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1、五金电子公司采购控制程序DGXT-QP-IOA/01目的对采购过程及供方进行控制,确保所采购的产品符合规定要求。2适用范围适用于对生产所需的原材料采购、外协加工及供方提供服务的控制;对供方进行选择、评价和控制。3职责3.1供销部a)负责按我公司的要求组织对供方进行评价,编制合格供应商一览表,并对供方的供货业绩定期进行评价,建立供方档案;b)负责制定采购计划,执行采购作业。3. 2质量技术部负责编制采购物资技术标准,负责对采购物资的进货验证。4. 4管理者代表批准供应商调查表5. 5总经理负责批准采购合同4程序4.1采购物资分类质量技术部负责制定采购物资技术标准,根据其对随后的实现过程及其输出的
2、影响,将采购物资分为三类:a)重要物资:构成最终产品的主要部分或关键部分,直接影响最终产品使用或安全性能,可能导致顾客严重投诉的物资;b)一般物资:构成最终产品非关键部位的批量物资,它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响,但可采取措施予以纠正的物资;c)辅助物资:非直接用于产品本身的起辅助作用的物资,如般包装材料等。4. 2对供方的评价6. 2.1采购部门负责调杳收集供方的概况,并填写“供方能力调查表=作为选择供方的依据。调查内容包括:a.生产资格审定,具有符合法律、法规及行业规定的各种有效证件:b.产品质量、产品执行的标准、所具备的检测手段等;c.生产能力、生产历史、设备、厂房设施、企业规
3、模等;d.供方能够承担的质量责任或质量保证等:e.交货能力、供货信誉。6.3 供方的评价内容和步骤4. 3.1样品检查:由采购部门通知,供方提供样品及有关资料,将样品和进货检验申请单,送质量技术部检验5. 3.2批量试用:样品检验合格后,由生产部安排试用,并出具试用报告”。4. 3.3质量体系评定:批量试用合格后,采购部门对供方进行质量体系评定,填写供应商调查表”.对己通过质量认证的供方及境外的供方,可免除质量体系的评定。6.4 供方的确定评定合格的供方,列入合格供应商一览表”,报总经理批准。4. 4.1对供方的评价控制程序A类产品:按4.3.1,4.3.2,4.3.3条款的内容和步骤进行评价
4、。B类产品:按4.3.1,4.3.2条款的内容进行评价。5. 4.2对在生产过程中已使用多年并且使用满意的供方,只需对其进行质量跟踪和监督,通过供应商来料登记表”,进货验证记录表,即可列入合格供应商一览表”。4. 4.3对于进口的原辅材料经使用满意方可列入合格供应商一览表。6.5 建立合格供方档案采购部门对合格供方的质量业绩进行跟踪,填写“合格供方进货质量统计月报表”交作为合格供方的档案资料。4. 6监督和复审采购部门根据“合格供方进货质量统计月报表”对合格的供方进行年度复审,并在每一年度的12月底公布下一年度“合格供应商一览表”报总经理批准。4.7合格供方未能按时交货,影响企业生产计划三次判
5、为批不合格,则重新按4.3的步骤进行评价,如不符合条件,则取消其合格供应商一览表”,重新选定合格供方。4.7.1对服务供方的控制为我公司提供服务的供方,如运输我公司、检测、培训机构等,也应经评价合格后方可向我公司提供服务,对国家授权的计量试验室,可不再做服务质量评价。4.8采购4.8.1采购计划采购部门根据生产部的生产计划及库存情况编制采购计划,经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资,相关部门填写采购合同,报总经理批准,交采购部门实施。4.8.2采购的实施a)采购部门根据批准的采购计划、按采购物资技术标准在合格供应商览表中选择供方并进行采购:b)第一次向合格供方采购重耍和一般物资时,应签定
6、采购合同,明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等,合格物资需开具物料入库单,填写供应商来料登记表。a)采购部门根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方;4.9采购信息4.9.1采购文件4.9.1.1应包括拟采购产品的信息a)对产品的质量要求(可直接引用种类标准或提供规范、图样等技术文件);b)对产品的验收要求;c)其他要求,如价格、数量、交付等。4.9.L2适当时包括:a)对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求,如对供方产品的环保认证要求,对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等;b)适用的质量管理体系要求。4.9.2我公
7、司的采购文件包括采购计划、采购合同及附件等,由采购部门保管。采购文件发放前,应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.10采购产品的验证4.10.1对采购的产品可以有如下几种验证方式:a)由质量技术部进行进货验证:b)由顾客在我公司现场实施验证:c)由我公司在供方现场实施验证:d)由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况,采购部门应在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法.4.10.2验证活动可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据采购物资明细表,在相应的检验规程中规定不同的验证方式。4.10.3顾客的验证不能免除我公司提供合格产品的责任,也不能排除其后顾客拒收的可能。5相关文件纠正预防措施控制程序。过程和产品的测量和监控程序。6质量记录供应商调查表DgXT-QP-IO-OOI合格供应商一览表DGXT-QP-10-002纠正和预防措施处理单DGXT-QP-03-003采购合同DGXT-QP-08-003供应商来料登记表DGXT-QP-10-003物料入库单DGXT-QP-10-004