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1、文件控制程序文件编号QA-OP-OOl版本Ol修改次数0编制/日期生效日期2022 年 02 月 01 B审核/日期页码第1页,共9页批准/日期受控状态受控更改历史版本号文件更改号更改概要修改人批准人Ol首发行/发放范围文件控制程序文件编号:QA-OP-OOl版本01修改次数0生效日期2022年02月01日页码第2页,共9页1.0 目的为了确保与质量管理体系有关的所有文件处于受控状态,使各工作场所均使用有效版本的文件, 防止作废文件的非预期性使用,对各类文件进行控制,并确保本公司的质量管理体系能满足 YYT0287-2022 idt 18013485:2022医疗器械质量管理体系用于法规的要求
2、及医疗器械 生产质量管理规范及其附录的要求。2.0 范围本程序合用于公司质量管理体系文件的控制,也包括外来文件。3.0 职责3.1质管部3.1.1 负责质量管理体系文件(以下简称体系文件)的管理和控制。3.1.2 按要求对所有体系文件的归档、发放、回收、作废和保管,确保在所有文件 合用的地点获得相关有效文件,并从所有使用地点及时回收已经作废的文件, 防止作废文件的非预期使用。3.1.3 组织维护文件编码规则,并对质量手册,程叙文件、作业指引性文件和表单 的文件编号予以控制发放。3.1.4 负责整理及保存产品的医疗器械文档。3.2 各部门负责人3. 2.1根据文件的合用性,组织本部门的相关程叙文
3、件和三级文件的制定、修订或 者补充,以及组织对相关程叙文件和三级文件进行审核。3. 2.2负责安排对本部门合用文件的接收、保管和贯彻实施,并在文件作废时按质 管部的要求及时回收作废版本。3.3 生产图纸等技术文件由质管部归口控制,由质管部负责统一发放。4. 0 工作程序4.1 文件的分类4. 1. 1质量手册;4. 1.2程叙文件;4.1.3医疗器械文档(包含技术文件和作业文件及部份外来文件);文件控制程序文件编号:QA-OP-OOl版本()1修改次数0生效日期2022年02月Ol日页码第3页,共9页4.1. 3.1医疗器械文档应包括以下内容:a.医疗器械的概述、预期用途/预期目的和标记,包括
4、所有的使用说明;b.医疗器械文档规范;c.创造、包装、贮存、处理和经销的规范或者程序;d.测量和监视程序;4.1. 3.1.1医疗器械文档规范,可包括:a)合用的国家、行业标准(可列出合用标准清单);b)合用的法律、法规(可列出合用法律、法规清单);c)产品技术要求/产品标准。如:原材料、半成品、成品的技术要求。4. 1.3. 1.2创造、包装、贮存、处理和经销的规范或者程序a)产品图纸:零件图、装配图、包装材料图纸、工艺流程图等;b)工艺文件:加工工艺、包装工艺、检验工艺等;c)产品物料清单、采购物资分类表;d)物料的技术质量协议书、定制合同、规格书、认证资料等;e)供应商的资质证明资料。4
5、. 1. 3. 1. 3测量和监视程序a)来料检验规程;b)过程检验规程;c)成品检验规程4.1.4管理制度和岗位说明书4. 1.5记录、表单;4.2 文件的编号及控制4.2.1 文件编号4.2. 1. 1质量手册文件控制程序文件编号:QA-OP-OOl版本01修改次数0生效日期2022年02月Ol日页码第4页,共9页QM-01文件序号 质量手册4.2. 1.2程叙文件XX-OP-OOI文件序号程叙文件J职责代号4. 2. 1. 3管理制度和技术文件a)作业指导书/操作规程XX-WI-XXX文件序号 作业文件 职责代号PUR:采购和供应商管理RD:研发技术PD:生产管理AD:行政人事QA:质量
6、控制WH:仓库MK:销售和售后PMC:生产物料控制b)技术图纸SP- XXXXXXXX- XX文件序号物料编码图纸代号C)管理制度文件控制程序文件编号:QA-OP-OOl版本Ol 修改次数0生效日期2022年02月01日页码第5页,共9页XX-RG-XXX文件序号制度职责代号d) 工作职责XX-JD-XXX文件序号工作职责职责代号4. 2. 1.4记录、表单a)参见记录控制程序规定。4.2.2 文件版本号文件版本号由2位数字组成,其中Ol表示第一次版本,并以此类推。文件修改次数由1位数字组成,其中0表示未修改,1表示修改次数为第一次,以此类 推。4.34.4文件的编制4.2.3 3.1质量手册
7、、程叙文件由质管部编制;4.3.2 技术文件由生产技术部编制;4.3.3 3.3部门专用文件由各部门负责编制;4.3.4 有关法律文件属外来文件,由质管部采集、汇总、保管。文件的审批4.4.1 质量手册、程叙文件由管理者代表审核,总经理批准;4.4.2 作业文件、管理文件、技术文件、外来文件等文件由部门负责人审核,管理者代表 批准;4.4.3 部门专用文件由各部门负责人负责审核,管理者代表批准;4.4.4 文件编写、审核以及批准人员应在文件相应处签名并记录签名日期;文件控制程序文件编号:QA-OP-OOl版本()1修改次数0生效日期2022年02月01日页码第6页,共9页4.4.5 所有体系文
8、件中需要人员填写、签名的地方,需使用不退色笔书写。4. 5 文件的发放和管理4.5.1 由质管部对批准生效的文件予以发放使用,发放前由质管部在文件的左上角加盖 “受控文件”章,任何私自打印或者复印出来无加盖受控文件鲜章的文件均视为无效。对于记录表格,将原稿存放在质管部,使用部门用电子档打印、复印后用于记录,表格使用者须确认与受控的最新版本一致。4.5.2 质量手册和程叙文件发放至所有部门。4.5.3 其他体系文件视文件功能,在文件编制时确定发放范围。4.5.4 文件领用人在文件发放清单上签名,领取受控的文件,每份文件都有受控的印 章。4.5.5 经批准的受控管理体系文件由质管部统一备案,建立和
9、更新体系文件清单,保 证文件的适宜性、充分性与有效性,妥善保管所有质量体系文件原件,监督各部门 文件的使用情况。4.5.6 任何受控文件均不得随意复印,如需使用文件的,必须按规定到质管部领取。本公 司内部不得使用未盖有“受控文件”印章的文件及其复印件,一经发现,文件管理 人员即将收回销毁。4.5.7 当正在使用中的文件严重破损,影响使用时,使用者应把受损文件交给管理人员办 理替换手续,领取受控的新文件(同一版本),并在文件发放清单上登记、签 收,文件管理人员在原登记处注明后,将破损文件销毁。4.5.8 当文件使用人将文件丢失,应按4.5.4规定重新领取。文件管理人员应在登记表原 签领处注明丢失
10、、作废。4.5.9 5.9文件使用者/部门如发现现有发放的文件数量已不能满足要求了,应填写文件领 用审批单经部门负责人签字确认后,交质管部评估签署后,方可申请增加发放数 量。4.5.10 需借阅文件的人员,填写文件借阅记录,经文件管理人员允许借阅,并在规定 时间内归还。到期不能归还,应办理续借手续,否则文件管理人员应收回。4. 6文件外发文件控制程序文件编号:QA-OP-OOl版本()1修改次数0生效日期2022年02月Ol日页码第7页,共9页1.1.1 当因需求向公司外部发放文件时,由质管部进行发放,所有保密的外发文件用电子 档设置“保密文件”水印。质管部对发放到公司外部的文件予以控制。1.
11、1.2 因医疗器械监管机构要求、第三方审核机构或者其他外部机构需求时,以不受控文 件形式发出。4.7 文件的更改、换版4.7.1 文件需要更改(包括增加、修改)时,应由文件更改提出人填写文件更改申请 单,说明更改原因,重要更改应附有证据说明。识别相关受影响的文件,技术文 件的更改以批准的工程修改通知书为更改指令。4.7.2 文件更改应由被更改文件的原审批人审批,当原审批人不在时,由接替其岗位的人 员审批,并查阅该文件的有关资料背景(如文件编制背景,内、外审结果,组织架 构更改,流程改变等)。批准人员的签名和日期应当记录在文件更改申请单,批 准日期即为变更的生效日期,对生效日期有特殊要求的应在文
12、件内予以说明。4.7.3 批准生效的新版文件,由质管部进行受控发放,发放方法参照本文件4.5中相关条 款执行O4.7.4 图纸等技术文件由生产技术部负责更改,更改后统一由质管部进行受控发放。4.7.5 文件修改或者换版后,旧版文件至新版文件发行日自动作废,文件管理人员应按旧 版本文件的发放范围对作废旧版本文件同时进行回收,并在原文件发放清单 上记录作废文件的归还日期,在废弃文件封面加盖“作废文件”印章, 填写 文件销毁记录表交管理者代表批准后进行销毁。如没有按照上述方式执行或者 有作废文件没有回收时,须在文件销毁记录表备注原因和处理结果。4.7.6 文件的内容浮现错别字、遗漏等需要更改时,不需
13、要换版。4.7.7 文件需进行大幅度修改、或者公司管理体系发生重大变化、或者质量管理标准实施 换版 时,均应实施换版。4.8 文件的作废、销毁、撤销4.8.1 如需回收的废弃文件遗失,其部门负责人应在原分发记录回收栏签遗失或者签字确认, 记录保存在质管部。4.8.2 除质管部保留一份作好标记的作废文件外,其它人员均不得保留作废文件。所保留文件控制程序文件编号:QA-OP-OOl版本()1修改次数0生效日期2022年02月01日页码第8页,共9页的作废文件用于追溯时作原始资料备查用,普通情况下,质量手册、程叙文件和描 述工作流程的普通作业文件的旧版本保留2年,但与产品有关的工程文件、技术文 件的
14、存放期限应不少于相关产品规定的使用寿命期。在此统一定义作废文件保存期 限为该型号生命周期后2年,如有其他国家法规或者客户对文件保存期限有更高要求, 则按照其他国家法规或者客户要求保存相关的产品文件。4.8.3 有关人员需查阅作废文件时,经批准仅能在质管部借阅,阅后及时归还,不得外借。4.8.4 当因为人员或者职责调整等原因,原有的文件对该部门已经没实用时,文件管理人 员收回该文件,在原文件分发清单上记录回收文件的日期,并在“备注”栏 注明收回原因是“撤销”。4.9 复审4.9.1 必要时(如内审、管理评审提出),应组织对体系文件的复审,根据复审结果决定 是否更改:质量手册、程叙文件和跨部门的管理性文件复审由质管部负责组织,各 部门的