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1、祁东县发展和改革局2021年决算说明2021.2.22目录第一部分部门概况(一)祁东县发展和改革局主要职能(二)机构设置情况及决算单位构成第二部分2021年度部门决算表(公开表格附后)一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出情况说明五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明六
2、、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、政府性基金预算收入支出决算情况十、关于2021年度预算绩效情况说明十一、其他重要事项第四部分名称解释第一部分部门概况一、部门职责(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划;提出全县国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策建议;受县人民政府委托,向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。(二)研究分析国内外、省内外、县内外经济形势和发展情况,进行区域经济的预测、预警;研究涉及全县经济安全的重要问题,提出宏观调控政策建议,综合协调经济社
3、会发展。(三)负责汇总和分析财政、金融、证券等方面的情况,研究贯彻国家财政政策、货币政策以及其它调控政策的措施,协调地方价格政策,拟定并组织实施宏观产业政策,监督检查产业政策的执行。(四)研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案。(五)提出全县全社会固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力布局;安排县财政性建设资金和专项建设资金,指导和监督国外贷款建设资金的使用,指导和监督政策性贷款的使用方向,引导民间资金用于固定资产投资的方向;研究提出全县利用外资和境外投资的战略、总量平衡和结构优化的目标和政策。(六)推进产业结构战略性调整和升级
4、;提出国民经济重要产业的发展战略和规划;研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题,衔接农村专项规划和政策。(七)研究制订全县企业技术改造投资政策、规划及申报、核准项目;承担需国家或省发展和改革委员会审批、核准的技术改造投资管理职能,安排相应的技术改造投资资金,对全县技改项目和技改资金使用进行监督管理。(八)研究提出全县第三产业的发展战略、总量、结构、布局和政策措施,编制并组织实施第三产业发展规划,研究国内外、省内外第三产业发展动态;监测分析第三产业发展方向,促进第三产业结构优化和第一、第二产业的协调发展。(九)研究分析区域经济和城镇化发展情况,提出区域经济协调发展规划,统筹城乡、区域发展
5、,提出城镇化发展战略和重大政策措施;负责组织、指导和协调区域经济合作、协作工作。二、机构设置及决算单位构成1、部门基本情况内设机构9个,分别是办公室、行政审批服务股、固定资产投资股、农村经济股、工交能源股、社会发展股、服务业股、价格收费股,综合股,同时管理县价格认证中心、县价格成本调查队。单位人员编制总数为50人,其中行政编制17人,事业编制33人。祁东县发展和改革局只有本级,没有其他二级预决算单位,因此纳入2021年部门决算编制范围的只有祁东县发展和改革局。第二部分2021年度部门决算表(一)收入支出决算总表(二)收入支出决算表(三)收入决算表(四)支出决算表(五)支出决算明细表(六)项目收
6、入支出决算表(七)一般公共预算财政拨款收入支出决算表(八)一般公共预算财政拨款支出决算明细表(九)政府性基金预算收入支出决算情况(十)政府性基金预算拨款支出决算明细表(十一)资产负债简表(公开表格附后)第三部分2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2021年总收入1276.99万元,较2020年决算数1228.16万元,增加48.83万元,增加3.96%;2021年总支出1276.99万元,较2020年决算数1228.16万元,增加48.83万元,增加3.96机收入和支出增加的主要原因是:增加一般公共服务支出。二、收入决算情况说明2021年度总收入1276.99万元,全部为财
7、政拨款收入。占本年收入的100%O三、支出决算情况说明2021年度支出决算1276.99万元,全部为财政拨款支出。占本年支出的100%。其中基本支出884.69万元,占全年支出的69.28%;项目支出为392.3万元,占全年支出的30.72%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年财政拨款总收入1276.99万元,其中:一般公共预算财政拨款1276.99万元,占总收入的100%;较2020年决算数1228.16万元,增加48.83万元,增加3.96%。收入增加的主要原因是:工作量增加,追加部分一般公共服务支出预算。2021年财政拨款总支出1276.99万元,其中:一般公共预算财政拨款1
8、276.99万元,占总支出的100%;较2020年决算数1228.16万元,增加48.83万元,增加3.96%。支出增加的主要原因是:工作量增加,增加部分一般公共服务支出。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2021年度一般公共预算财政拨款支出总计1276.99万元,较2020年决算数1228.16万元,增加48.83万元,增加3.96%。支出增加的主要原因是:工作量增加,增加部分一般公共服务支出。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2021年度一般公共预算财政拨款支出总计1276.99万元,主要用于:一般公共服务支出884.69万元,占比6
9、9.28%;社会保障和就业支出55.54万元,占比6.28%;医疗卫生与计划生育支出21.74万元,占比2.46%;住房保障支出41.66万元,占全年支出的4.71虬项目支出392.3万元,占全年支出的30.72%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为568.68万元,支出决算为884.69万元,完成年初预算的155.57%o决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要,追加安排部分行政运行支出预算。2 .社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为55
10、.54万元,支出决算为55.54万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数的一致。3 .社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0虬决算数大于预算数的主要原因是工作需要,追加安排部分死亡抚恤支出预算。4 .医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为21.74万元,支出决算为21.74万元,完成年初预算的100%。决算数与预算数的一致。23 .住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为41.66万元,支出决算为41.66万元,完成年初预算的100虬决算数与预算数的一致。六、一般公共
11、预算财政拨款基本支出决算情况说明祁东县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款基本支出884.69万元,其中:人员经费691.52万元,占78.17%,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费193.17万元,占21.83%,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。七、一般公共预算财政拨款项目
12、支出决算情况说明祁东县发展和改革局2021年度一般公共预算财政拨款项目支出决算数为392.3万元,其中:基本建设类项目200.6万元,占比51.13%;其他类191.7万元,占比48.87%。八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。祁东县发展和改革局2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.94万元,支出决算数为2.94万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出预算为0,支出决算为0;公务接待费支出预算2.94万元,决算为2.94万元,完成预算的100%,公务用车支出预算0万元,决算为0万元。2020年“三公”经费支出决
13、算数等于预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约政策,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出确保与预算一致。2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.94万元比2020年的3万元减少0.06万元,下降2.04%,其中公务接待费支出决算减少0.06元,下降2.04虬公务接待费支出决算减少的主要原因是积极贯彻落实中央、湖南省委、祁东县委关于厉行节约的要求,从严控制公务接待支出。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明祁东县发展和改革局2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费无支出;公务用车决算0万元,其中:公务用车购置费为0;公务用车运行维护费开
14、支0万元;公务接待费支出决算2.94万元,占100%,其中:国(境)外接待费为0,国内接待费2.94万元,国内公务接待共128批次、896人次(包括陪同人员)。截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为O辆。九、政府性基金预算收入支出决算情况祁东县发改局2021年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出。十、关于2020年度预算绩效情况说明祁东县发展和改革局2021年度项目支出392.3万元,全部实行项目绩效评价。落实工作责任,切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高项目资金效益的有力措施。一是强化项目绩效目标;二是强化项目绩效管理责任。在开展项目绩效评价工作中,积
15、极提供资料、主动配合工作,共同推进绩效评价有序开展、取得实效。自评覆盖率达到100%。2021年部门整体支出绩效自评涉及资金884.69万元,完成预算155.57%o严格按照县政府要求,认真组织开展了2021年度县级财政资金绩效自评,并将自评报告在门户网站进行了公开。配合县财政局绩效评价工作组对2021年度预算资金执行情况进行了重点绩效评价。一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标;二是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告;三是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进;四是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。洪桥街道的自评覆盖率达到100虬根据县财政规定的自评标准,评价结果为“优工十一、其他重要事项(一)机关运行经费支出情况。截至2021年12月31日,祁东县发展和改革局2021年度机关运行经费支出193.17万元,比2020年的245万元减少51.83万元,减少21.16%,增加的主要原因是减少部分一般公共服务支出(二)政府采购支出情况。祁东县发展和改革局2021年度无政府采购支出。(三)国有资产占用情况。截至2021年12月31日,祁东县发改局无公车,无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。(四)一般性支出情况2021年本部门开支会议费0万元;