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1、三公经费自查报告2024(32篇)三公经费自查报告2024篇1根据政府工作部署,我中心对20年上半年因公出国(境)费用、公务接待费、公车购置及运行费等“三公”经费使用情况进行了自查,现将具体情况汇报如下:一、加强组织领导,建立专项检查机制为做好“三公”经费自查工作,我中心成立了以主任蔡先锋为组长、副主任为副组长、各股室负责人为成员的“三公”经费管控工作领导小组,对照20_年下发的公务接待管理办法和公务用车管理办法等各项规章制度,全面开展自查自纠工作,建立长效机制,扎实推进“三公”经费专项检查工作的进展。二、强化工作落实,严控“三公”经费支出截至20年6月,我中心“三公”经费支出为0.31万元,
2、比去年同期下降58.ll%o1、因公出国(境)费用20年上半年,我中心没有出国(境)外事项发生,此项费用为零。2、公务接待费用截至20年6月,我中心公务接待经费为0.31万元,比去年同期增加29.17%o主要原因是20年我中心被评为广东省政务服务标杆大厅,交流工作有所增加。中心对公务接待严格实行事前审批制度,公务接待前需明确接待事项,报单位分管领导审批后方可实施;严格执行有关管理规定和开支标准,严格控制陪餐人员;接待费用报账实行“五单合一”,即接待公函、韶关市公务接待审批办理表、韶关市公务接待清单、接待明细单(含接待用餐菜单、接待住宿明细、金额确认签名单)、账单(发票)五单齐全方可实行报账;严
3、格执行公务卡结算制度,不赊账,不使用现金结算。经调查,我中心不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。3、公务用车购置和运行费用我中心截至20年上半年车辆购置费为0,公务用车运行费0万元,比去年同期下降。中心对公车购置及运行费用实行单列记账、定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。经查,我中心在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为。三、完善监管防控,共建长效机制根据自查结果,我中心对“三公”支出管理,提出了以下强化措施:一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划
4、,按时保质完成各项工作任务。二是加强对考察及差旅费的管理。控制出市参加会议、考察的人数,不安排没有实际意义的公务考察活动。三是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为,最大限度提高行车使用效率。四是控制公务接待费用。严格遵循公务接待管理制度,控制接待标准,严格执行报账相关规定。五是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范报批手续,实行审批和财务公开制度。三公经费自查报告2024篇2为进一步加强我局“三公”经费的管理使用,结合202X本单位实际情况,进行对照检查,现将自查情况汇报如下:一、截止5月底“三公”经费支出情况:1、公务接待费方面:未发生公务接待费。2、公务用车费用方
5、面:共计支出32409.42元(包含汽油费、车辆保险,修理费等)。无违规购车、豪华装修行为;车辆实行统一调度、定点维修、定点加油、定点保险、统一结账的办法进行管理。倡导驾驶员自己动手进行日常保养,减少车辆维修次数。严格控制车辆过路费。制定百公里油耗定额标准,努力降低油耗。办公室车辆管理人员每月对单车运行、费用等情况进行统计分析,并报分管办领导,加强管理和控制。3、出国(境)及外出学习考察费用方面:无出国(境)学习考察情况。国内参加学习培训必须有业务相关部门会议通知并经主管局长同意后才能进行,差费报销严格按照规定标准进行,不存在用公款支付应由个人负担的费用。4、其他方面:无公款旅游、违规发放津补
6、贴和奖金等行为。严格控制一般性支出,不发生与业务开展无关的费用,厉行节约,提高财政资金使用效益。二、执行公务卡消费制度情况:1、建立公务卡管理制度情况:一般公务支出尽量使用转帐支付,差旅费及其他零星购买支出在具备刷卡条件情况下按要求使用公务卡结算。只有个别金额较小或无刷卡条件的支出以现金报销,如司机停车费、过路过桥费等。2、办卡及使用情况:按照财政实行公务卡消费制度的时间为单位在编人员办理了公务卡,现在基本实现一人一卡,便于工作。3、按照公务卡强制结算目录要求,符合公务卡结算情况下强制使用公务卡进行结算。4、公务卡报销按照相关财务制度进行报销。三、“三公”经费公开情况:对202X“三公”经费预
7、算情况在政府门户网站进行了公示,5月份,对今年1-5月份本单位各项经费支出(包括“三公”经费)在本单位范围内进行了公示。公示数据与账务数据一致。三公经费自查报告2024篇3根据市纪委、市委组织部全市干部廉洁自律工作实施意见要求,我区人大对年公务接待费、公款出境费用、公车购置及运行费进行自查,现将具体情况汇报如下:一、加强,建立专项检查机制根据市有关规定,我区人大成立了以区人大常委会主任李建军为组长,其他班子成员和科室负责人为成员的“三公”经费管理工作小组,从制度上对人大机关“三公”经费支出进行规范。并多次召开组会议,分析研究自查中发现问题,建立长效机制,扎实推进“三公”经费专项检查工作的开展。
8、二、狠抓落实,严控各种预算外支出1、公务接待费用我区人大年公务接待费预算为XX万元,5月实际支出XX元,占全年预算比例。经查,我区人大上半年不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况。2、公款出国(境)费用上半年我区没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。3、公车购置及运行费用我区年车辆购置及运行费用预算为XX万元,5月实际支出XX元,占全年预算比例。经查,在公车管理及专项治理中,我区人大在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况;节假日严格执行公务车辆封存备案制度;实行政府采购购置公务用车;不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或区直各部门调换
9、、借用、租用汽车行为。4、其他公务费用我区年会议支出预算XX万元,1-5月实际支出XX元,占全年预算;通信费用预算XX万元,1-5月实际支出XX元,占全年预算。其中,3月份召开的禹王台区一届一次会议会务费用,是由区财政拨付的人代会专项经费万元。三、完善监管,防控共建长效机制根据自查结果,我区人大对严格“三公”支出管理,提出了八项强化措施。一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执行力,超前谋划,按时保质完成各项工作任务。二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模,尽量利用机关会议室,能够简化会议形式的一定要简化。三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、区参加会议、考察的人数,不安排没
10、有实际意义的公务考察活动。四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;最大限度提高单车使用效率。五是加强用电管理。对空调、照明等进行统一管理,提倡节约用电。六是控制公务接待费用。加强公务接待管理,防止公务接待中的不正之风和腐败现象。七是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施,办公用品采购实行定点采购。八是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理,规范批报手续,实行“一支笔”审批和财务公开制度。三公经费自查报告2024篇4按照xx市贯彻<;政机关厉行节约反对浪费条例>;实施细则以及XX市政机关国内公务接待管理办法中列明的各项要求,对“三项费用”的使
11、用状况进行逐项自查,现将具体状况汇报如下:一、全面预算管理,实现过程控制实施全面预算管理,遵循“先有预算、后有支出”的原则,严格执行预算。超预算或者无预算支出,因特殊需要确需追加的,需经集团财务总监、集团总经理、集团董事长批准后方能支付。预算执行管理办法的完善,增强预算执行的严肃性,提高预算执行的准确率,有效的预防月底、年底突击花钱等现象的发生。二、严格“三项费用”支出报销审核1、国(境)内差旅费202X1-9月国(境)内差旅费实际支出39,341.00元,202X1-9月实际支出47,611.20元,较去年同期增加21%;202X全年实际支出较202X减少63%o三、公经费自查报告各类报告我
12、公司国内差旅严格按照先审批、后出差的报批程序,国内差旅人员乘坐交通工具、住宿等费用公司有明确的报销标准并严格执行。2、因公临时出国(境)费202X至今我公司没有出国(境)事项发生,此项费用不存在。3、公务接待费202X1-9月公务接待费实际支出36,257o00元,202X1-9月实际支出990。00元,较去年同期减少97%;202X全年实际支出较202X减少95%o我公司建立公务接待清单制度。公务活动结束后,接待部门需如实填写招待申请审批单,经相关负责人审签后,作为财务报销凭证之一并理解审计。招待申请审批单资料包括我公司陪同人员、被接待人员的单位、接待事由、时间、费用等资料。4、公务用车费用
13、202X1-9月公务用车费用实际支出90,380o38元,202X1-9月实际支出68,837o06元,较去年同期减少24%;202X全年实际支出较202X减少ll%o我公司公务用车由综合管理部集中管理、统筹安排、统一调度,且不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为。5、会务费202X至今我公司没有会务费发生,此项费用不存在。根据自查结果,202X“三项消费”实际支出较202X整体降低81%,202X1-9月较202X同期整体降低29%o我公司认真贯彻中央、国务院和省委、省政府关于政机关厉行节约、反对浪费的部署,今后还会完善监管,建立长效机制。三公经费自查报告2024篇
14、5根据盐湖区财政局、监察局、审计局联合下发的关于三公经费开支过大问题专项整治具体工作安排的通知精神要求,我镇对公款出境费用、公务接待、公车购置及运行等费用进行了自查,现将自查的情况报告如下:一、加强领导,成立专项检查机构按照上级要求,我镇成立了以镇党委书记、镇长为组长、纪检书记为副组长,其他领导为成员的三公经费管控工作领导小组,建立制度,制定方案,从制度上对全镇三公经费支出进行了规范。我镇多次召开党委会议,对本镇三公经费的使用情况进行了分析研究,要求加强协调配合,形成工作合力,建立长效机制,扎实推进三公经费专项检查工作的开展。二、狠抓落实,严控各种预算外支出我镇狠抓各项经费开支,对公款出国、公
15、务接待、公车购置及运行等费用进行了认真自查。在公款出国方面:我镇没有此项经费开支。在公务接待方面:我镇认真学习了中央密切联系群众、改进工作作风的八项规定,严格公务接待费用。在日常工作中,我镇严格接待费用开支,做到因私招待客人绝不动用公款,规定内的公款接待绝不超标接待,严格遵守公务接待费用专项管理机制,定期公示,接受群众监督。在公车购置方面:我镇没有此项经费开支。在公车运行方面:在使用中严禁公车私用,每季度对燃修费用进行公示,接受监督。节假日严格执行公务车辆存备案制度。经查,不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为;不存在公车入私户行为;不存在利用职权向企业或下属单位调换、借用、租用汽车行为。三、强化监管,做到防控共建我镇严格三公支出管理,强化监管,狠抓落实,采取了以下措施:一是提高工作效能。增强行政成本意识,努力提高执政效能。二是加强对会议经费的管理。严控会议时间、会议规模,能够简化的会议一律简化。三是加强对外出考察及外出差旅费的管理。不安排没有实际意义的公务考察活动。四是加强对公务用车的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为;限度提高单车使用效率。五是加强用电管理。对照明设施进行统一管理,加强用电设备的日常维护,提倡节约用电。六是全力推行无纸化办公,减少纸张使用。七是控制公务接待费用。八是规范大宗购置及办公用品。大宗商品购置一律按政府采购规定,实行定点采购