7350-2报送监管机构-审计情况总结.docx

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索引号:7350-2中国证券监督管理委员会监管局致先生(女士)地址:关于报送对XX股份有限公司的审计情况总结的函XX监管局XX先生(女士):我所接受XX股份有限公司的委托,为其201X年度财务报表提供审计服务。根据中国证监会证监会计字2006M号文关于进一步规范会计师事务所执行上市公司年报审计行为、提高执业质量的通知以及中国证券监督管理委员会YY监管局(以下称“贵局”)证局公司字(200X)1号文的规定,我所特向贵局报送我所对该公司201X年度财务报表审计的审计情况总结。如贵局有任何疑问或需了解更多相关信息,请与我所合伙人XXX联系,我们诚愿作进一步的诠释。后附我所对XXX股份有限公司201X年度财务报表审计的审计情况总结,请查阅。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)年月曰XX股份有限公司20XX年度审计工作总结一、被审计单位基本情况二、审计目的及业务约定范围以及审计策略的重大变化三、重要的会计及审计问题四、财务报表最终总体复核(应有附件)五、审计差异汇总(应有附件)六、审计结论【编制说明:本底稿系应中国证券监督管理委员会各地监管局的监管要求编制,需要规定时间内报送;在对外报送时,需要将本底稿另存,以删除本所底稿标志后的版本报出。本底稿应仅由项目合伙人、质量控制复核合伙人审核】

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