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1、第二部分2022年部门预算表2022年部门收支总体情况表单位:0550OL长沙市天心区人力资源和社会保障局单位:万元收入支出项目预算数项目预算数一、财政拨款1725.00一、201一股公共服务支出二、财政专户管理资金收入二、202外交支出三、事业收入三、203国防支出四、上级补助收入四、204公共安全支出五、事业单位经营收入五、205教育支出六、附属单位上缴收入六、206科学技术支出七、其他收入七、207文化旅游体育与传媒支出八、208社会保障和就业支出1554.20九、209社会保险基金支出十、210卫生健康支出82.35十一、211节能环保支出十二、212城乡社区支出十三、213农林水支出
2、十四、214交通运输支出十五、215资源勘探工业信息等支出十六、216商业服务业等支出十七、217金融支出十八、219援助其他地区支出十九、220自然资源海洋气象等支出二十、221住房保障支出88.45二十一、222粮油物资储备支出二十二、223国有资本经营预算支出二十三、224灾害防治及应急管理支出二十四、227预备费二十五、229其他支出二十六、230转移性支出二十七、231债务还本支出二十八、232债务付息支出二十九、233债务发行费用支出三十、234抗疫特别国债安排的支出本年收入合计1725.OO本年支出合计1725.00财政拨款结余结转结转下年财政拨款结转财政拨款结余财政专户结余结转
3、单位资金结余结转收入总计1725.00支出总计1725.00注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。2022年部门收入总体情况表科目编码科目名称总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入事业单位经营其他收入上年结转类款项1725.001725.OO208社会保障和就业支出1554.201554.2001人力资源和社会保障管理事务1482.581482.582080101行政运行912.28912.282080102一般行政管理事务266.60266.602080104综合业务管理295.90
4、295.902080199其他人力资源和社会保障管理事务支出7.807.8005行政事业单位养老支出71.6271.622080505机关事业单位基本养老保险徽费支出47.7547.752080506机关事业单位职业年金缴费支出23.8723.87210卫生健康支出82.3582.3507计划生育事务1.541.542100717计划生育服务1.541.5411行政事业单位医疗80.8280.822101101行政单位医疔80.8280.82221住房保障支出88.4588.4502住房改革支出88.4588.152210201住房公积金88.4588.45单位:0550OL长沙市天心区人力资
5、源和社会保障局单位:万元注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。2022年部门支出总体情况表单位:0550OL长沙市天心区人力资源和社会保障局单位:万元科目编码科目名称总计基本支出项目支出上徽上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出类款项合计1725.001154.70570.30208社会保障和就业支出1554.20983.90570.3001人力资源和社会保障管理事务1482.58912.28570.302080101行政运行912.28912.282080102一般行政管理事务266.60266.602080104综合业务管理295.
6、90295.902080199其他人力资源和社会保障管理事务支出7.807.8005行政事业单位养老支出71.6271.622080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.7547.752080506机关事业单位职业年金缴费支出23.8723.87210卫生健康支出82.3582.3507计划生育事务1.541.542100717计划生育服务1.541.5411行政事业单位医疗80.8280.822101101行政单位医疔80.8280.82221住房保障支出88.4588.4502住房改革支出88.4588.452210201住房公积金88.4588.45注:本表反映部门本年度各项支出情
7、况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。2022年财政拨款收支总体情况表单位:0550OL长沙市天心区人力资源和社会保障局单位:万元收入支出项目预算数项目一般公共预算政府性基金预算一、本年收入1725.00一、本年支出1725.001725.00(一)一般公共预算拨款1725.00一、201一般公共服务支出(二)政府性基金预算拨款二、202外交支出(三)国有资本经营预算拨款三、203国防支出一、上年结转四、204公共安全支出(一)股公共预算拨款五、205教育支出(二)政府性基金预算拨款六、206科学技术支出(三)国有资本经营预算拨款七、207文化旅游体育与传媒支出八、208社会保
8、障和就业支出1554.201554.20九、209社会保险基金支出十、210卫生健康支出82.3582.35十一、211节能环保支出十二、212城乡社区支出十三、213农林水支出十四、214交通运输支出卜五、215资源勘探工业信息等支出卜六、216商业服务业等支出小七、217金融支出卜八、219援助其他地区支出I九、220自然资源海洋气象等支出二十、221住房保障支出88.4588.45二1一、222粮油物资储备支出二十二、223国有资本经营预算支出二十三、224灾害防治及应急管理支出二十四、227预备费二十五、229其他支出二十六、230转移性支出二十七、231债务还本支出二十八、232债务
9、付息支出二十九、233债务发行费用支出三十、234抗疫特别国债安排的支出二、结转卜年收入总计1725.OO支出总计1725.001725.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。2022年一般公共预算支出情况表功类能分类科目J款岛码项功能分类科目名称本年支出合计基本支出项目支出合计1725.001154.70570.30208社会保障和就业支出1554.20983.90570.3001人力资源和社会保障管理事务1482.58912.28570.302080101行政运行912.28912.282080102一般行政管理事务266.60266.602080104综合业务管理295.90295.902080199其他人力资源和社会保障管理事务支出7.807.8005行政事业单位养老支出71.6271.620.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.7547.752080506机关事业单位职业年金缴费支出23.8723.87210卫生健康支出82.3582.350.0007计划生育事务1.541.540.002100717计划生育服务1.541.5411行政事业单位医疗80.8280