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1、客运索道质量安全风险管控清单(安装(含修理)序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人1设计外来设计文件不符合相关要求检查客运索道安装(含修理)所依据的外来设计文件是否按要求经过审核。月调度主要负责人2未按规定办理设计变更手续施工过程中发生设计变更时,检查设计变更是否经过审批。周排查质量安全总监3材料与零部件未按规定对受委托方实施质量控制建立合格受委托方名录,按照程序文件进行采购质量控制。周排查质量安全总监4未按规定进行材料验收(复验)以及存放与保管按照法规、标准、控制程序文件的要求进行验收(复验)、存放与保管。周排查质量安全总监5未按规定进行领用、使用控制以及材料标识按照法规、标准、控制
2、程序文件的要求进行料领用和使用以及材料标识。日管控质量安全员6未按规定办理材料变更手续按照法规、标准、控制程序文件的要求办理材料代用手续。日管控质量安全员7作业(工艺)未按规定编制客运索道安装(改造、修理)施工之案等通用、专用供作业(工艺)文件,并进行施工技术交底按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件并进行施工技术交底。日管控质量安全员8未按规定进行图纸会审按规定进行图纸会审,并做好相关记录。周排查质量安全总监9未按规定对作业(工艺)进行检查按控制程序文件规定,定期进行作业(工艺)执行情况检查。日管控质量安全员序号风险类别风险指标风险管控措施控式管形责任人10施工用工装、模具的管理不符
3、合要求定期开展工装机具使用管理检查并做好记录。月调度主要负责人11焊接未按规定对焊接人员、焊接材料、焊接过程进行管理、控制按照法规、标准、控制程序文件的要求对焊接人员、焊接材料、焊接过程(包括焊接环境)进行管理、控制,并做好记录。日管控质量安全员12焊接工艺评定、焊接工艺规程不符合要求按规定进行焊接工艺评定、编制焊接工艺规程,确保能覆盖锅炉焊接所需的工艺。周排查质量安全总监13焊缝返修未按规定执行焊缝返修应按照法规、标准、控制程序文件的要求执行。日管控质量安全员14热处理热处理工艺文件不符合要求按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件。周排查质量安全总监15热处理设备不符合要求热处理设备
4、、测温装置、温度自动记录装置应符合有关规定。月调度主要负责人16热处理过程以及记录、报告不齐全、不规范按照法规、标准、控制程序文件的要求,对热处理过程进行控制,并准确、规范填写热处理记录,出具热处理报告。周排查质量安全总监17未按规定对热处理外委进行控制按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位热处理质量进行控制。周排查质量安全总监18无损检测未按规定制订无损检测通用或专用工艺文件按照法规、标准、控制程序文件的要求编制工艺文件。周排查质量安全总监19无损检测人员管理不符合要求按规定配备相应资质的无损检测人员并注册到本单位,并对无损检测人员进行培训、考核,明确其职责、权限等要求,检查执行情况
5、。周排查质量安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人20未按规定对无损检测的状态和时机以及过程进行控制无损检测的状态和时机以及方法、数量、比例,不合格部位的检测、扩探比例、评定标准应满足工艺要求。日管控质量安全员21无损检测设备、仪器和试块不满足相应检测要求应配备合格的无损检测设备、仪器和试块,并按要求进行检定校准。月调度主要负责人22无损检测记录和报告不符合要求应及时出具准确规范的无损检测记录和报告。周排查质量安全总监23未按规定对无损检测外委进行控制按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位无损检测质量进行控制。周排查质量安全总监24理化检验理化检验人员未经培训合格理化检
6、验人员按要求培训上岗。月调度主要负责人25理化检验方法和操作过程不符合要求按照法规、标准、控制程序文件的要求编制理化检验工艺文件,明确理化检验方法和操作过程的具体要求。周排查质量安全总监26理化试样及试样检测以及记录和报告不符合要求理化试样的取样、加工、试验和保存以及记录和报告的出具应符合相关要求。周排查质量安全总监27未按规定对理化检验外委进行控制按照法规、标准、控制程序文件的要求对受委托单位的理化检验质量进行控制。周排查质量安全总监28检验与试验检验与试验工艺文件不符合要求按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验与试验工艺文件。周排查质量安全总监29未按规定对检验与试验条件、过程检验、最
7、终检验、检验与试验状态进行控制按照法规、标准、控制程序文件的要求进行控制并做好状态标识以及相关记录。周排查质量安全总监序号风险类别风险指标风险管控措施控式管形责任人30未按规定对检验试验记录和报告进行控制应及时出具准确规范的检验与试验记录和报告。周排查质量安全总监31施工设备和检验与试验装置采购、验收、建档、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、封存以及报废等的控制不符合要求按照法规、标准、控制程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关环节进行控制并做好相关记录。周排查质量安全总监32档案管理不符合要求按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的档案进行管理。周排查质量安全总监33设备使
8、用状态标识,检验与试验装置检定校准标识,法定要求检验的设备的检验报告等不符合要求按照程序文件的要求对生产设备和检验与试验装置的相关标识、检验报告进行管理。日管控质量安全员34施工过程未对现场安全环境进行评价并制定措施对现场施工作业环境进行安全辨识,并制定相应的风险防范措施。日管控质量安全员35施工过程不符合相关要求制定现场作业指导手册,规范作业程序。日管控质量安全员36人员管理未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定制定人员管理相关程序,明确相关要求。月调度主要负责人37特种设备许可所要求的相关人员的培训1、考核档案不符合要求加强过程巡查及档案管理。月调度主要负责人38特种设备许可所要求
9、的相关人员的聘用管理不符合要求检查相关工作见证材料。月调度主要负责人序号风险类别风险指标风险管控措施控式管形责任人39行种备可度执特设许制资源条件未能持续保持许可条件制定执行特种设备许可制度的管理程序,明确相关要求;持证期间,加强过程巡查,当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时,及时核查是否满足许可条件。月调度主要负责人40未按规定履行告知义务并接受监督检验接受各级特种设备安全监管部门的监督,并按规定申报和接受监督检验。月调度主要负责人41发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等按规定进行许可证管理。月调度主要负责人42政府监督、通报、预警发现不合格项记录、整改。月调度主要负责人43投诉举报发现不合格项记录、整改、消除安全隐患。月调度主要负责人44舆情信息发现不合格项记录、整改。月调度主要负责人