产品检验控制程序全套.docx

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1、产品检验控制程序全套1目的1. 1对采购物资进行规定的检验。1 .2保证未经检验和不合格的产品不投入使用和出厂。2适用范围适用于公司采购物资、半成品和终端产品的检验。3职责3. 1质控部经理对检验和试验的最终判定负责。3.2检验员对检验的准确性和真实性负责。3.3检验的标准由终端开发中心确定。3.4中心总经理负责审批紧急放行的物资。4工作程序4.1 检验标准的制定相关检验标准由终端研发中心制定并批准使用。特殊物资可与供方共同制定检验标准,并经双方签字确认后实施。4.2 进货物资的检验4.2.1 采购部采购结束后,应填写物资报验单送质控部办理进货检验。4.2.2 质控部检验员接到物资报验单后应在

2、规定时间完成检验工作。4.2.3 .2.3检验员根据有效的检验规范和标准等进行检验检验内容包括:质量保证检验和常规检验,封存样品并填写检验报告存档备查。对检验后的物资做出合格、不合格的判定和标识,确保未经检验通过的物资不投入使用。4.2.4检验结束后,检验员将所检物资和物资报验单返回收货员。对合格物资由收货员办理入库手续。4.3 过程检验4.3.2质控部对生产过程具有监控权,不定期的对各工序进行检查。4.4 最终检验4.4.2 质控部依据有效检验标准及供方报关的物资报验单,对终端产品进行全检或抽检,并填写检验报告。4.4.3 只有经质控部检验合格后的产品方可入库。4.5 在对各类物资进行检验的

3、过程中遇有问题应及时报质控部经理,有必要时会同其它有关部门处理解决。4.6 检验员应对报检物资进行标识,分区存放。4.7 质控部应保存并归档已形成的检验记录。4.8 对检验中发现的不合格品,按不合格品控制程序处理。4.9 紧急放行当急需来不及验证时在可追溯的前提下,由所需部门填写,经质控部经理签字审核中心总经理批准后,方可放行。紧急(例外)放行申请单一式三份一份留存、一份交质控部一份交采购部。放行的同时,检验员应按规定留取同批样品进行检验,不合格时质控部负责对该批紧急放行物资进行追踪处理。终端产品不可紧急放行。5相关支持性文件5.1STW系列智能IC卡话机:整机出厂检验标准5.2外购件检验标准5.3结构件检验标准5.4ST-WD智能IC卡公用电话机主板验收标准5.5GB2828-876质量记录6.1 物资报验单6.2 检验报告6.3紧急(例外)放行申请单

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