衡阳县部门整体支出绩效自评报告.docx

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1、衡阳县部门整体支出绩效自评报告(2021年度)部门(单位)名称:衡阳县退役军人事务局报告日期:2022年4月11日退役军人事务局2021年部门整体支出绩效自评报告一、部门基本情况(一)部门职责拟订退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组 织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精 神风范和价值导向,负责军队转业干部、复员干部、退休干 部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管 理、待遇保障工作,组织开展退役军人教育培训、优待抚恤 等,指导全县拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、 军人公墓维护以及纪念活动等。(二)机构设置情况设7个内设机构:即办公室、计划财务股、拥军

2、优抚股、 移交安置股、就业创业股、思想政治和权益维护股、信访股。 下设3个事业单位:衡阳县退役军人服务中心、衡阳县光荣 院、衡阳县离休退休干部休养所。(三)人员编制情况我局现有人员编制数60名,其中行政编13名,事业编 47名,现有在职职工50人,退休职工8人。(四)绩效目标设定情况:加强政策法规宣传,进一步完善好单位管理制度;积极 筹资融资,确保单位正常开展工作;加大与政府、财政的联 系力度,更好地服务退役军人;加强财务监督,杜绝不合理 开支。二、一般公共预算支出情况(一)批复预算、决算情况:1 .预算情况2021年度县财政批复我单位的预算为465. 5万元,其中 年初预算为404.84万元

3、;年中追加预算60.66万。上年结 转34. 73万元。2 .决算情况2021年度我单位决算支出为500.23万元,支出都是基 本支出500.23万元,使用内容为人员经费和日常公用经费。(二)部门预算执行情况(1)基本支出情况基本支出是用于保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的支出,包括人员经费和公用经费。2021年单位基本支出500.23万元,按支出性质分类: 其中人员经费432.26万,占基本支出86.4%;日常公用经 费67. 97万,占基本支出13.6%。按经济分类:工资福利支 出426. 42万、商品和服务支出67. 97万、对个人和家庭的 补助5. 85万。(2)项目支出情况

4、:我单位2021年无项目支出。(三)“三公”经费使用和管理情况2021年年初预算安排“三公经费” 2. 7万元,实际“三 公”经费支出2. 03万元,其中公务接待费支出2. 03万元, 公务用车运行维护费0万元,公务出国(境)费0万元。国 内公务接待127批次、506人次,占商品和服务支出的2. 99%o(四)资金结转和结余情况:无三、政府性基金预算支出情况:无四、国有资本经营预算支出情况:无五、社会保险基金预算支出情况:无六、部门整体支出绩效评价情况(一)综合评价结论根据我单位制定的部门整体支出绩效评价自评分值 表评分,得分93分,评价等级为“良好”。(二)综合评价情况1 .预算编制执行及内

5、部控制方面一是预算编制符合要求。我局严格按照财政预算编制的 原则和要求,结合2021年度部门履职需要和年度工作重点, 在不同项目、不同用途之间合理分配预算资金。二是预算执行规范。我局资金支出比较规范,资金下达 及时,财政资金使用效率有所提升,从严控制“三公经费” 支出,国库集中支付结转结余存量资金效率性有所提高,符 合部门预算经济性要求,预决算信息公开等方面表现良好。三是资产管理规范有序。单位制订了固定资产管理制 度,对资产购置、入库、出库、报废、维修等实行专人负责, 严格按照制度办事,防止国有资产流失。四是内部管理制度基本健全。我局内部管理制度与工作 职能衔接程度较好,相关制度规范随工作开展

6、情况不断完 善。制定了衡阳县退役军人事务目标管理及内部管理制 度、衡阳县退役军人事务局政府采购内控制度等相关 制度,进一步加强对内部规范化管理,提升内部管理效率。2 .产出与效果方面一是强调经济性。我局“三公”经费控制率小于预算安 排数,绩效表现优秀。2021年“三公”经费支出2. 03万元, 较批复指标节约0 67万元,节约比率为24.8%。二是强调效果性。2021年度我局工作完成情况较好,基 本完成年度工作任务,达成年度履职目标,取得了较为明显 的成效。在年度绩效考核中,全体干部职工满意率达95%以 上,社会群众满意度达90%以上。总体上讲,工作提质上步 履稳健,为实现高质量发展奠定了坚实

7、基础。七、存在的主要问题2021年度我局部门整体支出带来了较为明显的经济效 益和社会效益,财政资金实际支出总体绩效情况良好。但是 在预算编制、项目监督、财务管理、绩效目标设置等方面也 存在一定不足,影响了部门整体资金使用效益。具体表现如 下:(一)预算编制准确性不足预算编制准确性有待提高。一是预算编制有待更严格 执行。预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异;二是 单位运转经费偏低。导致日常公用经费不足、与实际支出相 差较大。(二)绩效管理体系不够完善,预算与绩效管理一体化 的程度有待提高。我局绩效指标填报不够规范、不够准确、不够全面,绩 效指标没有紧紧围绕各项目标任务进行细化和量化,绩效指

8、标的产出指标不能反映财政预算资金计划在一定期限内达 到的产出。八、下一步改进措施(一)科学规划,立足全局,提高预算编制精确性。一是根据近三年实际支出情况,合理测算各职能模块各 类别支出的占比情况,依据我局中长期发展工作目标,结合 部门年度工作方向,调整部门整体支出预算项目分类占比, 优化支出预算结构。二是在进行预算资金分配前,进一步推进预算编制与资 金分配的科学化、精细化管理。如:探索事前评价方式,与 各职能处室充分沟通,选择重点项目实施事前评估,对项目 实施的必要性、可行性以及经济性的科学论证,增强预算资 金安排的科学性。三是梳理近三年预算支出项目,及时甄别无效支出项目 与低效支出项目,对固

9、化在部门整体支出预算中的无效项目 及低效项目进行分类处理。(二)进一步加强财务规范化管理。一是建立并完善各部门内部资产管理制度、风险防控及 处置制度等重要的内部控制体系。将发生的各项经济业务或 者事项全部纳入会计核算,确保会计信息全面反映行政单位 的财务状况和预算执行情况,堵上财务管理和固定资产管理 的漏洞;二是对照法规进一步完善包括明确要求业务管理在 内的项目经费管理办法,确保项目资金管理与业务工作管理 相衔接,制定成本控制方案、专项资金监控方案、项目资金 风险防范措施,并按照项目相关管理制度,及时验收、收集、 报送相关材料。 三是定期对账目进行核查,及时对不合规 账目进行调整处理,注意数字

10、严谨性和勾稽关系。(S)强化部门绩效管理体系建设,及时设置部门绩效 目标,细化、量化绩效目标,落实绩效管理,提高绩效考核 水平。我局将根据职能职责以及年度重点工作任务科学合理制 定部门整体绩效目标体系,绩效目标设定要与年度工作任务 紧密相关,与预算资金相匹配。从数量、质量、成本、时效 以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度 等方面进行细化、尽量进行定量表述。不能以量化形式表述 的,可采用定性表述,但应具有可衡量性。强化其在预算绩 效管理中的龙头地位,提升预算绩效管理一体化水平。在科 学决策、合理编制预算基础上明确专项资金实施期内及年度 整体工作任务目标,填报绩效目标,并对绩效目标

11、进行合理 细化和量化,便于监测项目实施进度,有利于项目目标的实 现。充分发挥绩效目标在专项实施及预算执行过程中的管理 和规范作用,按计划产出、质量要求、进度及预期效益,以 绩效目标作为标尺,监控项目实施过程,及时调整纠偏。九、其他需要说明的情况:无附件1 .部门整体支出绩效评价基础数据表2 .部门整体支出绩效自评表部门整体支出绩效评价基础数据表填报单位:填报时间:财政供养人员情况编制数年末实际在职人数控制率6050100%经费控制情况当年决算数当年预算数上年决算数一、部门基本支出500.23500.23533.19其中:1、压缩一般性支出65.9465.2773.152、三公经费2.032.7

12、2.9公务用车购置和维护经费其中:公车购置公车运行维护公务接待2.032.72.9出国(境)经费二、部门项目支出1、业务工作专项(一个项目一行)2、运行维护专项(一个项目一行)3、县级专项资金(一个专项一行)政府采购金额厉行节约保障措施一是按要求压缩预算二是严格执行预算,接受监督说明:“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出;“项目支出”需要填报基本支出以 外的所有项目支出情况,包括业务工作项目、运行维护项目和县级专项资金等。填表人:邹艳联系电话:18974756767 单位负责人签字:部门整体支出绩效自评表( 2021年度)填报单位(盖章):填报时间:部门资金(万元)全年预算数全年执行

13、数预算执行 率分值得分年度资金总额500. 23500. 23100%1010按收入性质分类按支出性质分类一般公共预算拨款500. 23基本支出500. 23政府性基金拨款1.人员经费432. 26纳入管理的非税收入拨款2.公用经费67. 97拨款其中:三公经费2. 0252其他资金项目支出年度总体目标年初预期(设定)目标全年实际完成情况加强政策法规宣传,进一步完善好单位管 理制度;积极筹资融资,确保单位正常开展工作; 加大与政府、财政的联系力度,更好地服务退役 军人;加强财务监督,杜绝不合理开支。基本完成绩效指标一级 指标二级指标三级指标年度指标值实际完成 值分值得分产出 指标 (50 分)

14、数量指标财政供养人员控制率W60人W50人66保障单位正常运转落实职工工资福利格理、社会保障缴费等运转完成65质量指标各项运行经费保障到位率100%完成65实际支出偏差率人员及日常运转预算羟费按支出项目WO基本完成64时效指标工资及日常运转发放率100%100%55单位各项经费发放时间2021 年2021 年55成本指标人员经费432. 26432. 2655公用支出67. 97 万67. 97 万55三公经费控制率100%100%65绩效指标效益 指标 (30 分)经济效益 指标保障日常工作运转良好良好65社会效益 指标通过项目实施,确保资金使用效 军,保陪各项T作讲展顺利长期长期66生态效益 指标贯彻绿色发展理念长期长期66可持续影 响指标体现政策导向、长期保障工作平长期长期66促进社会和和谐长期长期66满意度 指标 (K)分)社会公众 或服务对 象满意度 指标单位职工对工作开展满意度95%95%55服务对象满意度90

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