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1、海口市审计局审计业务支出绩效自评报告一、项目概况(一)项目基本情况:根据市财政局关于批复2021年度市级部门预算及转 移支付预算的通知,下达我局2021年审计委托业务费预 算资974万元。我局对此预算资金进行划分使用,主要用于 开展审计工作、审计监督和专项审计调查;审力不足时,聘 请专业技术人员参与审计,支付劳务费或委托业务费;聘用 人员工资社保等支出。(二)项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况总体目标:完成年度计划内审计项目和临时交办审计项 目,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定;被审 计单位根据审计建议建立健全规章制度。2021年年度目标完成情况:2021年共完成审计项目54 个
2、,提出问题358个,提出审计建议186条,移送问题线索 19宗。二、项目决策及资金使用管理情况(一)项目决策情况先依据审计项目计划,对已完成的项目和未完成项目分 析比对;其次对整年度项目所需资金来源计划做好合理的支 付计划;最终按资金到位情况及项目进度支付。(二)项目资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落 实、总投入等情况预算情况如下:资金总额-年初预算数974万元,资金总额-全年预算数755.71 万元,财政资金-年初预算数974万元财政资金-全年预算数755.71 万元,专户-年初预算数0元,专户全年预算数。元,单位年初预算数。元,单位全年预算数0元。(三)项目资金(主要是指财政资金)实际
3、使用情况资金执行情况如下:744. 60万元,资金总额-执行率744. 60万元,财政资金-执行率专户-执行率0单位全年执行率0资金总额-全年执行数98.53%元其中:财政资金-全年执行数98.53%专户全年执行数。元, 单位全年执行数。元,(四)项目资金管理情况(包括管理制度、办法的制订 及执行情况)2021年,我单位积极完善项目管理的有效机制,保证了 审计业务项目的安全有效运行,确保了各项目顺利实施,取 得了显著成效。项目资金拨付严格审批程序,使用规范,会 计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有残留、 挤占或挪用项目资金的情况。三、项目组织实施情况(一)项目组织情况(包括项目招投
4、标情况、调整情况、 完成验收等)我局内设机构政府投资审计处和下属单位海口市工程 项目审计中心负责按合同约定对政府投资项目的审计结论 进行复核,提出审计意见。(二)项目管理情况(包括项目管理制度建设、日常检 查监督等情况)加强委托审计质量的监督检查。采取不少于20%的比例 抽查审计的方式,对社会中介机构的审计结果进行监督检 查,主要核对合同条款、检查隐藏验收记录、落实设计变更 鉴证、按图核实工程数量、核实单价、检 查各项费用的记 取等。对于中介机构审计结果误差较大、问题较多的,我局 有权单方面解除合同,审计结果不予采纳,审计费用不予置 出,今后不再委托其进行政府投资建设项目的审计。对改变项目资金
5、用途、转移、侵占和挪用建设资金的, 应当予以制止,责令限期收回,并建议对有关人员给予行政 处分;涉嫌犯罪的,移交司法机构依法追究刑事责任;对工 程结算中多计工程款的,我局责令建设 单位和施工单位予 以调整;已签证多付工程款的,我局责令建设单位限期收回 或者直接收缴财政。四、项目绩效情况(一)项目绩效目标完成情况。1 .项目的经济分析上述项目预算金额974万元,当年支出963万元,项目 实施过程中严格按照项目预算科目进行支付。2 .项目的效率性分析根据项目设定目标,2021年我局共完成54个审计项目。(二)项目绩效目标完成情况分析1.项目的经济性分析(1)项目成本(预算)控制情况项目支出严格按照
6、概算及有关政策进行支付。(2)项目成本(预算)节约情况项目支出严格按照财务管理办法相关规章制度执行。2.项目的效率性分析(1)项目的实施进度截止2021年12月底项目建设内容基本完成。(2)项目完成质量根据项目年初使用计划逐步实施,合理配置资源,确保 整个项目高质高效,完成质量较好。五、其他需要说明的问题(一)后续工作计划1 .强化政府投资项目委托审计质量控制。2 做好政府投资项目的审计安排。(二)主要经验及做法、存在问题和建议2021年我单位已完成54个审计项目。审计业务设定绩 效目标明确,资金按照开展进度和需求进行了合理分配,资 金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况。我单 位坚持问题导向,科学制定审计计划,通过对工程项目的招 投标情况,基本建设程序执行情况、合同履行情况、工程造 价结算情况、工程质量、资金使用情况等方面进行审计,对 违反国家财经纪律的易发、高发、多发领域,加强审计监 督力度。