印章管理情况自查报告(精选9篇).docx

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1、印章管理情况自查报告(精选9篇)印章管理情况自查报告1根据利津县机构编制委员会办公室关于创建事业单位印章管理示范单位的实施意见的文件精神,为有效防范因印章管理不善引发案件风险。我校对本校印章的使用、保管情况进行了一次自查,想将有关情况汇报如下:一、加强组织领导,确保自查工作顺利开展。我校成立了以校长为组长,为副组长的“印章管理及使用自查领导小组”。根据山东省人民政府关于加强事业单位监督管理的意见(鲁政发XXX号)、山东省机构编制委员会办公室山东省公安厅关于印发的通知(鲁编办发XXX号)和省、市、县有关文件精神,对照创建事业单位印章管理示范单位检查考核评分标准,对我校印章管理使用情况进行自查。二

2、、印章管理制度健全,为防范风险提供了有力的保障。为使学校公章管理规范化、制度化,保证公章的权威性和严肃性,明确公章的使用权限和范围,严格事务审批程序,规范用印行为,提高服务质量和办事效率。根据上级有关规定,结合学校实际,制定了利津县盐窝镇北岭中学印章使用管理制度。对印章的刻制、管理和使用提出了明确的要求,对印章的操作程序、管理责任、监督检查及违规处理等进行了全面、系统的规范。三、印章管理使用规范,杜绝了隐患风险的发生。1、印章的规格、式样符合印章管理的相关规定,印章是由利津县公安局统一监督刻制的。印章名称与县事业单位监管机关登记的事业单位法定名称相一致,文字登记的事业单位法定名称相一致。文字是

3、国务院公布的简化汉字,字体为宋体。2、严格执行印章使用审批、登记制度。印章使用前由用印人在印章登记簿上真实、详细、准确地进行了登记。由有权签字人签字同意后用印。未出现过未经审批使用印章的情况,且加盖印章份数与审批、登记数相符。3、保管严密,认真落实专人保管。我校印章由郭忠宗同志负责保管和使用。印章不随意乱放、不随意外借使用,未发生未经批准将公章携带外出单位使用的情况。4、认真落实“谁掌管、谁负责”的规定。严格执行随用随盖、领导不预签、人在章在、人离章收的操作要求。印章专管员调离、外出均按规定办理了交接手续。印章管理情况自查报告2为进一步规范印章管理,有效防范印章管理中存在的问题,仔细对照印章管

4、理标准及XXX公章管理办法的要求,对我厂印章的审批、使用、管理进行了一次自查,现将有关情况报告如下:1、印章管理制度及执行情况:各单位能够按照XXX印章管理办法对各类公章进行严格统一管理,印章制发由厂部统一刻制,停用、废止和销毁情况及时上交综合科管理,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。2、印章使用登记情况:能够严格按照标准规范执行,检查中发现有个别报表有未登记现象,但是均由主管领导签字批准。3、对各类公章的适用范围:各职能科室、车间能够认真执行印章管理办法,有个别单位对科室、车间公章的管理记录不够完善,需进一步强化管理。4、无未经批准或授权对公司外的单位印章。印章管理情况自查报告3为保

5、证印章使用、管理的正确性、安全性,我部根据联社有关文件的要求,对本部门印章使用管理情况进行自查,现将自查结果报告如下:一、自查的主要内容:我部对联社配置给本部门保管使用的印章。自查重点包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收缴等。二、自查的情况经核查,我部目前管理的印章有XXXXXXXX印章的制作、领用、保管、使用情况如下:(一)印章刻制方面。我部无存在私刻公章、伪造印章的情况,所有现存的印章由联社办公室根据联社统筹安排,负责统一制作的。(二)印章启用方面。我部的印章都是从联社办公室移交接管过来的,并在联社办公室存有印章领用登记记录,不存在未经批准而擅自提前启用新印章的情况。(三)印章

6、的保管方面。我部对印章管理有实行审批人与保管人分离原则,指定专人保管印章,存放在具有防盗功能的保险柜(箱)内进行保管,能认真做好印章的日常清洁与保养工作,没有发生过丢失印章的情况。(四)印章使用方面。我部使用印章时,坚持执行审批手续,由本部门有权审批人审批同意后,才签发印章,没有存在越权审批、滥用、盗用印章和使用伪造印章的情况,并就实际用印情况填写使用印章登记簿。(五)印章交接、移交方面。非保密员之间交接印章,能执行印章日常交接审批手续,并就交接情况填写日常印章交接登记簿。印章管理情况自查报告4为有效防范印章管理中存在问题,根据云农信联2009128号文省联社转发中国银监会办公厅关于对农村合作

7、金融机构印章管理的风险提示的有关要求,我社于日前对印章的审批、使用、保管情况进行了一次自查,现将有关情况报告如下:一、县联社制定了印章管理办法,印章制发由联社统一刻制,停用及时上交联社有关部室,在自查过程中未发现已停用印章未上交的现象。二、印章使用情况:信用社印章由信用社指定专人保管,对印章使用过程中严格执行用章制度;各类业务用章、个人名章坚持“谁使用,谁保管,谁负责”的原则,严格落实管理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营业场所使用,并用于规定的.业务种类,相关人员按照规定范围使用。随用随盖,没有预盖印章和借与他人使用的情况。三、严格登记制度:建立使用印章管理登记簿,保证印章在

8、刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格登记。要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格执行登记手续,主办会计有每月对各类会计印章进行检查。业务印章有出纳专人保管使用,每天营业终了入库保管。印章管理情况自查报告5根据关于对印章管理使用情况进行检查的通知(x农信联发20XX347号)要求,为有效防范因印章管理不善引发案件风险,xxxxx信用社对全辖印章管理使用情况进行了一次全面自查,现将自查情况报告如下:一、加强组织领导,确保自查工作顺利开展成立了以XX任组长、XXX、XXX、XXXXXX任副组长、办公室、会计业务部、稽核审计部负责人为成员的自查领导小组,负责对本社及各基层营业网点的

9、印章管理情况进行检查。对照X监会风险提示、会计出纳基本制度和XX市农村信用社会计专用印章管理办法(成信联会20xx326号),及时制定下发了XXX信用社关于对印章管理使用情况检查的通知,对检查工作的时间、检查对象、范围及检查的具体内容进行了安排部署,确保了自查工作的顺利开展。二、印章管理制度健全,为防范风险提供了有力保障XXX信用社印章管理健全,先后制定了XXX行政公章管理办法(XXX(20xx)XX号)、xxxx业务印章管理办法(xx20xxx号)及XXXX机关日常事务管理规定(xxx20XXxx号),对印章的刻制、管理和使用等提出了明确要求,对盖印的操作程序、管理责任、监督检查与违规处理等

10、进行了全面、系统的规范。三、印章管理使用规范,杜绝了风险隐患的发生一是严格执行印章使用审批、登记制度。印章使用前由用印人在印章登记簿上真实、详细、准确地进行了登记,由有权签字人签字同意后用印。未出现过未经审批使用印章的情况,且加盖印章份数与审批、登记数相符。特殊合同文本等,加盖印章时使用合规。印章的刻制严格按照规定执行,启用和废止印章时正式行文进行了公告,并进行了登记。二是保管严密,认真落实专人保管,入保险柜存放制度。单位行政公章、党委印章由办公室XXX负责保管和使用,工会印章由工会办XX负责保管和使用。印章不随意乱放、不随意外借使用,未发生未经批准将单位行政公章携带出单位使用的情况。三是认真

11、落实“谁掌管、谁负责”的规定,严格执行随用随盖,领导不预签,人在章在,人离章收的操作要求。印章专管员调离、外出,均按规定办理了交接手续。印章的领用、收回、更换均严格履行了交接登记手续,并由移交人、接收人、监交人在印章保管登记簿上签字四、会计专用印章管理使用合规,夯实了业务发展基础(一)自查的会计专用印章包括:业务公章、储蓄业务公章、现金收讫章、现金付讫章、转讫章、结算专用章、汇票专用章、本票专用章、受理凭证专用章、财务专用章、交换专用章、假币专用章、假币收缴专用章、个人名章等。各分支机构会计专用印章齐全,管理规范,并且建立有会计专用印章启用保管登记簿,对会计印章的领用、启用、更换、停用,保管印

12、章人员岗位调换、离岗或离职等,均按规定进行了如实登记。(二)在使用各种会计专用印章过程中严格坚持“专人使用、专人保管、专人负责”的原则,做到了印、押(机)、证分管分用。(三)会计印章严格按规定范围使用,无私自授受及会计业务人员的个人名章交由他人使用的情况。对于超过会计印章经管人员权限的用印以及特殊业务使用的印章,均经分社负责人审批同意后加盖印章,并对有关内容进行了登记备案。(四)在营业过程中会计人员临时离柜,会计印章均入柜加锁保管。下午营业终了,会计印章、个人名章随钞箱入库、加锁保管。(五)对需要更换的印章,均按规定程序申请刻制,作废印章按规定上缴,作废印模列入会计档案按规定保存。(六)对于需

13、将作废、停用印章上缴至公司相关部门的,严格执行了两名专管人员编表连同印章上缴。(七)XXX改革过渡期间,分支机构旧的行政公章按规定上交到XXX信用社办公室统一管理。对需要加盖旧行政公章的,由分支机构负责人在印章使用登记簿上签字同意后,由办公室负责印章管理人员用章。印章管理情况自查报告6为进一步规范印章管理,切实防范印章操作风险,我行按照总行印章管理办法和省行体系文件的要求,并根据市行下发第XXX号工作通知单,仔细对照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作情况的全面自查。现将自查情况汇报如下:印章管理自查情况首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在用印章进行了一次彻底清理登记,完善

14、了在用印章明细清册,并对已经停用的废旧印章进行了认真清理,本次共登记在用印章IOO枚,清理销毁废旧印章20枚。分别是璞苑储蓄所9枚、迎春园储蓄所枚;其次,新增登记在用印章28枚。分别是中润大道储蓄所15枚(机构名称变更)、联通路分理处10枚,营业室3枚。由综合部负责了公章用印管理的自查,营业网点和客户服务部负责了业务专用章的自查。行章管理方面,严格按照上级行要求,做到指定专人保管、双人管理。由综合部经理专门保管(a角),另一保管人为印章专管人的b角。实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由a角保管、副钥匙由b角保管,用印时双人开锁。收印时双人上锁,切实做到了人离章收。严格

15、实行用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急事需要交接时必须登记交接登记簿,交接时间按要求准确到分钟,避免了印章保管出现的“盲区”。在XX年我行及时更换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、印章行外使用审批单,使用印管理更加合理规范。目前,印章管理方面存在的问题及整改措施:1、存在旧章在用现象。机构名称更换后,现党支部章1枚未更换新章。以上印章待市行明确制发单位后统一刻制。2、用印登记簿登记不及时。个别部门内部存在用印完毕不及时登记,而是将存在积攒多日的用印审审批单作为登记依据,易造成登记簿漏登之现象。通过这次自查,明确以后必须坚持以下两点:1:用印前,由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签字确认2:用印后,立即登记用印登记簿。3、由于人员受限,监印制度有待进一步加强。印章管理情况自查报告7为进一步加强行政公章管理,切实防范公章操作风险,避免各类纠纷的发生,我支行按照总行行政公章管理办法和省行相关文件的要求,并对照市行发布的第XXX号工作通知,仔细对照广发银行行政公章管理工作检查考核标准,认真开展了行政公章使用情况和管理情况的全面自查。现将自查情况报告如下:一、领导高度重视我行领导在充分领会总行下发的公章变更工作有关通知及领导批示的基础上,认真抓好分行行政公章变更工作,对分行公章更换工作进行系统的安排和部署,对检查工作的时间、检查对象、范围及检查的具

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