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1、合同、订单管理制度一、目的本管理文件明确了物资采购合同管理规程,以规范合同签定、审核和执行的控制制度。二、范围本管理文件适用于自采和大宗采购之外的物料采购合同和订单管理。三、相关程序与制度四、业务流程1、重要合同会签及审核步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1生产部使用部门质量技术部财务管理部分管副总总经理年度供货或服务协议经过生产部、其他使用部门、质量技术部、财务管理部会签,并经分管副总和总经理审批2供应部经理分管副总总经理非年度性质的供货或服务合同按权限级别经过供应部经理、分管副总或总经理审批:A关联供应商经供应部经理审批;B非关联供应商:合同价值5万元以下,供应部经理审批合同价值5-20万
2、元,供应部经理和步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明分管副总审批合同价值20万以上,供应部经理和总经理审批3法务部经审核和批准的的合同交法务部审定法律条款,并盖章生效2、合同、订单跟踪步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1采购经理采购经理对合同、订单执行进行跟催,出现较大异常情况,形成采购业务异常记录表,注明合同或订单编号2采购主管重大异常报采购主管,形成处理措施3供应部经理如须变更或解除合同,经供应部经理批准3、合同订单报备及档案步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明1法务部会计部所有采购订单、合同均一式四份,同时报备法务部和会计部一份供应部留存;一份交会计部;一份法务部备存;一份供应商留存2供应部留存的所有合同订单按供应商分类进行归档,档案咨讯组负责汇步骤完成时间涉及部门及岗位步骤说明总、维护、更新和管理调阅五、单据及报告采购业务异常记录表