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1、贵州中铝恒泰合矿业有限公司仓储与运输管理办法第一章总则第一条为规范贵州中铝恒泰合矿业有限公司(以下简称公司)仓储及运输管理,实现公司整体效益最大化,制定本办法。第二条本办法适用于公司下属的分公司、全资子公司、控股子公司,及其下属的矿山和工厂。第二章机构设置第三条公司设立供应部,具体负责产品、主辅材料、备件、(以下统称物资)的仓储和运输管理工作。其主要职责是:(一)负责物资的验收、入库、保管、出库、盘点、配送和内部倒运工作;(二)编制库存物资台帐,随时向公司管理层、各管理部门、各矿(厂)提供库存信息;(三)调配全公司的库存物资和仓储设施资源,使之协同效用最大化;(四)研究物资库存、消耗、运输方面
2、的规律,提出关于采购、仓储和运输方面的建议,制定仓储物资的安全储备定额和协助建立最佳采购周期模型。第三章材料备件仓储管理第五条收货材料、备件到货后,库管员应立即与采购员取得联系,确认货物属于公司采购合同项下后,迅速安排卸货接收。收货的要点有:1 .清点数量;2 .检查外包装是否完好,裸装物资外观是否完好;3 .库管员填写收货记录,并要求送货人共同签字认可。记录内容包括:日期、时间、地点、人物(收货人、送货人、在场人,包括姓名、身份证号码、联系方式等)、送货车辆(牌号、车型)、货物(外包装名称、外观尺寸、完好程度、件数等)、质量证明书编号、以及其它需要记录的信息。第六条验收及入库物资到达库房后,
3、采购员应尽快填写入库单,配合库管员认真做好开箱验收工作。验收要点有:1 .逐件清点箱内货物的数量;2 .详细检查每件货物的外观质量,对于矿用物资,要检查有无MA标识,质量证明书是否完备。3 .认真填写入库单,内容包括:日期、时间、地点、人物(库管员姓名、采购员姓名)、货物(铭牌上的名称、铭牌上的规格型号、有多少件、外观质量有无破损和锈蚀、有无合格证、出厂日期、产品编号等)、其它需要备注的事项。对于验收不合格的物资,库管员应立即通知采购员工作人员处理。第八条库管员应将验收完毕的货物尽快按规定摆放到合适的位置,确保“账、物、卡、资金”四对口,确保库存物资不损坏、不变质、不丢失,确保库容整洁、安全。
4、第九条不允许从仓库借用物资,使用后再放回仓库保管。第十条盘点库管员应坚持库存物资永续盘点制度,即:1 .每次进行出入库操作时,都要对该物资进行一次全面复核;2 .平时对库存物资进行抽查,半年或年末进行全面盘点。第十一条出库物资出库,应领料人填写出库单,做到当场票物两清。出库单应有领料人、部门或矿(厂)领导、库管员的亲笔签名。如果领料人不会写字,可由库管员代签名,领料人在签名旁按手印。出库单应列明品名、规格型号、请发数量、实发数量、用途、以及其它需要列明的项目。出库应严格执行“四先”原则,即:先进先出,有效期短的先出,无包装的先出,急用的先出。第十二条库管员应对库存物资的数量和完好程度负责,做到
5、每天巡库,检查库存物资数量和保存状态,检查库房防盗、防火、防水、防爆、防塌等安全情况,保持库房整洁、卫生。第十三条供应部应建立库存物资电子台帐,库管员应在每笔变动后立即更新电子台帐。供应部应将库存物资电子台帐共享给相关部门和矿(厂)。第十四条供应部应加强对物资进销存方面规律的研究,制定每种物资的安全储备定额,一旦某种物资达到安全储备警戒线,要及时提醒进行采购,同时协助逐步建立最佳采购周期模型。第四章附则第二十四条以上未提及的其它物资的仓储管理参照上述办法执行。第二十五条本办法由供应部负责解释。第二十六条本办法自2014年4月1日起生效实施。产品仓储与运输管理制度一、总则第一条本公司为求仓库作业
6、合理化,特制定本办法,凡本公司有关商品的管理事项,悉依本办法办理。第二条本办法所称商品,系指为应销售需要而储存的各型商品及其供应品。第三条本办法所称商品管理,刨舌存量计划与控制、进货、出货、试用、调货、保管、商品帐务作业与作业流程及商品运输等。二、存货计划与控制第一条本公司各项商品的存量,应由仓库部妥为控制,以避免资金呆滞或存量不足影响销货,期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。第二条销路较广的商品,仓库部应于每月10日(或随时)会同各有关部门,参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素,分别机动制订最合适的订购点、订购量以及安全存量。第三条订有订购点、订购量及安全存量的商品,应由仓库部确实
7、据以控制,存量到达订购点时,应及时申请购货补充。三、进货第一条所有商品,不论购入、销货退回、旧货估回或试用、表演收回等,均应经仓管单位检验后始得入库。第二条仓管单位应将每项进库的商品,限于翌日清晨以前详加验收后,列记商品型号入帐,俾凭以控制每件商品的性能。第三条商品的验收,应依有关的订购单、提货单、验收单等所列的品名、型号或规格办理验收。如发觉不符合项,应即通知进货或采购单位办理。第四条因试用,表演、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品,于交回时应保持领用时的状况,若有损坏,由领货人照价赔偿,若附件遗失或不全时,则应由领货人依据商品价格赔偿。第五条进货单位收货时,如发觉附件短少,数量不符或商
8、品变质时,最迟应于收货次日通知发货单位,否则概以完整论。第六条各单位不得于销货退回时未经仓管单位签认而自行于销货报告上予以消退。四、出货第一条仓管单位应在下列六种情况下出货:1交货。2 .交客户试用。3 .示范表演。4 .本公司同仁之职前或在职训练使用。5 .展示中心陈列。6 .本公司各单位因业务需要而借用。第二条除上述各项出货外,公司仓库部可随时视实际情形的需要出货。第三条各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品(供应品)订货单”出货外,其余各项出货应由出货人出示业经其单位主管亲笔签准的“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”向仓管人员出货。第四条仓库部于接到订货单时
9、,应即于当日发货,如缺货而须调拨供应时,亦应于当日回复预定供货的日期。第五条仓库部库存充足时,应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需要的预测,随时注意分公司库存情形,将库存商品依比例分配给各分公司。第六条任何出货,仓管人员均应于出货当日将有关资料入帐,以利存货的控制。第七条各单位人员向仓管单位领货时,应在仓库的柜台办理,不得随意自行进入仓库内部,各仓管人员得拒绝任何人擅自入内。第八条出货人于商品领出时,应同时要求仓管人员详予检查商品的性能、品质及附件是否优良或齐全,否则概以完整论。第九条商品领出后,严禁出货人擅自将所领出的商品移转给其他同仁或其他单位或任意更换商品予客户。第十条库存商品经出货
10、后(除陈列展示外)一律限于当天还仓或开立发票交货,如当天未能交货而必须交予客户试用者,则应按规定办理。五、商品试用第一条为推广市场及服务顾客起见,本公司部分商品可应顾客的要求,作短期的试用。第二条为保持商品的流通,各型商品均应依试用规定期限归还,营业单位主管的试用期限核准权限最高为7日,若因特殊情形而需超过此期限者,则应事先以书面表明理由及希望延长天数,报请所属副总经理核准,书面报告即日转交仓管单位作为延长试用的凭证。第三条试用的规定:营业人员在外试用的商品最多不得超过3件,如超过3件,而欲再行出货时,则“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”须经仓库单位主管加签核准后始得出货。第
11、四条各单位主管应负随时审查在外试用的商品有无未经核准而超越期限之责,若经仓库部发觉各单位的试用商品有超越期限者,则该单位主管应即追回试用商品并缴还仓库部。第五条申请试用时,应取得经客户盖章及负责人签字的“商品试用签收单”并应填明客户之详细地址、电话号码以及料定的试用天数,俾由仓管单位主管负责查证,若因特殊情形无法取得正式签收单时,则应于试用当天将商品试用签收单呈报单位主管签核后,交仓管单位收存,仓管单位主管应根据该签收单上所列资料派员予以查证。第六条“试用签收单”应于出货的当日交仓管人员保管。第七条试用签收单的内容必须与事实相符,所有要项均应确实详填,营业人员不得假借理由伪造“商品试用签收单”
12、。六、调货第一条为调节各地的需要,仓库部应保有各分公司库存情形的动态记录,并可根据需要,随时发出调货通知。第二条各分公司与总公司各营业部间的调货,应由仓库部以“商品(供应品)调拨单”统筹办理,严禁各单位间擅自调拨。第三条仓库部的紧急调货单应视为调货命令,各单位对仓库部所发出的“紧急调货单”,除非该项商品将于三天内交货,否则均不得对该项调货的要求予以拒绝,并应依通知的内容,尽速于二日内(自通知发出之日起算)办理完毕。第四条若分公司以将在三天内开立发票销货为由,拒绝调货,则仓库部应得根据销货报告与存货帐表查核该单位对调货通知的答复是否确实。第五条仓库部的调货通知以及各分公司对调货的答复,均应以书面
13、办理,但紧急时得由主管以电话联络,唯应随即补行书面通知并应在备注栏内加注电话联络的日期、时间等。七、保管第一条仓库部及各分公司可就既有的仓库场所,分别陈列各项商品并予保管。第二条仓管人员应负责综理该仓商品的出货、储存、保管、检验及帐务表报的登录等业务。第三条仓管人员对于所经管商品的排形以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。第四条商品应考虑其忌光、忌热、防潮等因素妥为存放,仓库内部应严禁烟火,并定期实施安全检查。第五条库存商品如有呆废或损毁非仓管人员可自行克服,仓管人员应即填具“商品送修单”连同商品送交服务单位修护。第六条各仓除仓管人员外,其他人员未经允许不得擅自进入。第七条仓管人员对
14、于所经管的库存商品应予严密稽核清点,各仓并得随时受单位主管或财务部稽核人员的抽点。第八条每年年终,仓库部应会同财务部、服务部等共同办理总盘存,盘存时必须实地查点商品的规格、数量是否与帐面的记载相符。第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表,如有数量短少、品质不符或损毁情况应详加注明后由仓管人员签名负责。第十条盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时,应由仓管单位主管呈现董事长核准调整,若为保管责任短少时,则由仓库部经管人员负责赔偿。第十一条直接保管商品的仓管人员异动时,应由其所属的单位主管查列库存商品的移交清册后,再由交接双方会同监交人员实地盘存。八、商品帐务作业与作业流程第一条凡商品的进货如系新购
15、,则采购单位应负责于抵库前三日内将有关的订购单、提单、或验收单等交仓管单位,才由仓管单位凭以验收登帐;抵库之商品如系商品类,则仓管人员应将其型号等详列于“型号登记簿”上,如系供应品,则应将其规格、数量等详细登入“存货日记簿”上,仓管单位并应于进货的怠日,根据实际进货之规格,数量填制商品(供应品)进库单”,除第四联自行留存外,余第一,二、三联应即转送财务部入帐。第二条各分公司的进货应凭“商品(供应品)订货单”向仓库部订货。第三条仓库部对各分公司的订货,应于接到订货单的当日答复并出货,出货时应填制“商品(供应品)调拨单”,除第四联自存外,第一、二、三联应连同商品寄送进货单位签收进货之。第四条收到仓库部商品时,应即根据“货品交运明细表”及“商品(供应品)调拨单”上所载的进货内容办理险收进货后,于“商品明细表”或“存货日记簿上入帐,“商品(供应品)调拨单”应于睑收无误时签收后,将其第二联寄还仓库部,第三联连同”货品交运明细表”第二联寄送财务部,第一联自行留存。第五条仓管人员应就所保管的商品按型号或规格分别列记于“型号明细表”或“存货日记簿”上。第六条库存任何商品的出货,一律限由领货人出示业经单位主管签准的“商品(供应品)领货单”,营业单位人员并应另填“商品(附件)领货卡”等作为出货的凭单。第七条“商品(供应品)领货单”一式两联,第一联由领货人交