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1、工厂成品入仓作业指导1.0目的对本厂成品进仓的数量进行控制,以满足生产及客户货期需求,防止品质发生变异。2.0适用范围对本厂生产的最终成品均使用之。3.0职责3.1生产车间负责成品的生产及入库工作;3.2质检部负责成品最终的品质检验与判定工作;3.3仓库负责成品的接收、清点、入账、保管工作。4.0工作程序4.1成品生产4.1.1生产车间严格按照有关操作规程、图纸进行生产,并经质检部IPQC检验合格(有关作业参考制程检验控制程序)4. 2成品检验4.2. 1生产车间主任填写成品进仓单,注明“名称、数量、价格”等,该单一式四联,送至质检部,由质检部IPQC进行检验,并如实填写成品检验报告一式两联,
2、第一联质检部留底存档;第二联交生产车间。如检验合格的则在成品进仓单上签名。车间把第二联成品检验报告附于成品进仓单后,作为进仓依据。4.3. 2如检验不合格时则按不合格品控制程序5.3执行。4.3.1生产车间安排人员将与成品进仓单货物一起送至仓库。4.4. 2仓管员即着手按进仓数量、品名、规格、型号认真核对生产单,对货物进行清点登记。4.5. 3.3数量、品名、规格、型号准确无误后,仓库管理员方可在成品进仓单上签名,及时安排将产品摆置指定位置,作好产品标识(即挂上物料卡),避免误用。4.6. 据派发4. 4.1办理进仓手续完毕后,成品进仓单第一联车间留第存档;第二联交生产计划部;第三联交财会核算。4.5账目登记4. 5.1仓管员在当天必须认真务实做好成品入账手续,用电脑进账。4.6表单保存4. 6.1仓管员将当天的所有成品进仓单据分类归档、保存。5. O相关文件5.1 不合格品控制程序5. 2制程检验控制程序6. O质量记录6.1 成品进仓单6.3物料卡7.0作业流程程序生产部门质检部仓库计戈IJ财务作业说明制单检验入仓电脑处理存查L本单共4联;2 .生产车间开单经质检部检验后,将单与货物送至仓库;3 .仓库收货、清点接收后,生产车间取回第一联;4 .仓库收下连同质检报告的第二联;第三联交计戈J;第四联交财务核算。4联单T4联单单4联r3联单1,