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存货跌价准备审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号A11-2被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标:存货跌价准备计提依据的恰当性序号审计程序执行情况说明底稿索引号1获取存货跌价准备明细表,复核加计数。2评价各类存货可变现净值确认依据的恰当性。3复核金额较大存货跌价准备计提的正确性。4根据被审计单位的实际情况,必要时,适当增加审计程序。项目经理复核意见:
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