公务接待管理办法.docx

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1、公务接待管理办法第一节总则第1条目的加强公司及各部门公务接待工作的管理,提高公务接待水平,降低招待费用,减少非生产成本支出,确保各项公务接待活动规疮、有序进行。第2条适用范闹本标准适用r公司各部门公务接待活动的管理.第二节职责第3条总裁办职费(一)公司公务接待工作的归口管理部门,负员安排接待来宾的迎送、1.餐、陪同人员,并通知相关人员参加。(二)做好来宾的接待工作安樗,包括客人的就餐、住宿、出行等的协调与安排。()根据各部门性质及对外业务联系情况,每年核定招待费用计划和指标额度。(四)对各部门发生的接待费用进行监督,定期检查,严格控制开支范用。第4条财务部门职责(一)负责各部门业务招待费的审核

2、、支付。(二)对业务招待费使用的合法性以及计划指标范用实行财务监督。第6条各部门职贡(一)做好本部门来访人员的接待工作,对重要来宾的到访,及时告知总裁办,以便做好对口接待工作。(一)对本部门的业务接待费用的管理负费,严格按标准进行控制“第三节规定和程序第6条公务接待的原则(一)坚持“统一管理、严格审批”的原则,公司的对外接待工作统一由总裁办负货组织安排:各部门的接待工作严格按程序进行审批,凡未按程序审批接待的,接待费用律不予报销。(二)坚持“热情周到,厉行节约”的原则,在确保接待质量的前提下,严格控制招待费用。在接待中不准超标准接待,不向客人赠送纪念品,不安排高消贽娱乐活动。(三)公务接待按照

3、“对口接待、陪同适度”的原则,不扩大接待葩围,严格控制陪同人员数量。第7条公务接待的范围(一)政府有关部门领导来公司检杳指导工作.(二)业务协作单位来公司商务治谈。(,:)招待新、旧合作伙伴,庆祝新契约关系的建立。(四)公司举行的大型会议、集体活动等。(五)公务活动确需接待的领导及工作人员。(六)因私事或非公务活动来我公司的人员原则上不予接待,特殊情况须经总裁办同意,呈报总裁批准。第8条公务接待的程序(一)各部门在接到客人的电话、传真通知后,应准确记录来客单位、姓名、职务、性别、名族,人数、来访目的和要求、抵达时间、抵达方式、日程安排等基本情况。(二)公司的来宾住宿或就餐应按业务性质经公司总裁

4、同意后,由总裁办统一负责安排定点酒店。()各部门的来宾住宿或就我的,其程序为:负责接待的部门填写业务接待审批单,次单,报主管副总审批,接待人员凭审批单到定点酒店安排接待.(四)有特殊情况无法先填写审批单的,要电话请示主管副总批准,接待完毕补填业务接待审批单。第9条公务接待的标准(一)用餐标准I、工作餐标准根据来宾级别,按每人每天30元、,IO元、50元三个档次安排.2、宴请用我,根据来宾级别,就替标准应控制在60T20元/人以内:酒水以新酒地产酒为主,支出不得超过菜金价格。(二)住宿标准1、除召开会议外,住宿费原则上由住宿宾客自理。特殊情况屈公司报销处理的,需经主管领导批准后,方可按程序报销.

5、2、酒店住宿标准为三星级标准间或同档次房间。(三)接待来宾时需备水果、香烟的,每人按8-15元标准,由总裁办负责安排。第10条公务接待费用报销(一)接待费用应由负货接待的人员在业务接待审批单及就轻、住宿结算单上签字认可,方能进行报销.(一)就餐住宿应开具正规发票,接待完毕,立即结算。接待部门持业务接待审批单附发票到总裁办进行登记,审批单由总裁办保存备案,发票经分管领导审核签字,报总裁签字审批,到财务部门进行报销。()结算报销每季度进行一次,过期不予报销。(四)对超出标准或未经审批发牛的接待费用,财务部门一律不予报销。(五)公司的日常招待物品由总裁办负责采购,采购完毕经办人应持正规发票报总裁办主任审核,经分管领导签字同意,凭发票到财务部门报销.总我办应建立招待物品的采购、领用台帐。(六)任何不符合规定的开支均不得列入招待费的范围。第11条监督检查(一)总裁办每季度统计一次公司领导和各部门招待费用支出情况,定期进行分析,将结果向总裁反馈。(一)总裁办对各部门招待费用使用情况进行监督,节约的给予奖励,超支或严全超标准接待的应提出界告和批评,对造成不良影响的应给予党、政纪处分。第四节附则第12条本办法由公司总裁办负货解择、修订。第13条本办法臼发布之日起施行。第14条附件

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