高新区皇台小学预算编制.docx

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1、平顶山高新区皇台小学2023年部门预算目录第一部分平顶山高新区皇台小学概况第二部分2023年度部门预算状况阐明第三部分名词解释附件:2023年度部门预算表一、部门收支总体状况表二、部门收入总体状况表三、部门支出总体状况表四、财政拨款收支总体状况表五、一般公共预算支出状况表六、支出经济分类汇总表七、一般公共预算“三公”经费支出状况表八、政府性基金预算支出状况表九、国有资本经营预算状况表十、政府采购汇总表第一部分部门预算基本概况2023年,全校13个班,共有学生598人,在职教师有38人。学校的办学宗旨为:实行小学义务教育,增进基础教育发展。从建校以来,一直以“苟日新,日日新,又日新”为教学目的。

2、学校工作一直坚持以德育为关键,坚持周一例会政治与业务学习间周制度。认真开展“三爱活动”。严禁体罚或变相体罚学生,严禁乱推荐教辅读物和有偿补课。开展评比表扬“师德楷模”活动,挖掘经典,树立楷模,增进师德建设工作健康发展。严格执行中小学教学常规管理制度,强化教学全过程的管理。开展学生各项竞赛活动,为学生提供展示的舞台。抓课题的研究促科研成果转化。加强对教研组教学工作的制度,开展“我的模式,我的课”教研活动,继续深化课堂教学改革,大胆创新教学模式,建设理想课堂,全面提高教学质量。结合老式节日开展丰富的特色活动,加强学生的文明礼仪养成教育和老式文化教育,继续做好少先队日勺纪律、卫生、安全等平常检查评比

3、活动。贯彻各级安全工作会议精神,层层贯彻学校安全责任,保证责任到岗,明确到人。坚持定期检查校舍及各设施的安全状况,发现险情立即处理。坚持课间校园巡视制度,及时纠正学生的不良行为,防止安全事故发生。学校未出现任何安全事故。学校办学获得明显效益,尤其是师生的思想政治水平和教学水平得到深入地提高,我校形成了良好的教风、学风,赢得了广泛B社会赞誉,受到了上级的肯定和老百姓的高度欢迎。第二部分2023年度部门预算状况阐明一、收入支出预算总体状况阐明2023年收、支总计均为7,665,584.09元,与2023年相比,收、支总计均增长2,682,910.5元,重要原因:工资福利增长。二、收入预算阐明202

4、3年收入预算7,665,584.09元,其中财政拨款收入7,665,584.09元。比上年增长2,682,910.5元三、支出预算阐明2023年支出预算7,665,584.09元,其中财政拨款支出7,665,584.09元。2023年支出预算按用途划分:工资福利支出6,893,176.45元,占89.92%;商品服务支出594,938.83元,占7.76%;对个人和家庭的补助177,468.81万元,占2.32%;项目支出0元,占0%o四、财政拨款收入支出预算总体状况阐明2023年一般公共预算收支预算7,665,584.09元,与2023年相比,一般公共预算收支预算增长2,682,910.5元

5、,重要原因:工资福利增长。五、一般公共预算支出预算状况阐明2023年一般公共预算支出年初预算为7,665,584.09元。重要用于如下方面:一般公共服务(类)支出96,977.26元,占L27%;教育支出6,124,554.70元,占79.90%;社会保障和就业(类)支出569,157.89元,占7.42%医疗卫生(类)支出625797.44元,占8.16%住房保障(类)支出249,096.80元,占3.25%。六、支出预算经济分类状况阐明2023年预算支出7,665,584.09元,其中:人员经费7211866.83元,重要包括:基本工资、津贴补助、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

6、费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;项目支出453717.26元,重要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出。七、三公经费增减变化原因阐明2023年“三公”经费公共预算500元。其中:公务接待费预算500元,预算数与2023年增长500元,占“三公”经费总额0100%o八、政府性基金预算支出预算状况阐明部门2023年政府性基金预算支出0元。九、国有资本

7、经营预算状况阐明部门2023年国有资本经营预算支出0元。十、政府采购状况阐明无十一、其他重要事项日勺状况阐明状况阐明(一)机关运行经费预算2023年,机关运行经费支出预算594938.83元,重要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、宣传费等运行维护费。(二)政府采购支出预算2023年,政府采购预算安排0元,重要用于办公设备购置。(三)有关预算绩效管理工作开展状况阐明无(四)国有资产占用状况。无(五)专题转移支付项目状况我单位2023年没有专题转移支付项目。第三部分名词解释一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付日勺资金。二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所获得的收

8、入。三、其他收入:是指部门获得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外H勺收入。四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”局限性以安排当年支出的状况下,使用此前年度积累的事业基金(即事业单位此前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补后明年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完毕平常工作任务所必需日勺开支,其内容包括人员经费和平常公用经费两部分。六、项目支出:是指在基本支出之外,为完毕特定的行政工作任务或事业发展目的所发生的支出。七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算

9、管理,部门使用财政拨款安排时因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)日勺住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反应单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购置货品和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、平常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其

10、他费用。收支预算总表单位:元收入支出项目金额项目合计用事业单位基金弥补收支差额部门结转资金本年支出小计小计一般公共预算专题转移支付政府性基金事业收入(不含教育收费)其他收入一、公共财政预算安排7,665,584.09一、基本支出7,665,584.097,665,584.097,665,584.09二、专题转移支付1、工资福利支出6,893,176.456,893,176.45三、政府性基金2、商品服务支出594,938.83594,938.83594,938.83四、事业收入(不含教育收费)3、对个人和家庭的补助177,468.81177,468.81177,468.81五、经营收入4、资本

11、性支出六、其他收入二、项目支出(一)一般性项目(二)专题资金本年收入小计7,665,584.09加:部门财政性资金结转用事业单位基金弥补收支差额收入合计7,665,584.09支出合计7,665,584.097,665,584.097,665,584.09预算02:2023年部门收入总体状况表单位:科目编码单位代码单位(科目名称)总计-一般公共预算专题转移支付政府性基金国有资本经营预算专户管理的教育收费部门财政性资金结转用事业单位基金弥补收支差额其他U入类款项小计其中:财政拨款*12345678910合计7,665,584.097,665,584.097,665,584.09034001平顶山

12、高新区皇台小学7,665,584.097,665,584.097,665,584.092012999034001其他群众团体事务支出96,977.2696,977.2696,977.262080506034001机关事业单位职业年金缴费支出162,109.36162,109.36162,109.362090101034001基本养老金405,273.36405,273.36405,273.362210201034001住房公积金249,096.80249,096.80249,096.802090401034001工伤保险待遇13,486.4913,486.4913,486.4920906020

13、34001大病医疗保险支出4,740.004,740.004,740.002082703034001财政对生育保险基金的补助16,858.1516,858.1516,858.152050202034001小学教育6,124,554.706,124,554.706,124,554.702080502034001事业单位离退休118,908.81118,908.81118,908.812090301034001职工基本医疗保险统筹基金202,297.59202,297.59202,297.592080804034001优抚事业单位支出25,920.0025,920.0025,920.002081099034001其他社会福利支出216,561.57216,561.57216,561.57

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