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1、“收料作业管理办法规定细则范文“1、收料作业管理方法进料作业流程(如下)使用说明:使用表单发票1联验收单5联订单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张1供应商11厂商填写验收单一式五联2点收21送至暂存区,仓库核对订单及点收22若数量正确于验收单上签收23销订单档,编号登入进货日报表24验收单:第四联厂商存底,余送质管3检验31质管依进料检验规格表抽验32进料检验规格表:质管自存4记录41抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表;质管自存42允收签章43贴绿色允收票签验收单:第一联质管其次联仓库第三联会计第五联选购44选购销订单档5入库51原物料入库,记入帐卡52入电脑库存帐53核对发票
2、2、无误后,汇总送会计使用说明:使用表单物料入厂检验表1张进料检验规格表1张委外加工单1协作厂(1)厂商填写验收单一式五联(含发票)2点收(1)送到暂存区,仓库核对订单及点收(2)若数量正确于验收单上签收(3)销订单档,编号登入进货日报表(4)验收单:第四联厂商存底,余送质管3检验(工)质管依进料检验规格表抽验(2)进料检验规格表:质管自存4记录(1)抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表;质管自存(2)允收签章(3)贴绿色允收票签验收单:第一联质管送生管其次联仓库第三联会计第五联选购(4)选购销订单档(5)生管销委外加工单5入库(1)半成品入库(2)核对发票无误后,3、汇总送会计使用说明:
3、使用表单发票1联验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张物料退货通知单4联1供应商(1)厂商填写验收单一式五联2点收(1)送至暂存区,仓库核对订单及点收(2)若数量正确于验收单上签收验收单;第四联厂商存底移送质管(3)销订单档,编号登入进货日报表3检验(1)质管依进料检验规格表抽验(2)进料检验规格表;质管自存4记录(1)抽验结果记于物料入厂检验表(2)判定拒收(3)开物料退货通知单一式五联(4)贴黄色拒收标签(5)送科长签章验收单:第一联质管其次联仓库第三联会计(作废)第五联选购物料退货通知单第一联选购其次联仓库4、第三联生管第四联供应商(6)购联络厂商取回物料退货通知单
4、(传真或邮寄)5退回(1)仓库依据验收单于进货日报表注销进料(2)厂商点收(3)厂商签收(4)领回使用说明:使用表单发票验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张物料退货通知单4联1供应商11厂商填写验收单一式五联2点收21送至暂存区,仓库核对订单及点收22若数量正确验收单上签收验收单;第四联厂商存底移送质管23销订单档,编号登入进货日报表3检验31质管依进料检验规格表抽验32进料检验规格表;质管自存4记录41抽验结果记于物料入厂检验表物料入厂检验表;质管自存42判定拒收43开物料退货通知单一式四联45、4贴黄色拒收标签45送科长签章验收单:第一联质管其次联仓库第三联会计(作
5、废)第五联选购物料退货通知单第一联选购其次联仓库第三联生管第四联供应商46生管联络厂商取回物料退货通知单(传真或邮寄)5退回51仓库依据验收单于进货日报表注销进料52厂商点收53厂商签收54领回使用说明:使用表单发票1张验收单5联订单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张进料作业流程供应商交货,填写验收单一式五联1检验11判定拒收12科长签核13质管与生管、选购协调因紧急欠料而需物采时,于验收单上注明缘由14送经理审核15贴黄色标签2裁决21经理审核*若经理不在则开会打算6、22裁决特采23科长签核允收验收单:第一联质管其次联仓库第三联会计第五联选购3入库31销订单档32入电脑库存帐33
6、编号登入进货日报表34将的料入库,并记录于帐卡35核对发票无误后,送选购36发票选购处理后送会计使用说明:使用表单发票1联验收单5联订购单帐卡1张物料入厂检验表1张进料检验规格表1张*进料作业流程供应商交货,填写验收单一式五联、发票1检验H判定拒收12科长签核13质管与生管、选购协调因紧急欠料而需全检时,于验收单上注明缘由14送经理审核2全检判定21经理审核*若经理不在则开会打算22验收单送选购23验收单上注明选购与厂商协调结果24裁决全检25质管全检,并注明实际工时验收单:第一联质管其次联仓库第三联会计(作废)第五联选购3入库31仓库于验收单上填写实收数32销订单档33入电脑库存帐34编号登入进货日报表35将物料入库,并记录于帐卡36发票送选购处理*厂商作废重开,若厂商无法重开,则由会计开立折让单37退回旧发票、厂商重开新发票38核对发票无误后,汇总送会计