金蝶专业版记账软件年结账务处理流程.docx

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1、金蝶专业版记账软件年结账务处理流程年结是指每个会计年度的最后一个会计期间,针对全年的会计业务进行结账。在使用金蝶Kis软件系统的情况下,系统进行年结操作时,会自动产生相关的账册,根据系统配置进行一系列的检查操作,同时将期末的余额转入下一年,作为下一年的期初余额。由于金蝶KIS有多款产品,分别适用于不同的财务核算需求和用户群体,在不同产品中的应用也有一定的区别。因此本文针对使用不同金蝶KIS产品的年结分别给予抛砖引玉说明,期待大家共同分享宝贵经验。本文内容同时适用于以下金蝶Kis产品:金蝶KIS专业版产品系列这些产品的账套数据可以连续年度的使用,所以在原则上是不需要特别进行年结的。执行年结的工作

2、与平时月末结账的操作没有多少区别。这些产品平时结账操作,也比照下述事项进行。其中部分需要的准备的相关事项及工作主要有以下几方面。一、年结时间一般在账套数据中的当年第12期的期末。由于财务工作期末结账一般都会晚上实际的账务期间,因此实际执行年结的自然年度时间可能在新年的1月或2月。二、年结前的准备工作(业务凭证)在金蝶KIS专业版产品中,如果用户使用了业务系统,则需要关注是否所有业务系统的凭证已经生成。L检查系统参数如果是第一次使用结转损益,还要检查上图中是否已经设置了本年利润科目及利润分析科目。初始券数本年利闰科目:际回启用会计年度:I2012-j启用会计期间:2j利闰分Be科目:Fl用6餐户

3、品怆京K用马也打低刘5atFrw委外笠理将收由ft工良存货就算分 G旅务处理 Jr囱海资F 次工资N理 吧报表与分析 G 出生首次 P初始化于 AIfctWC升科化MM电 遏2*HfHUi 3 越ETWUDN 证 Rl!9 到*”向 l2TEtW *,*WffTWS*在婀崎发的横下L9左 气或SEM去*1tES* 育州的眦t才 三* W二笈葭犍硼貌温馨提示:业务系统的各项业务完成后,是否立即进行期末结账,与财务系统是否要进行期末结账没有必然关系。但是如果业务系统先完成期末结账,而财务系统在结账前如果发现业务系统生成的凭证有误或需要调整原分录,则需要将业务系统反结账,才能完成相关的调整工作。三、

4、年结前的准备工作(财务工作)在软件中执行年结前,需要完成以下准备工作,以下以金蝶KIS行政事业版V12.0为例。(以下固定资产管理、出纳管理、工资管理等业务完成之间,没有必然的先后关系。)1、账务期间要到年末,比如12期2、出纳管理11在出纳年末扎账前,需要检查以下工作是否都已经完成:现金日记账录入银行存款日记账录入银行存款对账单录入(如果没有则跳过)银行存款日记账与对账单的对账工作慎行:银行模 账号:12科目:IOS像行存款 不别:人艮雨 期亘:2015年IZIJ若将财税文件Si口Cft)曝爰(J)帮助Qi)三主控aI银行存款磁IX国一包;AM系范小文件已t:2)/粕rWQU-OX主心-因京

5、资户生成-I_W5西国陷M.囱a03投单鸟惨汶置百删诧胆依史过在利料页面甯核序时箔当会计分录序时簿事努类2!:(全,)会计同:20i5zm序号BMI凭证号凭证审极记展标M或户渠码资产名称事费工困动方式序IS增加艮值Q累】+折旧增加挈计折旧WbM值Y2O15-12-0SIOOl取型XZOli断椎In入780.00计提折旧应该是固定资产业务的最后一项工作。温馨提示:不需要计提折旧的行政事业版账套可以略过计提折旧的处理。4、工资业务如果使用了工资管理系统来管理人员及工资,并且需要将工资费用生成财务凭证,则需要在确认工资数据无误后,生成本月的工资费用凭证。I主w I固定期咬成凭证硒IS) eQt)却助

6、第金蝶KlS专业版K吊培训r=*gS产品论坛应用商店子功能遇耍计件工,单电员关动物管理 l.僦工资录入所得限计发工奥计HIlk X商相计件工缢单序a?1W 计flT工负竽停的簿雳用分置报表职员包赊职员台除汇总案用工F理3,工 :j,口1 期叼H费动一货表5、财务期末处理财务期末,请完成所有凭证的过账处理后,再根据需要,进行以下业务处理:如果有需要过账后再生成自动转账凭证的,在把已有凭证过账后,生成自动转账凭证,并将他们过账。有外币业务并且有汇率变动的,通过期末调汇,生成调汇凭证,并将他们过账。所有业务完成后,执行结转损益功能,完成收支与本年利润的对应结转。并将生成的凭证过金签K”&北主控白1钠

7、曲ffi11)服务CD即助Qj)主控台固定海产生成凭证5j-金蝶KlS专业版Waig训产品R海衣品论坛应用赭喏主AiOJ币子JjI电的费生产管理三委外管理府应收应付风存野核算康务处理F固定资产.工姿管理2报表与分析小出热管理梵证录入即旅原期末诋CVw会讦科目先证字核颐目,昧总分玄败明的二琼多栏式明酬数里的总谈杜叟主35明迎S悖M顼目分类第(F核H项目用野林自余仍表武H不所依用EW田财祝核M喷目余融I如果有个别调账不涉及到收支类科目向结余科目结转以外的调账凭证,手工录入(如结余分配,如本年利润分配等等)。比如企业账要手工做一张凭证,把本年利润转入未分配利润。,咬台*x三-I6HS%.;Kk学KU

8、*QJ口彳肚/怦邛在Sft迂Ir张前外限入除外不代码制B?5HM8选喙丽美用记账凭证字母ft证证件号纭发用序B北野日期201祖3月31日曰WIl201璘3月3旧2012年嘉3期并将调账凭证过账。四、最后进行结账处理完成所有准备工作后,即可进行年结的工作了。1、执行年结在第12期末进行结末结账时,实际就是进行年末结账。iM奥,况累i昔春栓”,1Ba-或内本矗“年时出。问一录报首天酒会会某结拿结,*Jl解,簿的朝HW-噤翳本种沓各。先。入,gI开i,账蕉结.釐人行。三结账时检查凭证时号拎“开始”拎却开始期末结账如果有未完成事项,系统会提示,如:目期末结账如果有收支类科目未结平,还有余额,则会提示:

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