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1、某公司样板管理制度第一章总则第一条目的:规范自制和客户签核的良品样板、良品限度样板、不良样板、不良限度样板及其他样板(首检样板等)的制定、接收、使用与保管的程序及要求,以保证对自制和客户签核的样板能进行统一、有效的管理。第二条适用范围:本程序适用于本公司自制和客户签核的样板的管制。第三条权责:1.QC助理工程师或工程师负责样板的制作,主管工程师负责样板的确认,经理或以上人员负责样板的审核。2.市场部负责将客户签发的样板转发给品质部,并将疑问反馈给客户IJ3.QC组长和生产组长负责样板的使用和保管,QC组长建立并随时更新样板管理台账。物料的样板由IQC组长负责建立样板管理台账,产品的样板由QQC
2、组长负责建立样板管理台账。4各使用者正确使用样板,以确保样板无损坏及丢失。5.PE工程师负责样板的制作。第二章样板的制作、确认与接收第四条外来样板管理。1在QA试产时向客户索取相关样板,客户签核的样板由市场部转发给QCo2收到客户样板时,由QC助理工程师或以上人员负责确认,确认内容包括:样板型号、样板描述、样板描述的具体位置标示、签核日期、有效期限、发行日期等内容;发现有任何疑问时必须反馈给客户并得到其最终确认。3经QC助理工程师或以上人员确认好的样板,交QC组长负责登记,对样板进行管理编号并建立样板管理台账,同一个模型的样板必须登记在同一份管理台账上。4样板登记完成后,由QC助理工程师或以上
3、人员对使用人员进行讲解,必要时必须进行培训,并建立培训记录,培训后口试合格者方可使用样板(口试合格者必须在培训记录上记录)。5原样板确认合格后,由生产部收集类似样板,由QC助理工程师或工程师同PE工程师一起制作签批复制一套样板供生产部使用,并建立管理台账。样板上必须标明样板的型号、样板描述、样板描述的具体位置标志(必要时应加以图片或示意图)、签核日期、发行日期、有效期限、制定人等内容。第五条自制样板管理。1当生产线出现大批量不良或客户暂时签订的样板时,品质QC助理工程师/工程师和PE工程师可以制定样板,样板的内容包括样板型号、样板描述、样板描述的不良具体位置标志(需要时应加以图片或示意图)以及
4、签核日期、有效期限、发行日期等内容。2样板制定后,由QC主管工程师进行确认,经品质经理或以上签核后方可发行。3签核发行的样板由QC组长进行登记,对样板进行管理编号并建立样板管理台账,同一个模型的样板必须登记在同一份管理台账上。样板登记完成后,由QC助理工程师/工程师对使用人员进行讲解,必要时必须进行培训,并建立培训记录,培训口试合格者方可使用样板,口试合格者必须在培训记录上记录。第三章样板的使用、借阅与保存第六条各使用者正确使用样板,避免在使用过程中损坏或丢失样板。第七条各借阅者借阅样板时须经过样板保管部门同意并登记;借阅者在使用过程中应正确使用样板,避免损坏或丢失,使用完及时归还给样板保管部
5、门并登记。第八条样板应保存在特定场所及常温干燥的环境下(保存场所应加以标示),避免高温、潮湿及其他可能对样板产生影响的条件和因素。QC助理工程师或工程师可视样板的具体情况设定保存条件。第四章样板的定期确认第九条为保证样板的有效性,每个月7日前由QC助理工程师或工程师根据管理台账上的确认周期,对样板进行确认,并在样板确认登记表中建立确认记录。如有变更,必须及时确认并填写确认记录。第十条确认不合格的客户样板,应及时反馈给客户并要求重新签核。确认不合格复制给生产部的样板,由QC助理工程师或工程师同PE工程师一起重新复制给生产部。第五章样板的取消、回收与作废第十一条客户签核样板有效期按照客户要求执行,
6、在外来样板有效期前1个月由QC助理工程师通知联络客户,提供新的样板。第十二条客户签核的样板到期后,客户不回收则自动作废并在管理台账上备注。第十三条在客户无新签的样板之前,原样板仍可作为参考,作废样板须由QC保存三年。如客户回收样板,则必须返回客户并在管理台账上备注。自制样板有效期限最长为一年,当有客户要求时,必须按客户要求执行。第十四条自制样板及复制样板到期后,如需要更新,由QC组长通知QC助理工程师或工程师和PEH程师更新。如不需要更新的样板,由QC回收或自动作废,并在管理台账上备注。第六章样板的管理编号第十五条管理编号分别由样板类别、产品型号、流水号(复制样板须增加复制样流水号)组成。例如:SC(G)2023P01-M(P)01-1说明:S代表(样板),C代表客户,G代表公司名称;2023PoI代表产品型号;M代表物料样板,P代表产品样板,最后两位数为流水号;1代表复制样板流水号。