固定资产审计工作报告全.docx

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1、固定资产审计工作报告固定资产审计工作报告总经理:根据总企业内审计划的安排,我部派一等二人审计小组,于一年_月_日至_月_日,对总企业所属一厂进行固定资产审计。一.基本情况该厂年的固定资产原值万元,设备保养、完好率、利用率在企业系统处于领先地位,但在管理和核算方面还存在一些问题。二.主要问题及处理意见(一)固定资产的账、卡、物不实经审计,该厂财务科与设备科固定资产的账、卡不符。财务科账面上在用的普通车床.台,设备科的设备卡片只有一台。经过清查、核实,两年前,经厂长和设备科长同意,售给一市加工厂普通车床.台,至今未付款,而设备科单方注销了固定资产登记卡,财务科仍计提折旧,近两年共提取折旧一元,违反

2、了有关规定,该厂应将已提折旧调整有关账目。已卖出的设备,应立即责成有关人员进行清理,厂内有关部门之间的账、卡、物必须相符。(二)擅自确定折旧率,多提折旧该厂确定固定资产折旧率时,没有考虑净残值因素,也未经主管部门和同级财政同意,自行确定了固定资产折旧率。经审查,一年月至一年月共计多提折旧.元。该厂上述做法是违反固定资产折旧试行条例的,应该改按我企业统一规定的_%净残值比例重新计算确定折旧率,并报总企业批准、财政备案。多提的折旧应如数调整有关账目。三、附件:审计工作底稿审计工作底稿审计对总企业所属_厂审计项目固定资产审计象内容摘设备保养、完好率、利用率在企业系统处于领先地位,要但在管理和核算方面还存在一些问题发现的1.固定资产的账、卡、物不符问题2.擅自确定折旧率,多提折旧评价及1.加强内部管理,严肃纪律,严守国家和企业法规建议2.对发现的问题认真整改,一周之内做出整改方案,交总经理审批审计对(略)象意见审计部门:总企业审计部审计工作组审计组长:报告日期:一年月日

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