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1、*市*学校初中部财务管理情况自查报告根据中共*市教育体育局委员会关于落实市委第三巡察组反馈意见的整改方案的通知,按*市教育体育局有关文件要求,*市*学校初中部高度重视,对照中小学财务管理细则组织人员对学校公用经费的使用情况、学校财务制度的执行情况进行了认真的自查,对存在的问题进行了及时的纠正。现将自查情况报告如下:一、为了切实加强自查工作力度,确保相关人员及时到位,我校成立了财务管理自查工作领导小组。其中刘伟强校长任组长,华守俭副校长任副组长,总务主任翎增如、会计耿红艳、教师李蔓等为成员,对学校的财务预算编制及执行情况、建档立卡生、困境儿童的资金发放、一补工作和学校财务相关工作进行自查。二、我
2、校根据市财政局、市教育体育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。三、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。四、我校严格执行国家规定的开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。五、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行
3、为。学校没有以任何一种名目向教职员工发放奖金和津补贴,学校各项经费支出,都严格遵守各项财务纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。六、学校对于学校的资产增减,都做了较好的登记,做到出入有据。建立了资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等后勤管理制度。每年年底定期进行资产清查。做到了账账相符、账卡相符、账物相符。七、我校按照上级有关规定,做好对建档立卡生、困境儿童及一补情况补助的申请、审核、公示等工作,补助全额发放给家长。通过本次自查,学校制定和完善了财务制度,强化了财务工作。学校的财务工作自查中,学校总务处完善了原始凭证签审制度、财务稽核制度、财务收支审批制度、内部牵制制度、会计出纳工作岗位责任制等十项财务管理制度,并张贴上墙,时时提醒;财务工作中严格执行财务计划,编制学校的财务预算及财务报表,做到内容真实,数据准确,报表及时;同时建立了学校各项经审制度,做到帐目清楚,帐据相实;科学管理学校财务档案,建立、建全会计与出纳间的牵制制度,做到日清月结。*市*学校初中部2021年4月12日