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1、审计局保密工作管理制度为进一步加强审计机关保密工作,增强审计人员和涉密人员保密意识,杜绝失、泄密事件发生,根据保守国家秘密法特制定本管理制度。一、加强领导,逐级明确责任。成立局保密工作领导小组,由局长任组长,其余局长为副组长,有关分管及各科室负责人为成员。办公室主任负责保密小组日常工作,保密领导小组在局党组的领导下开展工作。局长为全局保密工作第一责任人,各分管局领导为所分管科室保密工作第一责任人,科长(主任)或主持工作的副职为所在科室保密工作的第一责任人。二、认真部署,抓好落实。局党组召开会议,专题研究安排保密工作计划及保密工作有关问题,做到保密工作与业务同安排。落实同检查。保密小组每季度定期
2、对全局的保密工作制度执行情况进行检查,及时纠正和完善工作中存在的不足和差距,并作好记录作为年度考核的依据。保密小组负责组织保密宣传教育活动,每季度组织全局干部职工进行一次保密法规及相关文件的学习;加强对涉密人员上岗、在岗、离岗保密教育。三、结合实际,认真做好定密工作。依据保守国家秘密法的规定,结合审计工作实际,对局机关秘密事项要标明密级和保密期限,做到定密事项不偏宽,密级不偏高,不随意定密的要求。四、加强计算机信息系统保密技术防范管理1、各类涉密的文件、信息、要情及内部资料严禁上公众互联网,确保“涉密不上网,上网不涉密”。2、办公室应搞好计算机系统的技术防范,严禁各科室计算机及手提电脑接入公众
3、互联网,发现一次扣发当事人半年的岗位补贴和科室第一责任人三个月岗位补贴。3、严格专机专用。本局与省厅及各县(市)联网(远程通讯)的计算机,专人负责操作。对拨号的电话号码,用户及口令等严格保密。4、局域网的建立,应按保密有关规定设置,并履行保密有关手续,禁止局域网上公众互联网。待今后有条件时,局另行组建与政务公开网互联平面的审计办公信息网。5、各科室凡涉密的载体(硬盘、光碟、软盘等)应注明并妥善保管,不得丢失或借出。对不再使用的涉密载体必须送保密部门统一监销。五、加强审计宣传保密管理。本局人员接受新闻单位采访或投寄新闻稿件,涉及审计机关及被审计事项的,未经过局领导审核同意不得接待介绍或投寄。六、做好密件、密品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存、销毁的保密工作。每年度各科室需销毁涉密文件及资料(纸质),必须严格清理登记造册,由科室负责人签字并经分管局长审核后,交办公室统一送州保密部门处理。七、严格执行失、泄密报告制度,发生失、泄密事件要依法依纪逐级追究责任并严肃处理。八、本制度从印发之日起执行。