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学院审计处工作职责审计处是学院内部审计的职能部门,在学院党委和行政的领导下,依据国家法律、法规以及上级主管部门和学院的规章制度,对学院和所属单位的财务收支及其有关经济活动进行内部审计监督,对学院领导负责并报告工作,同时接受国家审计机关和上级主管部门审计机构的业务指导和检查。审计处主要工作职责是:一、对学院及各部门财务收支及其有关的经济活动进行审计;二、对学院及各部门预算内、预算外资金的管理和使用情况进行审计;三、学院固定资产物资的购置、入库及出库、报废等情况进行审计;四、学院基本建设项目及维修项目的招标及预算、决算进行审计;五、学院的各类经济承包合同、协议以及重要经济合同的签订与执行情况进行审计;六、干部任期经济责任审计;七、对学院及学院各部门内部控制制度的建立及执行情况进行审计;八、专项审计调查;九、法律、法规规定、上级机构和学院领导要求办理的其他审计事项;十、整理审计资料,建立审计档案,做好保密工作。十一、完成领导交办的其他任务。