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1、账务处理会计实操文库做账实操-财务核算中200种常见问题清单-贯彻落实国家重大政策措施方面1通过政府信息平台违规向企业收费2专项转移支付资金未按规定进行测算分配3事业单位违规开展中介服务4相关企业违规开展中介服务5利用部门权力影响有关单位开展中介服务6行政审批中介服务违规由企业负担费用7部门规章与国务院清理行政审批中介服务要求不符8已脱钩协会违规占用行政办公用房9违殿放津蜥卜贴和绩虹资10未按规定时间完成信息系统清理整合工作二预算决算方面11部分项目预算缺乏约束性12应纳入不纳入预算存在漏编漏报13项目预算重复申报14项目未经立项即申报预算并获批15超预算、超标准列支费用16基本支出挤占项目支
2、出出差机票未通过政府采购方式购买且部分机票为假票38银行账户开立未经批准未按规定年检39在资金账户开设银行之勺出立定期存款账户40违规从零余额账户向实有资金账户划转资金四资产管理方面41购置固定资产未纳入年度预算42购置电脑等未计入固定资产退休后未交还43资产调拨未办理手续造成重复入账44行政房产出租作酒店收入未按规定上缴财政45行政房产出租收入用于弥补离退休人员经费不足未按规定上缴财政46行政房产出租收入作为机关服务中心收入未按规定上缴财政47行政房产出借未按程序备案48资产出租和处置收入未上缴49下属单位以物业管理费名义截留行政房产租金收入50房产出租未经批准租金收入未上缴51购买的办公大
3、楼未装修长期闲置52办公用房长期闲置53检测仪器长期闲置54固定资产未入账形成账外资产55固定资产账实、账证不符56固定资产财务账与资产信息系统台账金额不符57应脱钩未脱钩行政单位实际拥有对企业的控制权58未及时办理房产过户或房产证等手续59固定资产管理不规范60未按规定进行固定资产盘点61项目完成后结转固定资产不及时62存货管理不规范63投资管理不规范64企业长期处于停业状态僵尸企业未处置五政府采购方面65未经审批采购进口设备66未按规定履行政府集中采购程序67公务用车购置未按规定执行政府采购且存在超标购置68协议供货或自行采购未按规定通过集中采购方式购买69自行以协议供货的方式直接采购计算
4、机70以保密为由未按规定实施公开招标71建设项目未按规定实行公开招标72工程项目未按规定定点采购73设备采购未按规定公开招标74未按规定实施公务机票政府采购75车辆未按规定进行定点维修76项目未按规定执行政府采购77化整为零规避公开招标78116会议费报销不规范117参会人员未按规定签到会议工作人员人数超标118会议未在定点饭店(会议场所)召开119会议费超预算支出120未按规定审批会议计划121会议频繁、开支较大122会议费超标准123会议费计划执行不严格、部分会议无人员签到表124以会议费名义报销其他支出5、培训费问题125开展计划外培训126违规转嫁住宿费137差旅费报销无出差审批单13
5、8超标准报销差旅费139以差旅费名义违规报销140报销住宿费发票日期与返程日期矛盾或无住宿费发票报销差旅费7、津贴补贴问题141超标准、超范围发放奖励142借被表彰违规发放实物奖励143以伙食补助形式发放工作津贴144违规在下属单位列支工资等145超预算违规列支福利费146违规发放值班补助147少清退违规取酬148违规发放精神文明奖149违规发放目标考核奖150违规发放文明单位等奖励151超标准发放年终一次性奖金152超范围发放电话费153自行设立津补贴项目违规领取发行费、稿费154超过规定的人员比例发放奖金155退休人员违规领取工资补差、兼职取酬、报销费用8、其他费用问题156违规组织公款旅
6、游157违规发放实物福利、公务交通费报销福利化158无正式发票报销手机通讯费159工会违规发放比赛奖160党建活动支出不合规161违规支付职工家属区费用162以拨代支未据实列支163科研经费列支与科研无关的支出164参加医保后违规在单位报销个人医药费165既领取取暖补贴又报销个人取暖费166支付劳务费未代扣代缴所得税本单位人员不应领取劳务费167清退违规报销费用未到位八审计监督方面168对审计提出的”应付及暂存款一其他科目权属不清问题未整改到位169对所属单位审计监督不到位九会计基础方面170费用报销不规范171违规购置办公设备且未作为固定资产核算172费用报销凭证、附件内容不一致173经营收
7、入会计核算不完整174原始发票及凭证附件不规范175部分存货明细科目为负值176固定资产未按规定计提折旧177会计凭证遗失十内部控制方面178现行制度与实际工作脱节内部管理制度需修订完善179部分奖金发放未经集体决策180办公用品采购和管理不规范181内部管理不规范、部分审签环节缺失182会计、出纳私分代扣个税手续费单位领导、财务部门负责人不知情183债权债务长期挂账184合同管理制度缺失185合同管理有待完善186招标归档资料不完整187往来款项未及时清理188房屋出租等合同未建立台账189大额资金制度不统一190未明确内部控制牵头部门191”其他应收款科目存在费用挂账192往来账款单边挂账十一其他方面193培训I中心未经批准违规收费194协会存在乱收费问题195虚列会议费等方式套取资金存放单位账外196通过下属单位收取的技术服务收入设立“小金库”用于单位公务接待197设立小金库用于发放津补贴及福利、公款吃喝、公款旅游等问题198事企管理交叉费用划分不清199收受本单位工作人员、下属单位和管珊艮务对象所送礼金200违规收受礼品接受服务对象宴请