ISO体系认证审核前公司各部门需要准备的资料.docx

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1、ISO体系认证审核前公司各部门需要准备的资料IS09001.50430审核各部门准备资料清单一、综合管理部1.内部管理体系审核的资料。2、管理评审的资料。3、质量目标分解及完成情况统计表。4、受控文件清单(包括了第三层次的各项管理制度5、文件发放记录。6、岗位任职资格要求。7、人力资源发展规划。8、持证上岗人员台帐和特种作业操作人员台帐。并提供复印建造师、质检员、安全员、施工员材料员以及特种人员操作证书。(准备复印件)9、年度员工培训计划。10、已实施的培训的培训记录。11、员工绩效考核制度和考核表。12、按程序文件清单,审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。13、特种设备的年检证书:如叉车

2、、电梯等。(准备复印件)二、商务部1、公司本年度施工合同台帐。2、两份已完工程和在建工程(计划中安排的)的标书评审记录和合同评审记录。3、在建工程合同履约情况监督记录。4、顾客满意度调查表以及年度顾客满意度调查分析报告。5、按程序文件清单,审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。三、工程部1、施工过程流程图(准备复印件)2、记录清单(包括体系运行各程序文件、制度相关的记录表格3、公司购买或租赁施工机具的供应商名称,以及相应的”供方评价表二4、公司施工机具设备台帐。5、对公司施工机具设备使用情况的检查记录,设备维修记录。6、合格分包方名录,并准备2家分包方的分包方评价表。(如果有分包的情况需要)

3、7、对项目经理部的定期检有记录。8、已完工程的竣工验收记录(四方签字盖章)1-2份。(准备复印件)9、施工验收标准、规范清单(Word版110、各项应急预案、应急演练记录。I1.对项目经理部体系运行情况的检查记录。12、按程序文件清单,审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。四、采购部1、合格供方名录以及各家供方提供的质保书、认证证书、许可证书等复印件。2、供方评价表3、采购计划或申购清单。4、建立采购合同台账。五、质检部1.公司所有检测设备台账、检定计划、实施情况表及检定证书复印件。2、公司在内、外审以及管理评审中不合格的纠正预防措施记录。3、 采购物资、日常产品检验中的记录以及不合格的统计

4、分析、纠正预防措施记录。六、技术部1.顾客来图的管理记录;2、 图纸会审记录;3、 外来技术文件清单、执行标准清单(动态更新);4、 施工设计中的策划、评审、验证、确认、更改措施、设计输出的记录资料(针对具体工程,准备倾客来图、设计分工、评审表、设计图、材料清单、确认签字记录、设计更改表等);七、生产部1.生产计划及实施情况记录;2、 生产管理过程中的记录;3、 生产环境的控制和保持、现场标识和可追溯性工作。4、 特殊或关键工序的确认记录。八、设备管理部1.生产设备台账(动态更新维护保养计划及记录;2、 生产设备点检记录;3、 生产设备维修情况记录;4、 新购设备的验收记录、设备档案的建立保存

5、。九、安全部1.公司安全生产检查记录;2、工程安全检直记录。十、项目经理部工程概况工程名称:工程地点:建设单位:设计单位:监理单位:工程内容:工程计划开竣工时间及进度:开工日期:,竣工日期;1.施工现场平面图。(表明施工现场布置及四周环境,简图即可)(准备复印件)2、项目管理机构及人员组成:并准备复印件(需为有证人员、准备复印件)项目经理:,项目执行经理:技术负责人:,质检员:安全员:,施工员:,材料员:3、申报的在建工程的施工合同复印件;(准备复印件)合同交底记录。4、项目部施工机具的进场报验记录。5、项目部施工机具的日常检有保养记录。6、特种设备:吊篮、施工升降机的租赁合同、安装拆卸方案、

6、安装技术交底、安装后的验收资料。7、”工程材料/构配件/设备报审表以及材料、构配件进场验收记录,提供钢筋、水泥、玻璃,包括相应的证实性资料,如合格证、检验报告、取样复试报告。8、与分包方签定的分包合同。(如有,准备复印件)10、施工组织设计电子版。11、施工组织设计报审表(经总监理工程师签字、盖章(准备复印件)12、施工许可证(准备复印件)13、三级教育台帐。14、工程开工报审表和开工报告。(准备复印件)15、图纸会审记录。16、施工组织设计交底记录。17、项目定位测量记录。18、各分项工程的专项施工方案或施工流程,以及相应的技术交底记录。19、提前准备好施工日志。20、针对识别的每一个特殊过程的特殊过程确认记录。21、申报项目的施工验收记录,包括:隐蔽验收记录、检验批验收记录、分项、分部工程的验收记录(准备复印件22、监理例会的会议纪录若干份、监理通知若干份。23、临时用电方案及审批、临时用电施工技术交底、临时用电验收记录。24、各分项工程安全交底。25、劳动防护用品发放记录、安全帽、安全网的检测报告、合格证等。26、各项应急预案、应急演练记录。27、项目部体系运行情况的检查记录。28、按程序文件清单,审核本部门负责的程序文件及相应表格记录。29、项目现场必要的标识、标志(包括安全、质量可追溯性的)

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