上海松江区教育基建装备资产管理中心2024决算.docx

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1、上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度决算第一部分上海市松江区教化基建装备资产管理中心概况一、主要职能二、机构设置其次部分上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分上海市松江区教化基建装备资产管理中心2024年度决算状况说明第四部分名词说明第一部分上海市松江区教化基建装备资产管理中心概况上海市松江区教化基建装备资产管理中心是

2、负责松江教化系统基本建设、教化教学设备配备及校舍资产管理的职能部门,内设办公室、项目部、基建部、装备部、资产部等5个部门,在教化局领导下,主要行使以下管理职能:1、会同局计财科制定教化系统基建装备总体规划及中长远期发展规划,制定教化系统年度基建、校舍修理支配。2、负责征集建设项目设计方案,组织方案论证;督促、指导、协调项目施工图设计。会同局计财科办理项目的可行性探讨,编制投资估算、项目概算书,推动工程立项及办理基建项目开工前的各种审批手续。3、负责公建配套学校建设的各项工作。严格执行招投标管理方法,办理项目招投标和综合评议工作。负责各类工程合同的审核与管理。负责工程施工监督,加强施工现场管理,

3、严格进行工程施工技术、质量、进度、工程材料管理和平安生产的监督检查。4、会同局计财科、审计部门做好基建资金管理和工程结算审核工作。协作教化局审计室做好教化系统限定金额内基本建设项目的审价工作。会同学校做好基建项目全部文件档案的收集、审核、归档的全部工作,供应业务指导。5、会同局计财科做好教化系统校舍、固定资产的管理及校舍的产权证办理工作。指导、督促本系统各单位加强校舍管理,开展校舍运用的检查与评比工作,建立教化系统校舍数据库。负责教化系统校舍修理项目的踏勘、支配编制、工程量编制、房修经费测算,以及修理工程项目实施的全过程管理。6、负责教化系统市绿化合格单位和花园单位创建的技术指导与申报工作,制

4、定绿化工作支配,负责绿化工程项目以及绿化养护的管理工作。7、负责本系统教化教学设备与仪器及食堂设备的选购与配备。负责指导、督促本系统各学校做好教化教学设备和仪器的管理工作,建立本系统教学设备与仪器的数据库。负责开展本系统教化教学设备与仪器管理的检查和评比,帮助教化教学培训部门做好试验员和信息员队伍的建设。二、部门决算单位构成从预算单位构成看,上海市松江区教化基建装备资产管理中心部门决算只包括:上海市松江区教化基建装备资产管理中心本单位决算。其次部分上海市松江区教化基建装备资产管理中心局2024年度决算表2024年度收入支出决算总表单位:万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入706.7

5、4一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款二、外交支出二、上级补助收入三、国防支出三、事业收入四、公共平安支出四、经营收入五、教化支出569.37五、附属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出99.64九、医疗卫生与支配生育支出33.32十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、救济其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出22.83二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计706.74本年支出合计725.16用事业基金弥补收支差

6、额结余安排年初结转和结余18.42年末结转和结余总计725.16总计725.162024年度收入决算表项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类款项合计7z06.747,06.74205教化支出5,50.955,50.9520502一般教化5,50.955,50.952050299其他一般教化支出5z50.955,50.9520509教化费附加支配的支出0.000.002050999其他教化费附加支配的支出0.000.00208社会保障和就.业支出99.6499.6420805行政事业单位离退休99.6499.642080502事

7、业单位离退休3.393.392080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.7568.752080506机关事业单位职业年金缴费支出27.527.5210医疗卫生与支配生育支出33.3233.3221011行政事业单位医疗33.3233.322101102事业单位医疗33.3233.32221住房保隙支出22.8322.8322102住房改革支出22.8322.832024年度支出决算表项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计7,25.167,03.6721.49205教化支出5,69.375,47.8821.4920502一

8、般教化5,50.955,47.883.062050299其他一般教化支出5,50.955,47.883.0620509教化费附加支配的支出18.420.0018.422050999其他教化费附加支配的支出18.420.0018.42208社会保障和就业支出99.6499.640.0020805行政事业单位离退休99.6499.640.002080502事业单位离退休3.393.390.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.7568.750.002080506机关事业单位职业年金缴费支出支27.527.50.00210医疗卫生与支配生育支出33.3233.320.0021011

9、行政事业单位医疗33.3233.320.002101102事业单位医疗33.3233.320.00221住房保障支出22.8322.830.0022102住房改革支出22.8322.830.00205住房公积金3.393.390.00收入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款706.74、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共平安支出五、教化支出569.37569.37六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出99.6499.64九、医疗卫生与支配生育支出33.3233.32卜、节能环保支出

10、十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出卜五、商业服务业等支出十六、金融支出卜七、救济其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出22.8322.83二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计706.74本年支出合计725.16725.16年初财政拨款结转和结余18.42年末财政拨款结转和结余一般公共预算财政拨款18.42政府性基金预算财政拨款总计725.16总计725.16725.16项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项205教化支出7,25.167,03.6721.4920502一般教化5,69.375,47.8821

11、.492050299其他一般教化支出5,50.955,47.883.0620509教化费附加支配的支出5,50.955z47.883.062050999其他教化费附加支配的支出18.420.0018.42208社会保隙和就业支出18.420.0018.4220805行政事业单位离退休99.6499.640.002080502事业单位离退休99.6499.640.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出3.393.390.002080506机关事业单位职业年金缴费支出68.7568.750.00210医疗卫生与支配生育支出27.527.50.0021011行政事业单位医疗33.3233.320.002101102事业单位医疗山33.3233.320.00221住房保障支出33.3233.320.0022102住房改革支出22.8322.830.00205住房公积金22.8322.83

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