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2、和预算执行情况汇报如下:一、预算收入情况:年上半年,财政一般预算收入完成万元,完成全年任务目标的%,比去年同期增长沆其中:国税收入万元,完成全年任务的虬地税收入万元,完成全年任务的吼加上各类专款收入万元,年上半年,财政收入是万元。二、预算支出情况:年上半年,财政一般预算支出万元,占全年预算的%,具体情况是:1、一般公务服务支出268万元,主要包括:办事处机关人员的工资,办事处机关日常办公经费,人口与计划生育支出和地税所经费。2、公共安全支出支出20万元,主要是派出所经费及联防队员工资。3、教育支出172万元,主要是盈园中学的建设投入,寒龙山小学的建设投入。4、社会保障支出95万元,主要包括民政
3、优抚,农村低保,社会救济,福利院经费、后期工程建设和前期工程欠款,寄思园投入。5、医疗卫生支出31万元,主要是卫生院经费和新农合支出。6、农林水事物支出35万元,主要是大环境绿化支出。7、转移支付支出52万元,主要用于有线电视补助、村级道路建设补助、村水利建设补助、吃水补助。8、其他支出192万元,主要是综合治税费用。三、存在的问题财政税收工作虽然实现了时间过半、任务过半的目标要求,但在财政税收中仍然存在一些困难和问题:一是财源不稳。今年以来,由于煤矿一直处于停产状态,税源基础十分薄弱,给财政税收带来困难;二是税种结构不合理。财政税收不均衡,企业所得税基数较低,增值税额度较小;地税收入超额完成
4、任务,国税欠进度;三是税收质量不高,多数税收靠综合治税,成本较高;四是刚性支出较大。各类项目投入大,工资及遗留问题增支多。这些都给今年的财政收支增加了难度。四、解决问题的措施下半年,我们将紧紧围绕任务目标,进一步增强信心,攻坚克难,多措并举,开拓创新,确保超额完成全年万元的任务目标。一是大力发展新兴产业,加大培植财源力度。按照向四个方面挖潜力、要发展的要求,大力发展新兴产业,巩固提高现有企业。充分发挥得天独厚的区位优势,通过政策扶持、产业引导、环境优化等措施,积极支持新兴产业加快发展,提高新兴产业的税收贡献能力。在上半年引进限公司等9家新兴产业的基础上,通过借助外力,激活内力,启动民力,力争全
5、年引进新兴产业企业15家以上。积极围绕工业园区和工业园搞好服务,大力发展新城经济、总部经济,为城服务、靠城致富。大力发展沿河、沿路经济,鼓励、吸弓I、扶持村集体和民间资本大力发展商贸、餐饮、物流、休闲娱乐等新兴服务业,积极打造中央商务区。积极加大招商引资力度,广借外力促发展。在完善落实好招商引资优惠和奖励政策的同时,加快、等民营园项目建设步伐,对占而不建、占多建少的必须尽快收回,对投资强度不够的,督促其增资扩股,确保招商引资取得实实在在的效益。三是全面加强财务监管,加大支出管理力度。按照建设节约型社会、节约型机关的要求,坚持“两个务必”,加强机关车辆、燃油、维修、水、电、电话费及日常开支的管理
6、,加大监管力度,要做到少花钱、多办事,不花钱、能办事,切实保证把有限的资金用在刀刃上。要进一步完善制度,靠制度管理工作,靠机制推进工作,建立健全政府采购制度,对重大工程实行全过程审计、旁站式管理,增强财政投资的外部效应,切实提高资金的使用效益和效率。要大力压缩非生产性开支,切实做到聚财有方、管财有道、用财有效。领导和同志们,完成今年的财税征收任务,事关区经济社会发展的大局。我们将以这次会议为契机,进一步拓宽财路,广聚财源,厉行节约,勤俭办事,确保实现既定的任务目标,为促进全区经济社会又好又快发展做出应有的贡献!财政预算股工作总结100O字篇220年财政总收入预算建议为467000万元,比上年增
7、加61200万元,增长15.1机其中,消费税和增值税00万元,增加33300万元,增长20.8版企业所得税和个人所得税72500万元,增加12949万元,增长21.7%;地方固定工商税和其他财政收入113700万元,增加11351万元,增长IL1%;基金预算收入87300万元,增加3600万元,增长4.3%。20年地方一般预算收入预算建议为_00万元,比上年增加24815万元,增长15%。其中税收收入171400万元,增长17%;非税收入18800万元,下降0.5%。按种类划分:1、增值税(25%部分)47500万元,增加8284万元,增长21.l%o2、企业所得税和个人所得税(4096部分)
8、29000万元,增加5180万元,增长21.7%。3、地方固定工商税89000万元,增加14751万元,增长19.9%o4、耕地占用税、契税5900万元,减少3299万元,下降35.9%,其中耕地占用税900万元,契税5000万元。5、专项收入6880万元,增加650万元,增长10.4虬6、国有资本经营收入、国有资本有偿使用收入、行政事业性收费收入和罚没收入万元,减少751万元,下降5.9虬财政预算股工作总结IooO字篇3一、组织建设大学生艺术团设团长一名,副团长三名。设有舞蹈队,歌唱队,朗诵主持队,模特队和乐器队五个团队由每名副团分别负责。二、纳新一一吸收新的血液开学之初,对于广大新生来说,
9、进入大学是一个新的起点,蕴藏着新的希望,我们通过各种途径的宣传措施,扩大大学生艺术团在大一新生中的影响,在接下来的纳新中我们接受报名学生百余人。为了不错失人才我们进行了面试,艺术团也为广大新生展示自己才能提供了广阔的舞台,吸引了一批热爱艺术并有一定艺术功底的同学的加入,使得大学生艺术团的血液得到补充、精神得到传承,也为艺术团更好的完成学校的有关任务提供了保证。三、国际大学生节文艺晚会暨迎新晚会随着国际大学生节的到来,我系为丰富大学生的课余文化生活,激发全校师生的青春活力,同时也为同学们展现自己,张扬个性提供一个舞台,为提高同学们的个人素质,促进同学们全面发展,欢迎新生,举办了国际大学生节文艺晚
10、会暨迎新晚会。晚会中有激情四射的街舞表演,也有充满民族风情的民族舞和古色古香的黄梅戏。好看的节目赢得了一阵阵的掌声。向全校展示了我系的风采。四、凤凰杯歌手大赛一年一度的凤凰杯歌手大赛备受瞩目,这不仅仅是给每个同学展示自己的机会,更是每个系部展示自己实力不可多得的机会。这是给大学生艺术团歌唱队的一次机会,让团员充分的展示自我,尽情歌唱。我们在大学生艺术团歌唱队中进行了初赛的选拔。最终在院里的决赛中,我系个人最好成绩为第二名。五、工作中的不足我们在工作分配方面不是很合理;个别干事存在工作不积极,做事没有效率,计划不够周全,时间观念不强,团体意识不强,纪律松散等问题。但在以后的工作中我们会尽量改正做
11、到尽善尽美。总结:艺术团茁壮成长了半年,在我们为自己的成绩而自豪时,我们也不能忽视自己的缺点。艺术团要更好更长远的发展下去,就必需在每一次的活动后总结经验教训,扬长避短取。为了艺术团更灿烂的明天,我们将更加努力,一如继往的坚持到底!愿艺术团更加辉煌!财政预算股工作总结100O字篇4根据财政收入预算测算,20_年预算内可用财力为265781万元(不包括上级追加补助指标和结转项目),拟筹集预算外财力27795万元,合计财力293576万元。建议安排支出预算293576万元,比上年预算(下同)增加26017万元,增长9.7%。其中,一般预算支出00万元,增加22418万元,增长12.2%;基金预算安
12、排86976万元,增加3599万元,增长4.3%。具体安排1、一般公共服务支出44290万元,增加4151万元,增长10.3%o2、国防支出1020万元,增加37万元,增长3.8%。3、公共安全支出_0万元,增加一万元,增长10.5%。4、教育支出64770万元,增加7912万元,增长13.9虬5、科技支出5360万元,增加617万元,增长13.0虬6、文化体育与传媒支出一万元,减少751万元,下降27.6%,剔除上年广电双入户工程一次性支出931万元,实际际增长10.l%o7、社会保障和就业支出16370万元,增加1658万元,增长11.3%o8、医疗卫生支出11300万元,增加1194万元
13、,增长11.8%。9、环境保护支出3070万元,增加361万元,增长13.3%。10、城乡社区事务支出8100万元,增加68万元,增长0.8%。11、农林水事务支出_0万元,增加4100万元,增长24.6%。12、交通运输支出210万元,增加21万元,增长11.1%。13、工业商业金融等事务支出5425万元,增加573万元,增长11.8%o14、其他支出3565万元,增加536万元,增长17.7%。其中总预备费500万元。15、基金预算支出86976万元,其中,社会保险基金支出50000万元,教育附加及基金支出_万元,文化事业建设费支出72万元,残疾人就业保障金支出500万元,国有土地使用权出
14、让金支出30878万元,农业土地开发资金支出800万元,城镇公用事业附加支出1400万元,农业发展和育林基金支出502万元,公路客货运附加费支出250万元,散装水泥专项资金支出80万元,墙体材料专项基金支出400万元。各位代表,20_年,财政工作面临着较大的减收增支压力,实现全年财政预算目标责任重大、意义深远。我们将在市委的正确领导和市人大及其常委会的监督支持下,以科学发展观指导财政工作,化危机为机遇,变压力为动力,开拓创新,攻坚克难,真抓实干,奋勇争先,为圆满完成20年各项财政预算任务、建设幸福美好新通州而努力奋斗!财政预算股工作总结100O字篇5引言:财政预算一体化是现代财政管理的重要实践
15、,也是财政改革的重要举措之一。通过将各级财政预算纳入统一的管理体系,并实现统筹协调,可提高财政资金使用效率,强化财政监管,促进国家经济发展和社会进步。近年来,我国财政预算一体化工作取得长足进步,但同时也面临一些问题和挑战。本文将通过详细分析,总结财政预算一体化工作的成绩与不足,并提出改进意见和建议。一、财政预算一体化工作的成绩:1 .加强了预算编制和执行的统一管理。在财政预算一体化的框架下,各级财政部门实现了信息共享和资源整合,提高了预算编制的科学性和合理性。同时,实施预算绩效管理,促进财政资金的规范使用和管理。2 .提高了财政预算的透明度和公开度。财政预算一体化工作推进了信息化建设,通过建立
16、财政预算公开平台,提供了便捷的信息查询途径,增强了社会监督,保障了公众知情权,并推动了政府的廉洁治理。3 .加强了财政预算的综合管理能力。财政预算一体化工作强化了财政部门的综合管理职能,提高了预算的执行效果和财政资源的配置效率,优化了财政资源的结构和使用方式,为经济发展提供了有力的支持。同时,提高了财政部门的风险防控能力,减少了财政风险的发生。二、财政预算一体化工作的不足:1 .跨部门合作不够紧密。在财政预算一体化的推进过程中,涉及多个部门的协调合作存在一定困难。不同部门之间的信息共享和资源整合程度有待提高,导致财政资金使用效率有所降低。2 .预算执行监管不到位。尽管财政预算一体化加强了预算执行监管,但在实际操作中还存在一些问题。一方面,财政部门对地方政府预