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1、医院经济运行情况分析范文(通用3篇)【篇一】医院经济运行情况分析一、全科人员在政治上深刻理解其精神实质。教育全科人员要树立正确的世界观、人生观、价值观,发扬党的优良传统,坚固树立为病员服务,为职工服务,为领导服务的思想,给领导当好参谋;不绝提高思想道德修养,认真开展自我批判,相互交流思想,不绝提高政整治论水平。二、全科人员能够自发遵守院内各项规章制度和劳动纪律,做到小事讲风格,大事讲原则,从不闹无原则纠纷,工作中相互支持,相互理解,科工作人员分工明确,各司其职,各负其责,团结务实,较好地完成了领导交办的各项临时指令性工作任务。三、在县、乡、村三级中医网络建设上,全科同志能够不怕苦、不怕累,常常
2、深入乡村,与基层医务人员打成一片,紧密关系,广争病员,为医院社会效益和经济效益的提高做出了较大贡献。四、在医院搭配各家保险公司业务上,能够开拓性工作,和各家保险公司理陪人员搭配默切,对保险住院病人更是体谅入微,急病人之所急,想病人之所想,受到各家保险公司领导和各科住院病人以及全院同志们的一致好评,保险病人就医者不绝增添,在今年保险理赔幅度大量削减的情况下,全年保险病人业务总收入达55余万元。在已争取的中国人寿、太康人寿、中国太平洋人寿业务合作的基础上,又争取了财产保险和中原保险代理公司的业务搭配,为明年争取保险病员就医群的业务进展奠定了良好的基础。五、在宣扬工作上,充分利用广播电视、报刊、杂志
3、、宣扬版面、宣扬单等形式,结合我院实际,深入广泛宣扬我院整体功能、医疗范围、专科专病、名医、名药、大型医疗设备以及开展的新项目、新业务等,加强了医院整体著名度和部分专家名医以及专科专病著名度,为医院业务的进展起到了较大的推动作用。六、鞠身基层,医院选派我科科主任带队下乡到东南徐堡村开展帮扶工作,我科同志积极搭配,完成了每家每户的入户调查工作,较好地完成了第一阶段的帮扶工作,所做工作受到县帮扶办和镇党委、政府以及村干部群众的一致好评。一年来,通过全科同志的共同努力,较好地完成了科室各项工作任务,但工作标准和工作质量与领导的要求还有差距,思路还需要更加广阔。在新的一年里,要加大政治学习力度,提高工
4、作质量,团结一致,坚固结实工作,高标准完成本科的工作任务和领导交办的各项临时指令性工作任务。【篇二】医院经济运行情况分析20xx年度,我院坚持“以人为本”,以比较低廉的价格,为群众供给比较优质的服务为宗旨,严格落实市卫生局“总量掌控,结构调整”要求,逐渐推行成本核算,医院的整体收入增幅虽然比2023年增幅有所下降,但内涵增高,收入结构合理,为新医院的良性进展打下了比较好的基础。一、收入分析1、本年度总收入2555.24万元(其中业务收入2479.74万元,补助收入75.5万元),与去年同期2328.2万元相比增长9.75%,增幅较去年同期下降了10多个百分点。考虑到本年度增添了敬老院部分收入4
5、7.5万元,补助收入增多了60万元,实际业务收入只有2432.24万元,由于去年多算了6天,所以04、05年真正业务收入基本持平。原因是多方面的,重要包含有:门诊人次下降,住院人次增长缓慢(其中人均费用高的外科下降),收费价格下调,个别收费项目取消,服务项目没有增多等等。2、收入内涵下降,重要表现在药品收入增幅高于医疗收入增幅,其它收入增长缓慢。实在科室:1.门急诊:业务收入822.5万元,比去年同期增1.19%,增长幅度低,指标任务未能完成。特点:一是实际人次削减,实际人次只有128388人次,与去年同期136507人次下降5.95%;二是人均费用明显增长,实际人均费用64.06元比同期59
6、.74元增长了4.32元;三是药品收入基本持平,增幅全部来自医疗收入;四是外院检查增幅较高,尤其是CT检查大幅增长70.79%0建议:一是连续大力掌控大处方,降低人均收费水平;二是合理用药方面取得初步成效,连续做好监控;三是生化、B超、放射等收费水平大幅度下降,有利于进一步提高设备使用率,提高诊断精准率,各临床科室应合理把握,辅佑襄助科室要加大宣扬力度;四是外院检查收费价格高,本院实际利润小,同时造成病人“港口医院收费高”的错觉,建议合理掌控。2 .防保科:业务收入170.25万元,较去年同期增长11.75万元,但未能完成172.17万元的指标任务。原因重要有:一是6月1日起取消儿童入保收费项
7、目90元/人;二是健康体检收费标准下降,从每人90多元降到70多元;三是办证审查项目收费自4月份左右取消,每证80100元。以上项目造成防保科收入削减近20万元。3 .二门诊:业务收入94.55万元,比去年同期增长20.46%,完成指标任务,原因重要是5、6、7月大幅度增长近50%o虽然二门诊完成指标任务,但情况并不是很乐观,重要有:一是收入的内涵不高,药品比例高达71.32%,即使我院本季度派出了检验人员,仍无变动,建议要不适当添置检查治疗设备,要不撤回检验人员,防止资源挥霍;二是8月份搬离新址后,月产值回复到67万元水平,来年增幅前景昏暗。4 .住院内科:业务收入231.84万元,比去年同
8、期230.23万元基本持平。说明:出院1851人次,增长13.98%;人均费用1246.04元下降11.22%。占用床日8600日增长7.19%,但按天收费的项目,床位费、护理费却是不升反降,护理费更是下降了6.93%,是危重病人削减?住大房不住小房?还是其它原因,须进一步查明。5 .住院外科:业务收入369.28万元,与去年同期基本持平。说明:出院1024人次同比下降6.14%;人均费用3592.05元增长7.5%;实际占用床8020增长1.84%,配套按天收费的项目床位费、护理费均略有上升,没有显现内科的“异常”情况。6 .手术室:业务收入66.81万元,比去年同期增长13.89%,完成指
9、标任务。说明:下半年将部分材料项目划入手术室,估量约4万元;其中手术费外科34.86万元,占56.74%;妇产科26.43万元,占43.02%。7 .妇产科门诊:业务收入256.78万元,比去年同期增长19.53%,完成指标任务。说明:门诊人次38599人次增长10.6%;人均费用63.17元增长8.67%;检查是否合理,包含阴道镜收入下降28.81%,黑白B超收入占全院的65.61%,静态心电图收入占全院的45.67%,检验费收入占全院的35.49%。8 .妇产科住院:业务收入251.58万元,比去年同期增长1.81%,未能完成指标任务。说明:出院病人1299人次大幅增长30.95%;由于自
10、动下调,实行廉价病房等原因,人均费用1277.68元下降近20%o9 .检验科:业务收入245.24万元,比去年同期基本持平。原因:6月1日对收费价格作了调整,有关生化项目的价格下调在30%左右;门诊部分略有下降,住院部分增幅不明显。10 .放射科:业务收入92.75万元,比去年同期增长8.81%,接近完成指标任务。原因:6月1日调整价格,但放射科随之改用感绿片作为应对,拍片价格不将反升;下半年透视价格下降50%,对其收入造成较大影响;机器老化,常常需要维护和修理。11 .B超室:业务收入146.04万元,比去年同期增长15.88%,完成指标任务。说明:虽然6月1日起黑白B超价格下调近10%,
11、但由于检查人次的大幅度增长,仍能完成任务,难能珍贵;动态心电图门诊全年产值仅有3090元,因206元/例,也就是说全年只做了15例,与门诊人次完全不成比例。12 .口腔科:业务收入30.42万元,比去年同期增长24.32%,完成指标任务。原因重要是去年基数比较低,下达任务也不高,实际上本年度的产值也并不怎么高。13 .五官科:业务收入58.24万元,比去年同期67.69万元下降13.96%o原因重要有二个:一是本年度严格要求了专科专治,五官科的跨科室诊治削减;二是业务未能拓展,实际上许多内容没有开展。14 .中医科:业务收入42.21万元,比去年同期增长35.25%,但指标任务未能完成,说明仍
12、未达到医院预期的目标,但中医科是本年度同比增幅最高的科室。15 .体检小组:业务收入90.38万元,比去年同期大幅度下降30.89%,需要说明的是体检人次并没有明显下降,产值下降的重要原因是收费价格的调整,部分工厂从去年每人次5060元下降到只有2030元,降幅近50%,造成产值的大幅度下降。二、支出方面:本年度全院一定可控支出约为204万元,同比增长约15%0年度指标任务只有防保科、妇产科住院部、B超室、检验科、口腔科、手术室、体检小组能完成,其余科室均超标。一方面是核算原因,去年部分数字是估算的,不能说一定精准,但从不管是超标也好,完成也好,与指标的浮动幅度不是许多,所以说核算相对也是比较
13、精准的;另一方面是科室成本掌控做的不够好,例如内科产值基本不变,但支出增长了18.05%,因此要进一步做好成本掌控工作。三、“总量掌控,结构调整”指标分析1.业务收入增长指标(20%):本院业务收入增长9.75%,如减去敬老院部分和拨款部分,实际收入与去年基本持平,远远低于预期目标。2 .门诊人均费用指标(50元/人):院本部人均费用达62.12元(含小部分冲账处方),大大超过市卫生局下达的指标,经过二门诊、老人院、体检人次等冲减调整后,上报数字为50.22元,符合指标。3,出院病人人均费用(1815元/人):本季度实际完成数为2049.78元,超标12.94%,但由于药流、BB的冲账,实际上
14、报数字为1802.3元,符合指标。4 .人均住院天数(5.5天):本季度上报数为5.51天,符合指标Q5 .每床日费用(330元):本季度实际完成数为327.31元,符合指标。6 .药品收入比例(40%):本季度实际完成数约为36.69%,符合指标。【篇三】医院经济运行情况分析XX医院20xx年是比较平稳的一年,在面对医疗市场激烈的竞争,本院门诊楼改建搬离,道路施工交通不方便等诸多因素下,全院领导员工上下一心,共同努力,始终坚持以过硬的医疗技术,先进的医疗设备,低廉的医疗价格,温馨的医疗服务为“XX”创下了良好的口碑。现将20xx年度财务情形报告如下:本年度实现账面收入X.27万元,比上年度的
15、X.09万元削减了10%o其中主营业务收入X.27万元,其他业务收入X万元,分别比去年削减了10%和20xx在主营业务收入中,门诊收入X.3万元,比去年增添了8%,其中XX门诊收入8.42万元,比去年的x.75万元增添了25%;住院收入X.94万元,比去年下降了19%,较去年相比,重要是本年削减了手外住院收入。本年度其他收入总额为X万元,其中:防疫站收入为X.47万元,比去年X.73万元增添了16%,房租及利息收入X.8万元。本年度共发生成本费用x.51万元,比上年度X.10万元削减了7%,重要表现在:1、本年度药品消耗X.88万元,卫生材料消耗X.69万元,分别比去年的X.86万元和X.6万
16、元下降了12%和20xx重要是受收入削减的影响。本年度药品收入达到x.71万元,与去年持平。医疗收入达到X.56万元,比去年削减了15%o2、本年度工资奖金及社会保障费X.18万元,比上年度x.44万元增添支出X.74万元,增添了1虬3、本年度发生能源费支出36万元。其中:耗电22.8万度21.4万元,用汽962.3吨12.5万元,支出水费2.1万元。本年能源费比上年度增添了9.5万元。4、本年度计提房屋设备折旧x.3万元,与上年基本持平。5、全年还发生电话费L3万元,差旅及交通费2.5万元,印刷及复印费5.5万元,购办公用品及消耗用物资7.2万元,接待费支出x.9万元,计量强检医疗废水监测证件年审等1.4万元,宽带网及医保卡使用费,软件服务费4.85万元,门诊及住院票据费1.48万元,刷卡手续费1.38万元,汽车加油保养保险养路费5万元,垃圾清运费0.38万元,购工装及医用图