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1、安全整改专项检查表整改专项检查表工程名称建设单位施工单位监理单位检查内容检查情况一、安全生产责任制、主要管理人员履责情况1、是否建立建立健全项目安全生产责任制和安全生产规章制度,是否配备数量足够的专职安全生产管理人员。2、工程项目经理、安全员、监理是否正常在岗履行职责。3、是否存在安全检查台账弄虚作假,未在规定时间内将隐患整改到位的情况。4、项目经理是否定期带队组织安全检查并建立相应检查台账资料。5、是否建立健全隐患排查及整治台账资料。二、教育培训制度落实及特种作业人员持证上岗情况1、是否如实建立特种作业人员动态名册,是否存在操作证失效情况,特种作业人员是否持操作证上岗。2、是否建立安全教育培
2、训制度;是否对工人进行三级安全教育和考核,是否存在教育培训档案弄虚作假的情况。3、是否开展安全技术交底,是否存在交底未履行签字手续或签字不全的情况。三、危大工程管理情况1、是否按规定建立健全危大工程专项安全管理档案。2、是否存在危险性较大的分部分项工程未编制、审核专项施工方案的情况。3、是否在施工前按规定对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证。4、专项方案实施前,编制人员或项目技术负责人是否向现场管理人员进行方案交底,现场管理人员是否向作业人员进行了安全技术交底。5、是否已针对性地编制本项目应急预案,是否按规定组织应急预案演练。四、其他安全隐患情况结合本项目特点及重点,若发现其他方面关键隐患自行添加检查组成员签字检查日期:项目经理(签字):施工单位(盖章)年月日总监理工程师(签字):监理单位(盖章)年月日项目负责人(签字):建设单位(盖章)年月日