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内部审核报告(可另附纸叙述)组织名称:审核范围:审核概况:1、本次审核共调查了()个部门的QMS过程或活动(见审核计划)2、审核中发现严重不符合项()项,一般不合格项(),观察项()项。(见不符合项报告及观察项报告)3、不符合项分布状况(见不符合项分布表)审核组对组织质量管理体系的评价:预计受审核部门完成纠正措施所需时间:附件:口签到表口审核计划口不符合项报告口观察项报告审核组长签字:管理者代表意见:签字年月日审核依据:口IS09001:2000口组织质量管理体系文件口合同口法律法规审核组成员:审核日期审核中见面的审核方主要领导(见签到表)特别说明:1、本次审核基于抽样调查,不能包含组织全部质量活动,因此末发现的不符合项可能仍存在于目前的质量管理体系中。2、如对审核结论有不同意见,请向管理者代表反映。
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