内审计划表.docx

上传人:王** 文档编号:879788 上传时间:2024-02-20 格式:DOCX 页数:3 大小:17.65KB
下载 相关 举报
内审计划表.docx_第1页
第1页 / 共3页
内审计划表.docx_第2页
第2页 / 共3页
内审计划表.docx_第3页
第3页 / 共3页
亲,该文档总共3页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《内审计划表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《内审计划表.docx(3页珍藏版)》请在优知文库上搜索。

内审计划表文件编号:审核目的:检查QMS各过程的实施情况,评估ISO9001:2015标准实施的适宜性、有效性,体系是否正常有效的运行。审核范围:关于我公司质量管理体系所涉及的相关部门、办公区域、作业场所的质量管理审核依据:1.ISO9001:2015标准。2 .公司的品质管理体系文件。3 .相关的法律法规。4 .合同的要求。审核组长:第一组:(集成项R部/研发部/行政人事部)第二组:(采购部/营销部/财务部/管理者代表/总经理)审核日期:XXXX年3月1日审核日程安排表时间审核部门和活动第一组:第二组:庞康满天3月18:30-9:00首次会议9:00-12:00研发部/集成项目部6.1、6.2、6.3、7.1.58.3、8.5、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3、10.3公司领导/管理者代表/财务部4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.37.1.1、9.3、10.112:00-13:00午餐及休息14:QQ-16:OO营销部/采购部6.1、6.2、8.1、8.2、8.4、8.5、9.1.2行政人事部5.3、6.16.2、6.37.1.1、7.1.2、7.1.3、7.27.3、7.4、7.5、9.216:00-17:00末次会议备注:审核员不能审核本部门的内容.总经理批准:管理者代表:日期:日期:

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 工作计划

copyright@ 2008-2023 yzwku网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-2

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!