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纠正与预防措施报告文件编号:管理评审目标统计1内部/外部审核1不合格(进料、制程、成品、出货)顾客投诉/退货其它责任部门发出者发出日期不合格项详细描述:第一联质检部第二联生产部第三联技术部第四联管代审核(发出部门):日期:原因分析:责任人(技术部或质检部):日期:纠正/预防措施:审核(管代):日期:责任人(措施实施部门日期:措施有效性验证:计划实施日期:年月日始至年月日完成;责任人:1、已完成,效果描述:2、未完成,原因:推迟完成日期至:年月日3、其它:验证人(质检部):日期:
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