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房地产开发有限公司审计部职责1、拟定公司的各项内部审计制度,报领导审批后执行2、对公司审计制度的执行情况进行检查3、制定公司年度审计工作计划并组织年度审计工作计划的实施4、对公司财务计划、对外投资计划、信贷计划及预算、决算的执行情况进行审计5、对经济合同、契约的合法性、可行性、效益性进行审计6、对各分公司经营成果的真实性、准确性、合法性进行审计7、审计公司的各项财务收支、专项资金的会计核算和使用情况8、检查公司的资金与财务的安全、完善及管理情况9、审计财务会计报表的真实、准确、合法性及检查财务其他基础工作10、对审计中发现的问题提出处理意见或改进建议11、对严重违反财务纪律或严重损坏企业利益的行为,会同其他部门进行专案审计12、对本公司中重大的、带有倾向性的财务收支和经济效益进行审计调查13、整理专案审计报告、提出出来意见14、检查公司财务规章制度和内部控制制度的执行情况15、配合审计机关进行必要的专项调查16、办理公司领导交办的其他审计事项