审计局2022年上半年工作总结及下半年工作计划(2篇).docx

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1、审计局2022年上半年工作总结及下半年工作计划(2篇)2022年上半年,我局在市委、市政府的正确领导下,在上级审计机关的精心指导下,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,牢固树立“四个意识”,认真贯彻落实党的十九大精神和各级审计工作会议精神,不断完善审计制度,创新审计方式,提升审计效率,依法独立行使审计监督权,较好的完成了各项工作任务。现将今年以来工作总结如下:一、上半年审计工作进展情况2022年计划审计项目47个,已完成审计项目55项,完成年初计划项目数的117.02%,其中:专项资金调查2项,部门预算执行审计4项,领导干部自然资源资产经济责任审计2项,固定资产投资审计47项,核减工程造价4457

2、.26万元。制定了关于开展农村干部经济责任审计工作方案,同级财政预算执行、自然资源资产审计和领导干部经济责任审计正在进行。(一)完成了一二季度重大政策措施落实暨追赶超越目标完成情况跟踪审计及重点专项资金及民生项目审计把促进中央和省、市、市出台的稳增长、促改革、调结构、防风险、惠民生一系列政策措施的贯彻落实作为审计工作的重中之重,促进政策措施落实到位,促进地方经济平稳运行、健康发展和转型升级。重点完成了保障性安居工程跟踪审计、重大政策措施落实情况暨追赶超越目标完成情况、重点专项资金和民生项目审计、扶贫专项审计、全市行政机关落实中央“八项规定”情况专项审计四个方面六大项目,依据上半年具体审计,我局

3、共查处重大政策措施落实、目标任务情况,6个项目,涉及财政资金4349万元。有效督促我市追赶超越目标任务完成数量及质量、加快了我市精准脱贫步伐、确实保障和改善民生状况。(二)开展了市本级财政预算执行审计一是在往年市本级财政预算执行审计基础上,重点对社会保障资金拨付管理情况、财政存量资金情况、规模盘活使用情况、政府性债务情况进行了审计,关注财政收支的真实性,揭示财政收支及管理中存在的问题。二是为了促进部门财政预算执行和财政财务收支管理,进一步提高资金使用效益,开展了财政局、文化局、交通局等10个部门单位的审计抽查工作。(三)开展了经济责任审计领导干部自然资源资产离任审计、领导干部经济责任审计,结合

4、我市实际,与同级财政审计和部门预算审计相结合同步展开,审计现场实施已基本结束。对永坪、文安驿镇党委书记、镇长的自然资源资产离任审计,结合审计对象的岗位职责要求,制定详实的实施方案,按照领导干部的决策程序和权利运行,采取查阅账目、问卷调查、谈话了解等方法,审计质量进一步提高。引导领导干部树立正确的权力观和政绩观,促进履职尽责,为组织部门任用干部提供参考依据。根据市委十九届三次全会分解工作任务的通知,我局认真贯彻落实通知精神,深入调查研究,结合我市村级财务管理现状,制定了关于开展农村干部经济责任审计工作方案。(四)开展了扶贫资金审计牢固树立民本审计的理念,保障各项扶贫政策及时落实。上半年我局重点对

5、2015、2016、2017年度扶贫专项资金进行了跟踪审计,审计共检查资金75065.59万元,23个扶贫项目,发现问题19条,整改到位7条,并采取边审计边整改,将问题消灭在萌芽状态。促进我市在扶贫政策落实、资金使用,项目管理三个方面更加完善。(五)开展了固定资产投资审计积极关注我市重点项目建设进度和资金管理使用情况,降低项目建设成本,提高政府投资效益。目前,完成了文安驿景园扶贫移民安置小区3#-4#-5#-6#号楼、市城集中供热二标段工程、南苑二期廉租房工程等47项重点工程项目竣工决算审计。报审决算21172.79万元,审定造价16715.53万元,核减4457.26万元,核减率21.1%,

6、并对个别建设单位存在的招投标不规范、超概算等问题进行了处理处罚。针对审计发现的问题,提出了资金使用管理等方面的审计意见建议,促进项目建设规范化管理。二、扶贫工作开展情况为切实加强精准扶贫工作,我局将包扶工作列为重要议事日程,周密筹划,扎实推进。从局机关选派包扶领导干部22名结对帮扶115户308人,包扶干部分批多次进村入户,分析掌握致贫原因,从国家扶贫政策和村情、户情出发,帮助贫困户理清发展思路,制定符合发展实际的扶贫规划,明确工作重点和具体措施,并落实包扶干部责任制,做到不脱贫不脱钩。帮扶工作取得一定成效:一是由局长带队到帮扶村组织培训全村党员和部分群众代表上党课3次,学习党建知识和传达各级

7、脱贫攻坚会议精神,有力地促进了精准扶贫和农村党建工作的良性互动;二是动员村民开展“环境卫生整治”活动,极大改变村内脏乱差现象;三是通过调研,动员村民发展种植核桃树1000余亩,请中药材办的技术人员到包扶村指导种植板蓝根并鼓励群众种植300余亩;请黄龙核桃树技术人员对核桃树种植户进行了核桃树管护进行了培训;四是深入开展贫困户精准识别和产业扶贫资金自查自纠。三、存在的问题和下半年计划上半年我局各项工作都能稳步推进,但也存在一些问题:一是领导干部理论政策学习不够,工作劲头不足;二是工作任务重与人员力量不足矛盾突出;三是业务技能不能适应当前审计工作新要求。今年中省市统一组织的审计项目较多,时间要求紧,

8、重点建设项目审计任务重,下一步,我局将紧紧围绕以下几点开展工作:一是克服困难,合理调配审计资源,确保圆满完成年初市局下达的审计任务和市委政府安排的各项工作任务。二是持续做好政策落实跟踪审计,促进政令畅通。紧紧结合市域经济社会发展实际,围绕促进项目落地、资金保障、简政放权、政策落实、风险防范,确定审计重点,及时发现和纠正有令不行、有禁不止的行为。三是加大扶贫等民生审计力度,促进社会公平。重点揭示贯彻落实精准扶贫政策落实中存在的突出问题,严肃查处重大违法违纪问题,保障脱贫目标顺利实现。四是深入开展领导干部经济责任,促进依法行政。坚持党政同责、同责同审,扎实大力推进党政主要领导干部任期经济责任同步审

9、计,不断加大任中审计力度,实现离任审计全覆盖。五是发挥审计监督实效,推动审计成果运用。强化审计整改落实工作,促进问题整改的规范化、制度化、高效化。积极稳妥地推进有关审计结果公告工作,增强审计的公信力。第二篇2022年上半年,市审计局紧紧围绕市委、市政府工作中心,结合上级审计部门安排部署,扎实开展“不忘初心牢记使命”主题教育,坚持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险主基调,突出对经济和社会中的热点、难点和领导关注、群众关心的问题,落实审计全覆盖,依法开展审计监督,各项工作取得阶段性成效;有效发挥了审计机关在保障经济社会健康运行的“免疫系统”功能和公共财政卫士中的作用。现将半年来的工作情况总结如

10、下:一、上半年工作基本情况上半年,我局完成良庆区2017年度义务教育均衡发展经费使用情况专项审计等3个审计项目,完成年度审计项目的20%;正在开展的审计项目9个;预计全年能按时完成计划审计项目17个。截至目前,审计发现问题15个,涉及主要问题金额4160万元,提出审计建议9条。完成工程项目结算审核202个项目,审计报审金额9603万元,审核价8867万元,核减金额736万元。其他方面:落实脱贫攻坚工作的任务要求,发放春节慰问金、指导贫困户申报第一批、第二批扶贫自主产业项目、协助符合条件的贫困学生申请“雨露计划”、做好帮扶手册填写和资料归档等,上半年扶贫工作有序开展。二、主要做法(一)加强思想政

11、治建设,扎实开展“不忘初心牢记使命”主题教育。我局高度重视思想教育建设工作,严格落实“三会一课”制度的要求,结合每月开展党日活动,扎实开展“不忘初心牢记使命”主题教育,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神、全国“两会”精神、中央审计委员会第一次会议精神、城区“两会”精神以及上级审计机关审计工作会议精神。上半年,我局主要领导带头讲党课2次,开展集中学习会6次。通过加强思想政治教育,提高我局审计干部职工的政治站位,使干部职工牢固树立“四个意识”,切实转变工作作风,为开展审计工作提供强有力的政治保障。(二)加强审计工作的领导,落实审计全覆盖的要求根据广西壮族自治区关于实行审计全覆

12、盖的实施意见和围绕城区党委政府的工作中心,为打好“三大攻坚战”,我局年初多次召开会议研究讨论审计项目计划,反复论证、科学谋划2022年度审计项目计划报城区政府批复。2022年度审计项目,聚焦重点领域、重点资金、重点项目、重点单位,扎实推进财政资金使用审计全覆盖。政府批复的年度审计项目涉及公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况等领域的审计,落实审计全覆盖的要求。(三)依法开展审计,发挥审计监督作用上半年,我局依法对良庆区2021年度义务教育均衡发展经费使用情况、广西粮庆现代农业开发项目购地退款事项、良庆区食品药品监督管理局原局长、良庆区食品安全委员会办公室原主任(兼)玉以东201

13、9年7月-2021年6月离任经济责任的审计工作。审计过程严格依法依程序进行。一是精心部署、周密安排审前准备工作。对所有审计项目,都要做充分深入细致的调查研究,熟悉被审计单位的业务流程,掌握内部控制的关键点,制定切实可行的审计实施方案。二是项目实施过程中,严格按照审计实施方案确定的审计事项、审计重点进行审计。三是加强对审计发现问题定性的审核审理。四是强化审计项目质量审理。按照新的国家审计准则要求,从审计程序、项目实施过程、审计报告等各个环节对项目审计质量进行控制。通过审计发现审计发现问题15个,涉及主要问题金额4160万元,提出审计建议9条,有效地促进了被审计单位抓好整改和完善内部控制管理,充分

14、发挥了审计的监督作用。(四)加快管理服务升级,理顺工程项目管理审核工作。城区审计中心根据专业合理调整分组,结算审核全部实行委托中介单位一审计监督一审核结果备案管理服务模式,加强对中介单位的监督管理,执行统一的审计操作规范、统一的审计纪律,保障工程建设项目实施有序、投入有效、监督有力;进一步落实实行四级审计管理模式,中介审核-小组审核一审核组复核一业务会审核。完成工程项目结算审核202个项目,审计报审金额9603万元,审核价8867万元,核减金额736万元。(五)加强审计队伍的业务学习,打造审计铁军。上半年,我局注重加强对审计队伍的业务学习教育,组织审计干部参加自治区审计厅、南宁市审计局举办的业

15、务培训班学习,累计参加学习人员60人次。通过强化业务学习,提高审计队伍的业务水平。三、存在的问题一是严重缺乏审计复合型人才。二是是审计业务水平有待提高,尤其是运用计算机进行大数据审计比较滞后。缺乏掌握新的审计技术方法和新的审计技能的人才。二、存在的主要问题回顾半年来的工作,我们虽然取得了一定的成绩,但在工作中也存在一定的困难和不足,主要表现在:(一)审计任务重与审计人员少的矛盾仍然十分突出,有些审计项目本应对有关事项作进一步延伸审计调查的,但由于审计力量和时间有限,而无法开展更深一层的延伸审计或审计调查,影响了审计质量的提高,也增加了审计风险。同时,审计的专业人才还十分缺乏,现有的审计人员仍超

16、负荷工作。(二)审计质量和水平还有待进一步提高。一是审计技术单一,手段仍然落后。当前审计业务干部虽然基本掌握计算机运用,但计算机审计实际操作能力和水平还有待提高。二是审计质量控制薄弱,质量不够高。审计项目质量控制方面虽然采取了许多措施,但由于时间紧,任务重,人员少,还有审计手段和审计技术方法落后等原因造成审计过程的调查取证不够细致,个别审计报告的复核把关方面还欠严谨,审计精品项目还不够多。(三)审计人员的创新不够,主要表现在审计的方式、方法上缺乏创新和审计报告的内容分析创新,以及审计的亮点不多。四、下半年工作计划2022年下半年,我们将围绕市委、市政府工作中心,按照审计计划及上级审计部门的要求,开展以下工作:(一)继续抓好党建工作,深化“不忘初心牢记使命”主题教育,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。抓好年度扶贫工作任务。(二)按照年度审计项目的安排,按时间节

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