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1、房地产开发有限公司设计图纸自审制度第1条图纸自审由设计管理部负责组织与安排。第2条接到图纸后,总设计师应及时安排或组织有关人员进行自审,并提出各专业自审记录。第3条总设计师应及时召集有关人员,组织内部会审,针对各专业自审发现的问题及建议进行讨论,明确设计意图和工程的特点及要求。第4条图纸自审的主要内容(1)各专业施工图的张数、编号与图纸目录是否相符。(2)施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全,规定是否明确,三者有无矛盾。(3)平面图所标注坐标、绝对标高与总图是否相符。(4)图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面配筋与剖面有无错误。(5)建筑施工图与结构施工图是否矛盾,结构
2、施工图与设备基础、水、电、暖、卫、通等专业施工图的轴线、位置(坐标)、标高及交叉点是否矛盾。平面图、大样图之间有无矛盾。(6)图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。第5条图纸经自审后,应将发现的问题以及有关建议,做好记录,待图纸会审时提交讨论解决。2.设计管理操作工具(1)工程项目设计任务单项目名称:专业:编号:项目负责人:(2)设计任务修改审批表设计项目名称:编号:序号原设计任务内容设计任务修改内容123设计人项目负责人批准人日期日期日期(3)设计任务修改审批表编号:招标工程概况工程名称工程类型建筑面积估算投资技术复杂程度拟邀请投标单位企业名称经济性质地址电话设计资质等级
3、定级时间资格证号姓名职务职称基本情况企业法人代表资料文化程度出生年月电话企业技术负责人姓名职务职称文化程度出生年月电话专业技术人员状况高级职称人中级职称人助理级职称人技术员级职称人前三年业务成果考察人考察日期年月日审查忌、见审查人意见:审查人签名:日期:年月日招标投标领导小组审核意见:审核人签名:日期:年月日(4)设计跟踪检查记录单编号:检查日期:年月日工程名称编号工程地点专业审图单位联系人联系电话设计单位联系人联系电话工程当前进度设计进度序号检查项目检查依据检查结果备注123检查人(签检查日期名)(5)设计输出文件审查表编号:审查日期:年月日工程名称输出文件编号工程地卢专业审图单位联系人联系电话设计单位联系人联系电设计阶段设计内容审查项目审查结果1.设计输出文件的完备性、及时性2.设计的经济性、合理性3.遗留问题是否解决,是否要跟踪检查审查人设计师设计总负责人认可设计输出文件,毋需整改需要整改后才能认可,整改通知书编号: