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1、龙港市政务服务中心2020年度决算目录一、概(一)部门(单位)职责(2)(二)机构设置(2-3)二、2020年度部门(单位)决算公开三、2020年度部门(单位)决算情况说明(15-30)(一)收入支出决算总体情况说(二)收入决算情况说明(15)(三)支出决算情况说明(15)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明15)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(15-18)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(18-19)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(21)(九)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明(21-22
2、)(十)机关运行经费支出说明(22-23)(十一)政府采购支出说明(23)(十二)国有资产占有情况说明(23)(+三)预算绩效情况说四、名词解释(30-32)一、概况(一)部门(单位)职责1贯彻执行国家、省、温州市和龙港市有关行政审批的法律、法规和方针、政策。2.组织实施、督促落实行政审批制度改革方案、“最多跑一次改革相关机制。3.负责市政务服务中心的日常运行、管理、保障及标准化建设工作;负责指导全市各类便民服务机构标准化建设工作。4负责对市级部门(单位)进驻事项办理及人员进驻市政务服务中心集中开展政务服务活动的组织、协调、监督、管理和指导工作;负责对进驻市政务服务中心窗口及窗口工作人员的日常
3、管理、培训和考评;负责受理和核实市政务服务中心政务服务相关投诉举报。5.负责市政务服务中心窗口信息化建设及运维工作;负责全市行政审批统一信息化平台建设的协调、指导、培训。6.负责代办及涉批中介服务工作。7.负责指导公共资源交易活动的组织实施和日常管理工作。8.指导社区开展最多跑一次改革等相关工作。9完成市委、市政府交办的其他任务。(二)机构设置从预算单位构成看,龙港市政务服务中心部门决算即本级决算。纳入龙港市政务服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无。从预算单位来看,本单位本单位内设:办公室、业务督查科、信息科、踏勘科、交易中心。二、2020年度部门(单位)决算公开表详见附表。收
4、入支出决算总表公开Ol表部门:龙港市政务服务中心金翻单位:元收入支出项目行次金额行次金额栏次1擞2一、一殷公共预算财政拨款收入112,472,975,22一、一殷公共服务支出3212,123,161.02二、政府性基金预算财政拨款收入230,868.751.50二外交支出33。似三、国有资本经营预算财政拨款收入3仁;川三、国防支出34:.00四、上级补助收入4C.IKl四、公共安全支出35:.00五、事业收入5C.Xi五、教育支出360.00六、经营收入6OM)六、科学技术支出370.00七、附属单位上缴收入0,00七、文化旅游体育与传媒支出38J.00八、其他收入836,916.70八、社会
5、保障和就业支出390.009九、卫生健康支出40J.0010十、节能环保支出410.0011十一、城乡社区支出423Q,868,751.5012十二、农林水支出43:)13十三、交通运输支出440.皿十四、资源勘探工业信息等支出45J.0015十五、裔业服务业等支出460,0016十六、金融支出470.00十七、跚其他地区支出48j,CC18十八、自热资源海断象等支出490,00十九、住房露支出0.00加二十、粮油物资储备支出510.0021二十一、国有魅经营预算支出52j,CC22二十二灾害防治及应急管理支出530,9023二十三、其他支出540,0024二十四、债务还本支出550,0025
6、二十五、债务腿支出56j,CC26二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00本年收入合计2743,378,643.42本年支出合计5842,991,912.52使用丰财政拨懒余28C.00结余分配59口.加年初结转和结余29仁。0,年末结转和结余60386,730.903061总计3143,378,643.42总计6243,378,643.42Ii三(犍)蹄UWtIlOBA酬胤ltt三RttAr厂rrIeS1234567q43卯您4M3j3*726,720.000.MQ,。0.M36jS1U0撕蛛瓶43邮3,伙遥126J20.00。必0.000.0036,916.70LU三/肥珊糠6:无ttf
7、tB三阖蹶入事山ftIi伙三三三相然脾123F5643,378,M3.4243,吼726:!0.008,000,000.009li,70201一嬲瞬H瞅80M721J2!QOQ8.000,000.08916.7020103BI)三三12,50?,851.92IzflW!0,808.000,00。916,702010301(/4353,916.70352,000.0()0,.000,000.081,916.702010302-KfttlM35,000.008.0()0.00.00QN0.00蜘肌02螂MW8,588,213.1?8,588,2111MmQQQ1000。HO201035Itgfi3
8、就祠33歌762010.80(W1000。川212蜿舐30,868,751.5030,868,751.5()QQQIQQ100(W呱2删l三fflftttft三30,8751.5030l8751.5()0.80(WQQQ0。HO21m,期三挑胡犍妆N30,868,751.5030,868,751.51)QQQIQQQQQ0.00。川文映算表(i他皤惮他雄市政簿务中心4公开04表瀛单位:元单位标本年支出合计基本支出IEM上教上缴出经鼓出对附属单储卜助支猷234U56合计42,991,912.523,626,418.0339,365,494.490.000.000.00雄橄务服务中心42,991,
9、912.523,626,418.0339,365,494.490.000.000.00支联算表:分相)公开05表辅单必婿橄务能勤心金额单位:元项目本年支出合计基本妣项目支出上敖上缴支出经营支出对附属单位补眼出支靓能分类科目编科目镐栏次1r23456合计42,991,912.523,626,418.0339,365,494.490.000.000.00201-殷公魅务支出12,123,161.023,626,418.038.496,742.990.000.000.00103赚办公厅(室)及相关机自事务12,123,161.023,626,418.038,496,742.990.000.000.0
10、02010301能运行93,656.0093,656.OO0.000.000.000.002010306政务公麻批8,496,742.990.008,496,742.990.000.000.002010350事业运行3,532,762.033,532,762,030.000.000.000.00212城乡社区支出30,868,751.500.0030,868,751.500.000.000.0021208国有土地使用权出让收入安件的支出30,868,751.500.0030,868.751.500.000.000.002120899其他国有土地使用触让收入知的支出30,868,751.500.
11、0030,868.751.500.000.000.00财政拨款收入支出决算总表公刑隐sH金费单血元收入项目行欢金徽俏欠合计一般公共旗财政报款政府性基金预嬲改拨款国有魅经营预算财政拨款栏欢1栏次2345二一殷公共预算椒源12,472f975.22一、一蚣共服务支出3312.121,245.0212t121,245.020.00Q.00二政府金够财政腿230.868.751.50二股支出340.000,000.000.00三国有资槌菅僦财政拨款30.00三国域出350.000.000.000.004隅公共安全支出360.000.000.000,005五、教育支出370.000.000.000.006六惇触支出380.000.000.000,007匕文化柄体育与传献出390.000.000.000,008(社会保成就业支出Uo0.000.000.000,00g九、卫生摩支出410.000.000.000.00