公司费用报销管理制度和操作流程.docx

上传人:王** 文档编号:692364 上传时间:2023-12-10 格式:DOCX 页数:2 大小:21.17KB
下载 相关 举报
公司费用报销管理制度和操作流程.docx_第1页
第1页 / 共2页
公司费用报销管理制度和操作流程.docx_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《公司费用报销管理制度和操作流程.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《公司费用报销管理制度和操作流程.docx(2页珍藏版)》请在优知文库上搜索。

1、公司费用报销流程管理规定1.目的为了加强公司内部管理,规范公司财务报销行为,提高公司工作效率,落实各部门和各级管理责任人的责、权、利关系2.适用范围本规定适用于整形医院集团总部、各区域管理中心及下属各连锁医院。3.权责3.1人资行政中心:负责本规定的签发和完善。3.2各中心、各医院按本规定执行、实施、管理和监控。3.3财务中心:负责本规定的制定、监督。4.名词解释4.1无5.内容5.1各项费用的报销流程:费用报销:部门主管 人申请-(签字)财务审核(签字)公司负责人 审批(签字)出纳报销费用报销人报销申请(填制费用报销单,粘贴相应票据)一一报销人部门负责人确认签字(侧重真实、合理性等方面负责)

2、-财务审核(单据合规、金额无误、资金计划等方面要求)公司负责人(或委托授权人)审批出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序,以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作,不得逆程序操作,否则财务部有关人员有权拒绝付款.5.2费用单据要求:为了强化公司的财务纪律,规避财务风险,原则上公司一切费用报销的单据,均要求必须取得表明业务真实情况的票据。各部门主管签字人在不能确定费用报销事项的情况下,不能随意签字。在对各级主管确认、审核签批后的费用,如存在不符合财务报销规定的单据,财务部门有权拒绝。5.3单据整理耍求:报销人在报销前必须事先整理好各类单据,首先对单据的类别、时间、费用报销项目等进行分类,然后按照一定的标准清晰完整地粘帖在报销单据的后面,并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据类别分类不清晰,粘帖不规范的财务部门可要求对方改正,不改正的有权予以拒绝受理。5.4报销的时间要求:费用报销人有及时报销的义务,原则上当月发生的业务,己取得票据的,当月应及时报销。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 办公文档 > 规章制度

copyright@ 2008-2023 yzwku网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-2

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!