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1、金华市金东区粮食管理总站2021年度(单位)决算目录一、概况(1)(一)部门(单位)职责(1)(二)机构设置(1)二、2021年度部门(单位)决算公开表(1)三、2021年度部门(单位)决算情况说明(1-15)(一)收入支出决算总体情况说明(1)(二)收入决算情况说明(2)(三)支出决算情况说明(2)(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明(2)(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(2-4)(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(5-6)(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明(6)(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明(6-7)(九)一般公共预算财政拨款“三公
2、”经费支出决算情况说明(7-9)(十)机关运行经费支出说明(9)(+-)政府采购支出说明(9)(十二)国有资产占有情况说明(10)(十三)预算绩效情况说明(10-15)四、名词解释(15-18)一、概况(一)部门(单位)职责1.研究提出全区重要物资储备规划,区级储备品种目录建议。根据全区储备总体发展规划和品种目录,组织实施全区重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。2.管理全区粮食、棉花、肉类和食糖等物资储备。管理直属国有粮食企业。承担区级粮食和物资储备承储单位安全生产的监管职责。负责全区粮食和物资储备统计工作。(二)机构设置(部门)从预算单位构成看,金华市金东区
3、粮食管理总站部门决算包括:局本级决算。纳入金华市金东区粮食管理总站2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:无(单位)从预算单位构成看,本单位内设:办公室、产业运行与合作科。二、2021年度部门(单位)决算公开表详见附表。三、2021年度部门(单位)决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明2021年度收入总计209.77万元,支出总计209.77万元,与2020年度相比,各增加3L47万元,增长17.65%。主要原因是:基本支出项目及项目支出增加。(二)收入决算情况说明本年收入合计209.77万元;包括财政拨款收入209.77万元(其中,一般公共预算209.77万元,政府性基金预算0万
4、元,国有资本经营预算0万元),占收入合计100%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0猊(三)支出决算情况说明本年支出合计209.77万元,其中基本支出186.49万元,占88.9%;项目支出23.28万元,占11.1%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明2021年度财政拨款收入总计209.77万元,支出总计209.77万元,与2020年相比,各增加31.47万元,增长17.
5、65%。主要原因是基本支出项目及项目支出增加;财政拨款支出年初预算数200.37万元,完成年初预算的104.69%,主要原因是基本支出项目及项目支出增加。(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出209.77万元,占本年支出合计的100虬与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加31.47万元,增长17.65%o主要原因是:基本支出项目及项目支出增加。2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出209.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)
6、支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出10.71万元,占5.11%;卫生健康(类)支出4.02万元,占1.92%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0猊农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类
7、)支出9.61万元,占4.58%;粮油物资储备(类)支出185.43万元,占88.4%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%o3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为200.37万元,支出决算为209.77万元,完成年初预算的104.69%,主要原因是在职人员增加。其中:社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为6.82万元,支出决算为6.77万元,完成年初预算的99.27%,决算数小
8、于预算数的主要原因无。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为3.41万元,支出决算为2.8万元,完成年初预算的82.11%,决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为3.36万元,支出决算为0.96万元,完成年初预算的28.57%,决算数小于预算数的主要原因在职人员减少。社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.64万元,支出决算为0.18万元,完成年初预算的28.13%,决算数小于预算数的主要
9、原因在职人员减少。卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.05万元,支出决算为4.02万元,完成年初预算的99.01%,决算数小于预算数的主要原因是支出决算按实际申报数填报。住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为8.64万元,支出决算为9.61万元,完成年初预算的111.23%,决算数大于预算数的主要原因后期比例增加。粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)物资保管保养(项)。年初预算为7.2万元,支出决算为7.2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因无。粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行(项)。年初预
10、算为140.25万元,支出决算为162.15万元,完成年初预算的115.61%,决算数大于预算数的主要原因比例增加。粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算为21万元,支出决算为14.57万元,完成年初预算的69.38%,决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。粮油物资储备支出(类)重要商品储备(款)应急物资储备(项)。年初预算为5万元,支出决算为L5万元,完成年初预算的30%,决算数小于预算数的主要原因项目支出减少。(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2021年度一般公共预算财政拨款基本支出186.49万元,其中:人员经费178.18万元,主要包
11、括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费8.31万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通经费、其他商品服务支出、办公设备购置。(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门(单位)2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。1 .政府性基金预算财政拨款支出决算总
12、体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0虬与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加0万元,增长0虬主要原因是:金华金义新区商务局是2021年新成立的单位,2020年无预算。2 .政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0版节能环保(类)支出。万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万
13、元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0版债务付息(类)支出。万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%o3 .政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为O万元,支出决算为O万元,完成年初预算的0%,主要原因是本部门(单位)2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据。(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明本部门(单位)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出O万元,占本年支出
14、合计的0虬2 .国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出O万元,主要用于以下方面:国有资本经营(类)支出O万元,占0虬3 .国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为O万元,支出决算为O万元,完成年初预算的0%。主要原因是:本部门(单位)2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,
15、2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无。2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务接待费支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比,增加0万元,增长0%,主要原因是无。具体情况如下:(1)因公出国(境)费预算数为0万元,支出决算为0万元。完成预算的。虬主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(
16、境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组。个;累计0人次。开支内容包括:无。(2)公务用车购置及运行维护费预算数为O万元,支出决算为O万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无。公务用车购置预算数为0万元,支出决算为0万元(含购置税等附加费用),完成预算的0虬决算数等于预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费预算数为0万元,支出0万元,完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是无。主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2021年度,本级及所属单位