医院药品自查报告及整改措施 篇7.docx

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1、医院药品自查报告及整改措施篇7医院药品自查报告:根据医院药品管理制度的要求,我院对药品管理进行了自查,以下为自查报告摘要:1 .药品采购:对药品采购程序进行了全面评估,包括采购计划、供应商选择、合同签订等环节。存在少数个别供应商未能提供相关资质证明的情况,已立即停止与其合作,并寻找合格的供应商替代。2 .药品验收:对药品验收过程进行了全面检查,包括验收流程、验收员资质等方面。发现部分药品验收记录缺失或不规范,对相关验收人员进行了全员培训和提醒,确保正确记录和验收药品。3 .药品储存:对药品储存环境进行了巡查,包括温度、湿度、光照等指标的监控。发现部分药品存放位置不规范、温度湿度未能严格控制的问

2、题,已立即调整存放位置并修复有关设备。4 .药品调剂:对药房调剂工作进行了全面检查,包括药品配比、调剂流程、药品包装等方面。发现少数调剂过程中未按要求进行双人签字确认的情况,已明确要求全员按规定操作,并建立了相关监控机制。整改措施:1 .对于未能提供资质证明的供应商,已立即停止合作,并联系符合要求的供应商进行替代。2 .将对药品验收流程和记录进行全员培训,并要求验收人员严格按照要求进行操作和记录。3 .对储存环境进行调整,确保药品存放位置规范,并加强温度湿度等环境监控。4 .加强对药房调剂工作的管理,确保按规定进行配比、签字确认和药品包装。5 .加大对药品管理制度的宣传力度,确保全员了解并遵守相关规定。6 .建立药品管理的监控机制,定期开展内部检查和评估,及时发现和纠正问题。此次自查和整改工作已经取得了初步成效,我们将继续加强药品管理,确保医院的药品安全和服务质量。

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