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1、销售部检查表受审核部门:销售部审核员:李陪同人:张日期:2020.9.5序号审核项目涉及条款审核方法1请销售科长介绍销售部的职责和工作与质量手册中的规定对照,是否一致辞2请销售部长介绍销售部内部的组织结构和各科、组之间的接口询问,并了解其协调性3销售部的质量目标及实现目标的措施,现在的目标实现的程度判断部门目标与总目标是否一致,目标是否可测量,措施是否可行,目标是否可达到4与产品有关的要求的确定A顾客规定的要求是否确定询问,查2020年上半年35份合同中是否规定明确B规定用途或预期用途的要求是否明确?询问,查上述合同是否体现?C与产品有关的法律,法规要求是什么,是否明确询问,查产品要求是否包括
2、环境保护法,能源法方面的要求?D组织是否确定了其他附加要求询问5与产品有关要求的评审A合同、订单等是否承诺前经过评审?B查合同评审时机,内容是否符合规定要求查阅2020年上半年35份合同,3份国内合同的评审记录。评审方式,评审内容是否符合规定要求?是否在向顾客承诺(签订合同)前评审?C合同是否履行?评审采取的措施是否实施?询问,是否有能力履行合同?是否有违约情况发生?查采取措施的证据。D合同修改是如何处理的?查2020年上半年35份修改过的合同,询问修改的原因,修改的文件以及修改通知单情况,厂内有关部门是否都知道这种修改?6顾客意见的收集与处理A与顾客沟通的渠道是否畅通?询问售前、售中、售后是如何与顾客沟通的?是否有效?B如何收集顾客意见?顾客意见如何整理、分析?得出什么结果?查阅2020年上半年顾客反馈表58份及销售部2020年上半年顾客意见分析报告。C顾客申诉是如何处理的?查阅2020年上半年顾客申诉信35封,查阅对其答复及处理的记录分析与改进A销售部是否对市场作了分析?查阅市场分析报告12份B销售部是否对顾客满意度作了统计分析?查阅顾客满意度分析报告(2001年,2020年上半年)C针对销售中出现的问题采取了哪些纠正措施和预防措施?有什么效果?查2019年下半年到2020年上半年纠正/预防措施计划35份,查阅其效果验证情况。D下一步打算作什么改进?询问