医院内部审计职责.docx

上传人:王** 文档编号:400295 上传时间:2023-08-05 格式:DOCX 页数:2 大小:13.49KB
下载 相关 举报
医院内部审计职责.docx_第1页
第1页 / 共2页
医院内部审计职责.docx_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《医院内部审计职责.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《医院内部审计职责.docx(2页珍藏版)》请在优知文库上搜索。

医院内部审计职责医院审计机构是在分管院领导的直接领导下,依据国家法律、法规以及上级主管部门和医院的规章制度,独立行使内部审计监督权,实行经济监督的职能部门。负责对医院和所属单位财务收支及有关经济活动的真实、合法和效益进行内部审计监督,减少损失浪费,提高资金效益,保障医疗、教学、科研事业健康、有序、持续发展。其职责范围如下:1、按照上级要求和内审工作需要,负责制订本院内部审计工作规章制度和实施办法;2、监督国家财经法纪、上级主管部门和医院财经规章制度的执行情况;3、检查医院及所属单位的财务收支计划或单位预算的执行和决算;4、审查预算内、外各项资金的核算、管理和使用;5、验证医院基建、维修和装饰工程的概算和预决算;6、调研与医疗经费、基建投资、预算外资金等财务收支有关的经济活动及经济事项,为领导决策提供可靠参考依据;7、督查医疗、教学、科研、行政等国有资产的管理和使用情况;8、评审内部控制制度的健全、有效和执行情况;9、开展审计、财务、工程、合同等经济法规业务咨询与服务工作;10、依法对审计、调查事项的结果,作出审计决定、提出审计意见和建议;11、根据上级及医院规定对有关经济事项实行审签制度;12、上级交办或委托及院领导交办的其他审计事项。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 经济/贸易/财会 > 稽查与征管/审计

copyright@ 2008-2023 yzwku网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-2

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!