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1、压力管道质量安全风险管控清单(压力管道安装(含修理、改造)制造单位)第一条为建立并落实压力管道安装(含修理、改造)质量安全主体责任的长效机制,建立健全日管控、周排查、月调度工作制度,结合本单位实际情况,特制定本清单。第二条本单位质量安全风险主要存在于施工方案(质量计划)及告知、设计控制、材料与零部件控制、工艺控制、焊接控制、热处理控制、无损检测控制、理化检验控制、检验与试验控制、生产设备和检验与试验装置控制、人员管理以及执行特种设备许可制度等环节。第三条施工方案(质量计划)及告知风险至少包括:(一)施工方案或施工组织设计(含质量计划)的编制和实施不满足许可范围特性和管道工程实际情况;(二)未按
2、照法律法规要求进行告知。第四条设计控制风险至少包括:(一)外来设计文件的设计单位未具有相应级别的压力管道设计资质;(二)未按要求进行设计交底;(三)发生设计变更(含材料代用)时,未按相关规定经相应资质的设计单位确认。第五条材料与零部件控制风险至少包括:(一)材料质量证明文件不符合相应规定;(二)未按规定进行材料复验;(三)未按相应规定进行材料标识;(四)未按相应规定进行材料存储;(五)未按规定发放领用材料并做好相应记录;(六)材料控制责任人未有效履职。第六条工艺控制风险至少包括:(一)通用或专用工艺文件不符合相应规定;(二)未定期检查工艺执行情况;(三)工装机具未按规定做好使用管理检查并记录;
3、(四)工艺控制责任人未有效履职。第七条焊接控制风险至少包括:(一)焊工管理不满足质保体系要求;(二)焊工未持证或超项目焊接;(三)焊接工艺未能覆盖管道安装要求;(四)焊接环境不满足法规标准要求;(五)未及时规范填写焊接记录;(六)未按规定进行焊缝返修;(七)焊材管理不符合规定;(八)焊接控制责任人未有效履职。第八条热处理控制风险至少包括:(一)热处理实施及管理不满足质保体系要求;(二)热处理工艺文件不符合相应规定;(三)热处理设备不符合要求;(四)热处理记录和报告不齐全或不规范;(五)热处理控制责任人未能有效履职。第九条无损检测控制风险至少包括:(一)无损检测通用或专用工艺文件不符合相应规定;
4、(二)无损检测人员资质不满足要求;(三)设备、仪器和试块不满足相应检测要求;(四)检测状态和时机不满足工艺要求;(五)记录和报告不齐全或不规范;(六)未对外委(含第三方)无损检测工作有效控制;(七)无损检测控制责任人未能有效履职。第十条理化检验控制风险至少包括:(一)理化检验人员未经培训合格;(二)仪器和设备不满足相应检测要求;(三)理化试样不符合要求;(四)记录和报告不齐全或不规范;(五)未对外委(含第三方)理化检验工作有效控制;(六)理化检验控制责任人未能有效履职。第十一条检验与试验控制风险至少包括:(一)检验与试验工艺文件不符合相应规定;(二)检验与试验条件和状态不满足工艺要求;(三)检
5、验与试验记录和报告不齐全或不规范;(四)检验与试验控制责任人未能有效履职。第十二条生产设备和检验与试验装置控制风险至少包括:(一)设备状态标识不规范;(二)仪器设备未按规定进行检定校准;(三)生产设备和检验与试验装置控制责任人未能有效履职。第十三条人员管理风险至少包括以下几个方面:(一)未对人员培训的要求、内容、计划和实施等做出规定;(二)特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案不符合要求;(三)特种设备许可所要求的相关人员的聘用管理不符合要求。第十四条执行特种设备许可制度风险至少包括以下几个方面:(一)资源条件未能持续保持许可条件;(二)未按规定履行告知义务并接受监督检验;(三)发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。第十五条其他来自政府监管部门的监督、通报、预警,投诉举报和舆情信息等动态风险。第十六条本单位根据上述规定制定了压力管道安装质量安全风险管控清单,当安装(含修理、改造)的压力管道类别、品种等发生改变可能导致风险指标发生变化时,需对清单及时进行调整。