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XXXX小学财务支出联签会审制度为进一步规范财务管理,实行民主理财,增强财务工作透明度,加大资金在使用过程中的合理性、合法性,制止财务支出中违法违纪现象的发生,经校委会研究决定,特制订本校财务联签会审制度。一、成立联签会审工作小组组长:XXX成员:XXX二、联签会审程序财务人员初核,凡报销的单据,由经办人员签字后交财务人员,财务人员根据财务管理的有关规定对单据的规范性进行审核,联签会审小组逐一审核其真实性、合法性和有效性。联签会审小组成员对有关票据疑惑不清的,可以提出质疑,由财务人员或有关经办人员、批准人当面进行解释。经审核的单据由联签会审小组成员签字,未经签字的单据不得下账报销。实行联签会审小组例会制度,如有特殊情况,可临时召集审核签字报销。三、规定和要求1、联签会审小组成员严格按照有关财经法规、规定审核把关,对所审核签字的票据要承担责任。2、实行财务公开,接受教师监督。3、认真执行财经纪律,坚决依法依章办事。4、学校加强对联签会审工作的领导,全面落实相关规定。任何人不得超越联签会审小组擅自决定财务支出入账,否则将追究相关人员的责任。5、对虚假、违纪的报销凭证,在不受理的同时,给予扣留,并及时查明原因,追究当事人的责任。对记载不准确、不完整的报销凭证予以退回,要求经办人更正、补充,否则会计人员拒绝报销。四、本制度自20XX年6月8日公布之日起执行。