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费用报销管理规程(一)工作目标及评估标准1、确保每人每月违反规程扣分不超过10分;2、确保每月25号收齐发票并按财务制度要求进行审核和上报。(二)工作流程1每月24号前收集部门全部员工所需报销的发票;2、核实每张发票有报销人员的工号和签名;3、送交财务部进行报销;4、接到领取报销费的通知后到财务收取支票,然后到银行取钱;5、按照报销的限额把钱分发,并要求领款人签收确认。()注意事项1、切勿延迟报销日期,否则每次扣10分;2、确保不出现报销款被领取后无签名确认的情况,否则每次扣15分。
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