公司风险评估管理制度.docx

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1、风险评估管理制度北京XX股份风险评估管理方法第一章 总 则第一条 为及时识别、监控公司潜在风险及其发生 概率,确定公司风险承受能力及限度,认定该等风险所可能带来的 损失,制订本方法。第二条本方法中所指风险是与公司投资开展战略有关的各类风险,包括战略环境风险、程序风险(业务运作风险、 财务风险、授权风险、信息与技术风险以及综合风险)和战略决策 信息风险。第三条 本方法适用于公司以及公司下属各业务单元、子公 司,要求每一位员工均应该具有风险意识。具体负责组织实施单位 为开展战略部。第二章风险评估管理组织体系结构第四条 公司开展战略部设立风险评估及管理小 组,为公司风险管理领导机构,负责评估公司各类

2、风险,协助总裁 决策,消除危机,转嫁风险,以使公司获取生存开展的时机。第五条 公司各职能部门与业务单元、下属子公司 应当在本方法的框架下制订各自的风险评估管理方法,设立专人与 开展战略部风险评估及管理小组沟通信息,汇报各自在运作过程中 所出现的风险及其可能的解决方案。第六条 内部审计部门协助开展战略部审核公司风险,为风 险审计监控部门,在其进行内审工作过程中所发现的各类风险应及 时通报开展战略部从战略上研讨、评估该等风险,开展战略部与内 部审计部密切合作,审核、监控并管理风险。第七条 开展战略部负责评估管理公司战略环境风 险、决策风险及各类业务单元的财务、运作风险,并对该等风险提 出具体的管理

3、方案。第八条 经营财务部负责评估公司金融财务风险及公司经营 管理风险状况,并向开展战略部通报提交有关风险评估文档。第九条 各业务单元、下属子公司及具体工程运作小组负责 评估本单元(或工程)的财务风险、运作风险及其他综合风险,向 开展战略部提交有关风险评估文档。第十条 技术管理部及XX研究院就公司整体开展战略的技术性 风险、技术创新风险及技术管理中所存在的各类风险进行评估,提 交相应文档至开展战略部。第十一条开展战略部汇总各职能部门及业务单元、下属子公 司、具体工程小组的风险评估文档,展开相应的评估研究,向总裁 及总裁办公会提交战略风险评估报告及相应的防范措施。第二章 风险评估文档第十二条各单位

4、拟提交的风险评估文档要求至少具备本章各 条所规定的要素并力求详尽充分。第十三条各单位应就其所展开的业务、职能过程分阶段实施 风险评估,每一阶段的各个关键点都应该有风险评估文档记载。第十四条 每一文档应包括风险评估所存在的假设、评估方 法、数据来源及评估结果。第十五条风险评估文档要求但不限于:1、正确完备地描述风险过程;2、为风险识别及分析提供一个系统的方法依据;第十六条风险评估文档管理要求但不限于:1、提供公司风险纪录并开发组织知识数据库;2、为风险管理提供可计量的机制与工具;3、促进对风险的持续监控并审视相关结果;4、提供风险审计轨迹;5、共享并交流风险信息;第三章风险评估工具方法、程序及指

5、标体系的一般性选择第十七条风险评估的第一步要求是成立评估小组。各业务单元及子公司的风险评估小组组长由负责各项业务的主 管(或者该子公司领导)担任,组成人员需要包括开展战略部风险评估小组成员、内部审计部及经营财务部也应当派人参加。评估公司整体战略风险的评估小组组长由总裁担任,主管战略 与投资的副总裁及战略规划部总经理担任副组长,小组成员应当包 括内部审计人员及财务人员以及有关主管市场与技术的领导。第十八条风险评估的第二步要求是识别风险及其来源与类 别。对于识别的风险采取风险等级制度,详细记载。本方法所指称的风险类别及来源包括:1、环境风险,指影响公司实现其目标进而对公司生存构成威胁 的外部力量,

6、包括来自于竞争对手、股东关系、自然灾害、权力/政 策、法律监管、行业、金融市场、资本的可获得等方面的风险。2、程序风险,指影响公司内部业务程序有效实施而导致的各种 资产损耗、流失和破坏的内部力量。具体可以分为源于消费者、人 力资源、产品开发、经营效率、生产能力、折旧/损耗、业务干扰、 品牌侵害、现场质询等导致的业务风险;源于领导者才能、权力/限 制、外购、业绩奖励、意愿转变、传输系统等导致的授权风险;源 于价格、流动性和信贷的金融财务风险;源于组织系统及其体系结 构的信息技术风险;源于管理者失误、雇员失误、非法行为、信誉 等的综合风险。3、战略决策信息风险,指造成战略决策、业务决策和财务决策

7、信息失真、过时或使用失当的外部力量。第十九条风险评估第三步是确定风险评估指标体系及标准。风险评估指标体系要求能够充分和全面地评估公司的已经发生 的和潜在的风险。风险评估指标体系的设计要求以股东价值为导向,区分层次, 逐层深入细致地表述问题,揭示风险及其损失。具体指标包括定性指标、定量指标和半定性指标三种类型。定 性指标通常用于获取风险等级的一般性指示信息,使用文字格式或 对该等风险发生的概率和所导致的后果使用描述性标度。半定性指 标通常是在定性指标的根底上对各类风险标示出价值,这些价值的 数字可以是一个范围性的表示。定量指标用于对风险概率及其价值 的准确的数字性表述。第二十条 风险评估的第四步

8、是分析风险,并确认其所可能带来 的损失。第二十一条风险评估的第五步是根据识别的风险拟订相应的解 决方案。对付风险的方法可以是转移风险、躲避风险、减小风险, 也可以通过一定的措施将风险创造为时机。第二十二条最后,风险评估应当建立一个动态监控、审核和防 范机制,就有关事项形成风险评估文档,跟踪控制,与各有关实体 沟通共享风险信息。第四章风险预警机制及监控体系第二十三条风险预警考察指标主要包括风险发生的水平及概 率,所产生的后果以及现有控制手段是否充分。第二十四条风险监控的方法可以是将有关风险根据损失大小设 置优先级,划分类别,力求做到实时监控。第二十五条开展战略部就公司各层次的各类风险评估文档进行

9、 分析,提出各类风险的阀值。第二十六条各层次风险管理单位建立相应的风险预警及监控体 系,由开展战略部统一管理,严密监控风险的发生,当风险值接近 阀值时启动预警机制。第二十七条 本管理方法由开展战略部解释,经公司总裁工 作会议通过后自下发之日起实施。第五章 附件:风险评估管理局部文档标准样式附件1.风险登记文档H可能会发 生什么样的风 险如何发生如果发生 挥产生什么后 果事件发 生的概率如 何现有控制 手段的充分与 否后 果严重 登记相 率级 别险水 平风 险优先 级职能/活动:日期:汇编者及日期:审核人及日期附件2:风险行动方案文档工程编号: 风险:摘要:(包括推荐的反响 和后果影响)行动方案:1 .建议行动:2 .资源需求:3 .职责:4 .完成日期:5 .所需要的报告与 监控汇编者及n期: 审核人及日期:附件3:风险处理日程与方案文档在风险 登记中的优 先级顺序可能的 处理方案优选选 择的方案处理 后的风险 级别拒绝/接 受分析的本钱 /效益结果完成时间 表这些风 险和处理方 案如何监控职能/活动:日期:汇编者及日期: 审核人及日期

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