应付股利审计程序表.docx

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应付股利审计程序表被审计单位名称编制人及日期索引号B7被审会计报表属期复核人及日期页次审计目标:核定负债余额的真实存在性序审计程序执行情况说明底稿索引号1234获取资产负债表日按投资者名称排列的应付股利明细表,并与明细帐、总帐、报表数核时相符。审阅并收集企业协议、合同、章程、股东大会决议、董事会纪要中有关利润分配的规定,审查利润分配标准和发放方式是否符合规定并经法定程序批准。检查余额的真实性,必要时请企业出具专项说明根据被审计单位的实际情况,必要时,适当增加审计程序。项目经理复核意见:

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