业务人员管理制度.docx

上传人:王** 文档编号:211629 上传时间:2023-04-16 格式:DOCX 页数:4 大小:10.09KB
下载 相关 举报
业务人员管理制度.docx_第1页
第1页 / 共4页
业务人员管理制度.docx_第2页
第2页 / 共4页
业务人员管理制度.docx_第3页
第3页 / 共4页
业务人员管理制度.docx_第4页
第4页 / 共4页
亲,该文档总共4页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

《业务人员管理制度.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《业务人员管理制度.docx(4页珍藏版)》请在优知文库上搜索。

1、业务人员管理制度一、为提高业务人员素质,规范管理,防微杜渐,特制订公司业务人员业务操 作行为规范,遵守国家的法规法纪和公司的各项规章制度,贯彻落实公司的文 件、指示、精神,加强自身修养、素质和气质。树立群众主义观念,树立华银公 司和华银人的形象。二、热爱本职工作,吃苦耐劳,努力学习业务知识,尽职尽责完成业务拓展工 作,并填写好记录回执单,做好工作日记和每月的述职报告。三、工作时光着装整齐,遵守作息时光,按时向部门主管汇报工作和反馈信息。四、要作风正派,清正廉洁,不损公肥私,不营私舞弊,态度和蔼,言语有礼, 诚实守信,胸怀坦荡,要具有良好的语言表达潜力和宣传潜力,吃苦耐劳,勇创 佳绩。五、要制订

2、月计划、周计划,有计划有目的地拜访客户,勇于实践,善于学习, 善于总结,使之立于不败之地。六、在工作中团结协作,互相帮忙,注意安全,杜绝隐患,树立团队精神,听 从领导,服从分配,响应公司的号召,按时参加公司、部门主持的会议和各项活 动。七、严格做到:1、做到保守机密,不向客户及竞争对手透露价格等机密。2、做到通讯畅通,不无故关机或失去联系。3、做到据实报销,不隐瞒行销日程,不瞒报费用。4、做到爱护公物,不损坏公司物品。八、业务中注意事项(一)用户询价或报价注意事项:1、业务人员联系客户时,严格按公司公布的当日价格向客户报价,并记录备案。2、业务人员负责向本辖区的客户报价,若接到其他区域用户询价

3、,须转接给其 他辖区的业务人员。(二)信息收集注意事项:1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况,建立各级客户资料档案,持续双向沟通。2、在业务操作过程中遇到困难和问题,反馈要及时、准确、全面。3、在巩固原有客户的同时,要用心调查市场需求状况和发展趋势,搜集新的信息,开拓新市场。4、做好行销日志,要求明确具体,及时上交到公司。5、每月定期整理和分析市场信息,提出意见和推荐,以书面形式反馈回公司。(三)签订合同的注意事项:1、签订合同前,了解客户资信,做好资信调查,有效防范资金风险。2、签订合同时,业务人员对合同文本所规定的条款填写资料进行认真核查, 逐项填写完善。3、合同文本采用公司规定的

4、标准购销合同。(四)采购资金支付注意事项:1、业务人员在合同或订单签好后,应严格按约定执行。2、业务人员由于工作失误造成采购资金丢失或被骗,承担全额损失,对配合 客户诈骗公司货款的,挪用公司货款等行为,公司将追究其法律职责。3、业务人员要按公司要求建立完整、规范的个人业务计划及总结。(五)资金回笼注意事项:1、业务人员在合同或订单签好后,要确保客户预付款、定金按合同或订单注 明的金额如期汇到公司账户。2、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。3、业务人员拿到客户汇票后,要仔细检查,防止出现错票和假票,防范其风险。(六)与客户交往过程中,务必坚持原则,维护公司利益。九、管理条例如下:

5、第一条对本公司销售人员的管理,除按照人事管理规程办理外,悉依本规定 条款进行管理。第二条原则上,销售人员每日按时上班后,由公司出发从事销售工作,公事结 束后回到公司,处理当日业务,但长期出差或深夜回到者除外。第三条销售人员凡因工作关系误餐时,依照公司有关规定发给误餐费元。(外 出办公人员)第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用,以书面形式作 出计划表,上报总经理审批。第五条销售人员业务所必需的费用,以实报实销为原则,但事先须提交费用 预算,经批准后方可实施。第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时,须经总经理批准后方可实施。第七条在销售过程中,销售人员须遵守下列规定:(一)注意仪态

6、仪表,态度谦恭,以礼待人,热情周到;(二)严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠办法与奖励规定等商业秘密;(三)不得理解客户礼品和招待;(四)执行公务过程中,不能饮酒;(五)不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款;(六)工作时光不得办理私事,不得私用公司交通工具。第八条除一般销售工作外,销售人员的工作范围包括:(一)向客户讲明产品使用注意事项;(二)向客户说明产品性能、各方面的特征;(三)处理有关售后质量问题;(四)会同经销商搜集下列信息,经整理后呈报上级主管:1客户对产品质量的反映;2客户对价格的反映3用户用量及市场需求量;4对其他品牌的反映和销量;5同行竞争对手的动态信用;6新产品调查。

7、(五)定期调查库存、货款回收及其他经营状况;(六)督促客户订货的进展;(七)提出改善营销方法和价格等方面的推荐;(八)退货处理;(九)整理同行的销售和客户的现况使用资料。第九条公司营销或企划应备有客户管理卡和新老客户状况调查表,供销售人 员做客户管理之用。第十条销售人员应将必须时期内(每周或每月)的工作安排以工作计划表的形 式提交主管核准,同时还需提交周销售计划表和月销售计划表,呈报上级主管。第十一条销售人员应将固定客户的状况填入客户管理卡和客户名册,以便更 全面地了解客户。第十二条对于有期望的客户,应填写期望客户访问卡,以作为开拓新客户的 依据。第十三条销售人员对所拥有的客户,应按每月销售状

8、况自行划分为若干等级, 或依事业部统一标准设定客户的销售等级。第十四条销售人员应把客户明细状况做详细分类,以保障销售工作的顺利进行。第十五条各事业部门应填报年度客户统计分析表,以供销售人员参考。第十六条销售人员应多次拜访有需求的客户,其访问次数的多少,根据客户 状况确定。第十八条销售人员每日出发时,应携带名片、产品状况名录等,以便推销。第十九条销售人员在巡回访问时,应检查其库存状况,若库存不足,应查明 原因,及时予以补救处理。第二十条销售人员有职责协助解决各经销之摩擦和纠纷,以促使经销精诚合作。如销售人员无法解决,应请公司经理出面解决。第二十一条若遇客户退货,销售人员须将有关票收回,否则须填具

9、销售退货证 明单。第二十二条 财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目,将应收账款单 据送各部主管及相关负责人,以加强货款回收管理。第二十三条财会部门向销售人员交付催款单时,应附收款单据一齐,为避免混 淆。第二十四条各部门接到应收账款单据后,即按经办人分发给各部门销售人员, 但须在财务签收。第二十五条外勤营销员收到应收款催收单及有关单据后,应妥善保管,以免丢 失。第二十六条销售人员须将收款状况,报知财会部门。第二十七条销售人员应定期告知财务未收款项目,财会部门核对。第二十八条销售人员须将每日业务填入工作报表中,逐日呈报单位主管。报 告资料须简明扼要。第二十九条对于新开拓客户,应填制新客户报告表,以呈报主管部门设立客 户管理卡。第三十条销售人员外出执行公务时,使用公司交通工具,须填具有关申请(如 车辆使用申请单)。十、其它规定以上规范若有违反,公司按相关规定处罚。

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 管理/人力资源 > 薪酬管理

copyright@ 2008-2023 yzwku网站版权所有

经营许可证编号:宁ICP备2022001189号-2

本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!