34内部审核控制程序.docx

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1、内部审核拄制程序1 .目的:为了检查质限/环境/职业健康安全管理体系的实施效果是否达到了规定的要求,以便及时发现存在问题,采取组正措施,确保体系的持续适宜性、充分性和有效性。2 .适用瞪围,适用于本公司旗量/环境/职业健康安全管理体系的审核活动。3 .定义:无。4 .职责:4.1 管理者代表负於拟制公司管理体系年度审核计划,并负贡组织内审工作的展开:4.2 审核小组成员负贡执行内部审核计划,并跟踪责任部门的整改情况:4.3 不合格项的责任部门负责对问题及时采取纠正措施,防止问题的再发生;6.作业内容:5. 1审核计划5.1.1 内部审核每年至少进行1次,两次审核时间相隔不超过12个月。5.1.

2、2 管理者代表在每年年初拟制公司管理体系年度内部审核计划,报总经理批准后实施.5.1.3 ,年度内部审核计划经批准后,发至各部门和各审核人员。5.2 审核准备5.2.1 2.1根据年度内部审核计划,在内审实施前,管理界代表任命审核组长。5.2.2 审核组长制定内审实施计划,内容包括:a)审核目的、范围、依据:b)审核日期、小组成员与分工(由审核领域无直接贡任的人员担任):c)审核日程安排。5.2.3 编制内审实施计划时应注意:按部门审核要考虑覆盖管理体系标准的相关要素:按管理体系标准要素审核时要考虑相关部门。5.2.4 内审处应根据审核计划中涉及到的管理体系控制耍素,依据相关标准、管理手册、公

3、司运作程序文件及工作文件,拟制6内部审核检查表h经审核小组组长确认后执行.5.3 审核实施5.3.1 3.1管理者代表召开首次会议,参加会议者在6内审首(末)次会议签到表上签到,审核组长布置具体审核项目,要求被审核部门做好准备.5.3.2 内审员按计划内容并依据6内部审核检查表进行现场审核,做好记录。并对体系文件的适用性进行审查。5.3.3 内强审核时要通过听、问、看、查等方式寻找客观证据,并将客观事实记录在6内部审核检查表中。5 .3.4在完成内审后,内审员必须将各自检查、审核的资料、记录进行整理,由内审编写出本审核小结:当出现不符合项时,在不符合项报告上进行记录,不符合事实须经受审核部门领

4、导签字认可。不符合项报告的内容包括:a)不符合事实描述(内审员填写,部门负贡人确认):b)不符合类型判别(内审员填写);c)不符合原因分析(被审核部门填写):d)纠正措施及其实施情况(被审核部门负於人制定):e)纠正措施的效果验证(内审员验证)。6 .3.6管理者代我组织召开末次会议,由各审核小组介绍本组情况,审核组长综述审核过程,对不符合项报告进行初步的原因分析,提出纠正措施要求.5.4 纠正措施的实施、验证及审核报告5.4.1货任部门针对不符合项报告,填写不合格事实原因分析,提出纠正措施和完成期限.经货任部门领导签字认可后实施。5.4.2内史员按照完成日期进行跟踪,对纠正措施的效果进行验证

5、,并签署魄证意见:5.4.3审核组长编制内部审核总结报告讥经管理者代衣批准后发至各部门,并报总经理。5.4.46内部审核总结报告B一般包括以下内容:a)审核目的、依据、范围、时间、审核小组成员;b)审核综述;c)审核结果与分析:d)管理体系评价:e)审核结论:f)报告发放范围。5.5 临时性审核5.5.1当有下列情况发生时,由管理者代表决定增加临时性审核:a)管理评审会议提出需要增加临时性审核:b)签订揖大项目合同,有必要对公司进行管理体系保证能力评价时:c)公司内部组织机构或管理体系文件有较大变动,需要验证管理体系的符合性、有效性、适宜性时:d)当出现重大的质员、环境、职业健康安全事故,需对

6、管理体系有效性进行检查时。5.5.2临时性审核可以由公司任何部门的主管书面提出,经管理者代表同意后,审核的要求及实施仍按5.2、5.3、5.4执行。5.6审核后处理5.6.1 管理体系内部审核结果作为管理评审输入的依据之一。5.6.2 经内部管理体系审核,决定需对公司管理手册、程序文件进行修改时,由审核小组长整理各部门提出的修改意见或建议,按文件控制程序执行。6 .相关文件,6.16.2HB-PD-36不符合与纠正措施控制程序HB-PD-O1.文件控制程序7 .使用表单:7.1CR-PD34-O17.2CR-PD34-027.3CRP1.)34037.4CR-PD34-O47.5CR-PD34-057.6CR-PD34-06年度内部审核计划内审实施计划S内部审核检杳表4内审首(末)次会议签到表不符合项报告年内部审核总结报告

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