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1、税费一窗办理自查报告税费一窗办理自查报告一、企业基本情况:我公司系私营企业,经营地址:XXXXXX主营:XXXX注册资金:XXX人。法人代表:XXX,在册职工工资总额XXXX。20xx年实现营业收入20xx年度经营性亏损XX元。二、流转税(地税):1.主营业务收入:我公司20xx年1月20xx年12月实现主营业务收入元。2、营业税:我公司2Oxx年1月2Oxx年12月应缴纳城市维护建设税元,已缴纳多少元,应补缴多少元。3、城市维护建设税:我公司2Oxx年1月20xx年12月应缴纳城市维护建设税元,已缴纳多少元,应补缴多少元。4、教育费附加:我公司20xx年1月2Oxx年12月应缴纳教育费附加元
2、,已缴纳多少元,应补缴多少元。5、残疾人就业保障金:我公司20xx年1月2Oxx年12月年应缴残疾人就业保障金多少元,已缴纳多少元,应补缴多少元。6,防洪保安资金:我公司20xx年1月20XX年12月应缴防洪保安资金多少元,已缴纳多少元,应补缴多少元。7.地方教育附加费:我公司20xx年1月20xx年12月应缴多少元,已缴纳多少元,应补缴多少元。三、地方各税部分:1、个人所得税:我公司法人代表20xx年度-20xx年度工资收入元,我公司20年度-20年度个人工资收入未达到个人所得税纳税标准,无个人所得税。2、土地使用税:我公司20xx年度-20XX年度应税土地面积100OO平方米,应纳土地使用
3、税2万元,已缴纳。3、房产税:我公司20xx年度-20XX年度应税房产原值1000万元,应纳房产税8、4万元,巳缴纳。4、车船税:我公司拥有乘用车辆,应缴纳车船税元,已缴纳;商用车辆,其中客车辆,应缴纳车船税XX元,已缴纳;货车辆,应缴纳车脂税XX元,已缴纳。5、印花税:我公司20xx年度-20XX年度主营业务收入元,按0、03%税率应缴纳印花税元。帐本4本,每本5元贴花,共计XX元。合计应缴纳印花税XX元。四、规费、基金部分:1,我公司20xx年度-20xx年度为职工150人缴纳了社会养老保险及医疗保险,其他人员未在我公司激纳,原因系这批职工的社会养老保险及医疗保险仍由以前的工作单位代缴,关
4、系未转入我公司。2,我公司20xx年度-20xx年度交缴残疾人就业保障金元。五、发票使用情况:20xx年度-20xx年度我公司开具了XX发票,多少张,金额多少,已全部记帐作收入。税费一窗办理自查报告为加强内部执法监督,进一步规范执法行为,提升税收执法质量和水平,XX市国家税务局直属税务分局分局市局下发的XX市国家税务局20xx年税收执法督察通报(X国税发【20XX】28号)文件精神,从文件下发之日20xx年1月24日起至20xx年3月31日至,对我局20XX年度税收执法情况进行全面彻底的自查整改工作。一是成立组织,加强领导。为确保税收执法督查自查整改工作真正有效落实到位,该局成立了以局长为组长
5、,其他班子成员为副组长,有关科室负责人为成员的执法督察自查整改工作领导小组。领导小组办公室设在政策法规股,具体负责税收执法督察自查整改工作的开展、督促和协调。各基层税务机关也成立相应的组织,确保督察工作高质量如期完成。二是制定方案,周密部署。为顺利开展税收执法督察自查整改工作,根据市局文件要求,结合我局实际,制定了具体的执法督察自查整改实施情况方案。方案对执法督察自查整改阶段的整个进程进行了安排部署,分为部署动员、自查自纠、重点检查、总结分析整改四个阶段,并对执法督查提出了具体要求,使执法督察工作有序开展。三是明确重点,精心准备。首先是将每项自查整改内容的法律依据进行收集整理,组织自查整改工作
6、组成员认其学习,熟练掌握相关规定。第二是根据平时掌握的执法情况,对总局确定的每项检查内容细化为若干检查重点,增强督查针对性。第三是对每项检查内容的检查方式、检查途径进行明确,提高执法督查效率。四是认真组织,严格要求。在各股(室)自查自纠的基础上,我局又抽调政策法规股相关人员,对各股(室)进行了重点督察。检查组依检查程序和检查项目进行分工作业,抽查了相关登记台帐、文件、税收征管档案,同时登录征收管理系统、税收执法信息系统进行数据和信息查询、审核,认真查找突破点,延伸挖掘相关问题,切实做到自查阶段查深查实,都很好的完成执法督查任务。五是严格整改,规范执法。针对自查阶段中暴露出的具体问题,我局在认真
7、分析原因的基础上,决定采取以下整改措施:第一是认真整改,严格追究。针对检查中发现的问题,逐一下达税收执法检查处理决定书,要求被检查股(室)认真进行整改,反馈整改结果,写出整改报告。对执法过错责任人员严格按照执法过错责任追究办法进行责任追究。笫二是完善制度,规范执法。结合20xx年我局对税收法制工作提出的要求,各股(室)对税收管理制度进一步完善,出台加强规范管理的有关制度。第三是加强培训,提高素质。要进一步加大对税务人员的培训力度,依据执法人员的不同基础、不同专业、不同岗位开展分层次、多方位的培训,不断提高税务人员管理水平和业务技能,以适应依法行政、依法治税的工作要求。税费一窗办理自查报告一、全
8、面推行全功能“一窗式”服务。在我局推行全功能“一窗式”服务,除了发票的销售窗设置专窗外,申报征收、发票验旧、抄报税、税务登记等实行全功能一窗式管理,采取“一个窗口受理,内部协调运转,全程限时办结“,大大缩短了纳税人在办税大厅停留的时间,有效琉通了办税大厅的人流量,提高了办事效率。二、推行“文明服务之星”评选,提高税务人员工作热情。为提高办税服务厅窗口和服务人员的整体素质,树立增城国税良好形象,制定增城市国税局评选“文明服务之星试行办法,开展每季度一次的“文明服务之星”评选活动。由每位前来办税服务厅办事的纳税人在办结事项后,填写一份文明办税评议表,对提供纳税,服务的税务人员进行评议,再由各分局根
9、据文明办税评议表进行统计评选出“文明服务之星”。三、对办税服务厅硬件进行改造,营造良好办税环境。(一)合理设置办税大厅,做到办税标志鲜明醒目,对外办公时间在办税大厅入门显著位置标明。(二)保持办税大厅环境整洁、空气流通,根据需要放置绿色植物或花卉。(三)合理设置办税窗口,将办税大厅办税窗口由原来高柜台设置为低柜台,让纳税人与税务人员面对面进行办税,拉近税企距离,并在各个窗口张贴明显、统一的标志,方便纳税人识别。(四)设置税务咨询区,根据各分局实际情况,部分服务厅设置税务咨询区,部分服务厅设立导税窗口,负责受理、答复纳税人的税务咨询。(五)设立纳税人休息区,配备休息椅、饮水机、报纸等,为排队等候
10、办税的纳税人提供舒适的环境。(六)设立税宣资料索取区,放置国税之窗、办税指南等税收宣传资料,方便纳税人阅览和免费地索取相关资料。(七)设立办税填表区,制作相关业务流程和表格的填报说明、表样。(八)设立纳税人自助办税区,配置齐全的电脑设备,提供免费上网服务,并安排税务人员对纳税人进行捕导。四、大力推行多元化申报方式。从节约纳税成本角度出发,并结合我市实际情况,将申报方式划分为三类:第一类为网上申报,适用于增值税一般纳税人;第二类是电话语音申报,适用于小规模查帐征收户;第三类是储税申报,适用于“双定户大力推广网上申报方式,在第四税务分局办税服务大厅设立数字证书代办点。五、实行投诉属实整改制度。在办
11、税服务大厅公开投诉部门和电话,如12366热线、征管科电话、监察室电话,被纳税人投诉的,按时进行处理,经调查属实,对被投诉人进行教育,并根据情况换岗处理。六、规范服务大厅服务制度。(一)实行首问负责制。办税服务大厅第一个受理纳税人办税事宜的工作人员负责为纳税人解答或提供指引,不属自己职权范围的事,由其负责向承办人转交,不以任何借口推诿或敷衍。(二)实行办税服务厅负责人值班制度。由征收组长担任值班长,负责整个办税服务厅内的统一指挥和综合协调,及时解决纳税人在办理涉税事项中产生的问题。(三)在办税服务大厅公开文明办税“八公开”内容、服务项目、工作流程、工作规范、权利和义务、税务违法违章处罚标准、监
12、督电话、服务承诺等有关内容,接受纳税人监督。七、拓展宣传方式和服务渠道。(一)成立税法巡回宣讲小组进行不定期的税法宣讲。从各业务科室抽调业务骨干组成税法巡回宣讲小组,不定期到各个分局进行税法宣讲,对纳税人提出的问题进行解答,或对最新的税收政策进行讲解。通过发放小礼品的形式,提高纳税人提出问题的积极性。(二)联合增城日报、电视台、电台等新闻媒体合作进行税法宣传,在增城电视台国税之窗、增城电台国税新知等栏目以及增城青年上刊登税收业务宣传专版,及时将最新的税收政策法律法规或税务事项向纳税人进行宣传(三)结合全国税收宣传月为契机,举办多形式的税收宣传活动。如与增城团市委联合举办了“税务杯”大中专学生群
13、论赛,通过广场辩论赛的形式,促进税法进学校,扩大税收宣传的影响面;各分局选取辖区内有代表性的专业市场或人流密集点,组织现场税收宣传活动,促进税法进企业、进社区。通过举办多形式的税收宣传活动,加大税收法律知识宣传的力度。(四)主动与工商部门沟通,委托工商部门派发办理税务登记开业、变更操作指引,漕加了及时办理税务登记证的温馨提示,减少纳税人因办证不及时而受到处罚情况的发生,促进建立和谐的税企关系。(五)在各分局设立公告宣传栏,及时公布最新的税收政策,告知纳税人相关工作要求。同时,按政务公开的要求和内容对原宣传栏进行清理,及时更新法规政策、个体定税。(六)制作“税企心连心”小卡片,派发给到办税大厅办税的纳税人,告知纳税人相关涉税事项的办理程序、申报期限的温馨提示、分管管理员、办税和投诉电话等内容。